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赛诺医疗(688108)个股日历查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆事件提醒◆

10-30 2024
三季报

2024年三季报,每股收益-0.02元,每股净资产2.07元,净利润同比增长83.84%,扣非净利润-2859.7万元

10-10 2024
风险提示

赛诺医疗:2024-054:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

10-09 2024
龙虎榜

买入总计7256.15万元,占总成交额比10.52%,卖出总计10905.71万元,占总成交额比15.81%,净买入额-3649.56万元,占龙虎榜总成交额比-20.09%

08-20 2024
中报

2024年中报,每股收益0.02元,每股净资产2.11元,净利润同比增长125.88%,扣非净利润-1259.33万元

08-19 2024
经营范围变更

变动日期:2024-08-19,变动前:介入医疗技术开发、咨询、转让;血管内导管、支架的生产、销售及相关产品售后服务;货物进出口、代理进出口业务;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营。租赁服务(不含许可类租赁服务),机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。,变动后:许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;货物进出口;进出口代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

08-02 2024
股东大会公告

赛诺医疗:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

07-30 2024
业绩预告

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:766万元,与上年同期相比变动值为:3727万元,与上年同期相比变动幅度:125.88%。
业绩变动原因说明
1、营业收入同比大幅增长报告期内,公司预计营业收入较上年同期增长32.49%,主要原因如下:(1)冠脉介入业务营业收入预计同比增长70.77%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第二年,两款进入集采的冠脉支架产品销量和冠脉球囊产品销量大幅增长,预计冠脉介入业务板块营业收入为12,245万,较上年同期增加5,075万,同比增长70.77%;(2)神经介入业务营业收入预计同比增长2.74%,主要系本报告期神经介入业务保持稳定,预计神经业务板块收入为9,070万元,较上年同期增加242万元,同比增长2.74%。2、营业成本同比增长,但增长幅度小于营业收入增长幅度报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应也随之增长,致使单位产品成本随之下降,但下降的幅度大于单价下降的幅度,因此预计营业成本同比增长的幅度小于营业收入增长的幅度。3、销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度报告期内,随着营业收入的大幅增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等费用均有所增长,但预计增长的幅度小于营业收入增长的幅度。4、管理费用同比下降报告期内,子公司赛诺神畅从2023年二季度开始正式投产,从投产日起,其与生产运营相关的费用不在管理费用中进行列支以及无形资产摊销和股份支付成本等减少,预计管理费用同比下降。5、研发费用同比增长报告期内,由于合并范围新增美国Elum公司以及研发项目增加和部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、材料、动物实验费、临床实验费以及无形资产摊销等均有所增长,预计研发费用同比增长。6、投资收益同比大幅增长报告期内,取得美国Elum公司控股权时,控股子公司赛诺神畅持有的美国Elum公司18.18%股权按公允价值调整,溢价金额计入投资收益,预计投资收益同比大幅增长。综上,由于营业收入同比大幅增长,营业成本和销售费用同比增长,但增长幅度均小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用同比下降、研发费用同比增长以及投资收益大幅增长等因素,致使公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长,预计同比增长125.88%。

06-25 2024
股本变动

赛诺医疗:关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨归属股份上市流通的公告

06-21 2024
高管持股变动

崔丽野(副总经理)增持:16.8万股,变动原因:股权激励
康小然(非独立董事,副总经理,核心技术人员)增持:67.2万股,变动原因:股权激励
黄凯(董事会秘书,非独立董事)增持:2.88万股,变动原因:股权激励
蔡文彬(非独立董事,核心技术人员)增持:16.8万股,变动原因:股权激励
沈立华(财务总监,非独立董事)增持:16.8万股,变动原因:股权激励

06-06 2024
分配方案

赛诺医疗:2023年年度股东大会决议公告

06-05 2024
经营范围变更

变动日期:2024-06-05,变动前:介入医疗技术开发、咨询、转让;血管内导管、支架的生产、销售及相关产品售后服务;货物进出口、代理进出口业务;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。,变动后:介入医疗技术开发、咨询、转让;血管内导管、支架的生产、销售及相关产品售后服务;货物进出口、代理进出口业务;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营。租赁服务(不含许可类租赁服务),机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。

04-27 2024
一季报

2024年一季报,每股收益0.01元,每股净资产2.00元,净利润同比增长115.42%,扣非净利润-1779.2万元

04-24 2024
业绩预告

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-3963万元,与上年同期相比变动幅度:75.59%。
业绩变动原因说明
(一)业绩预告暨业绩快报差异情况公司本次修订后的业绩预告及业绩快报与公司已披露的《2023年度业绩预告》及《2023年度业绩快报公告》中主要财务数据的差异:(1)修正后的归属于母公司所有者的净利润为-3,963.00万元,比修正前增加968.81万元,增幅为19.64%;(2)修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,971.46万元,比修正前增加832.93万元,增幅为14.35%;(3)修正后的基本每股收益为-0.10元/股,比修正前增加0.02元/股,增幅为16.67%;(4)修正后的加权净资产收益率为-4.75%,比修正前增加1.2个百分点,增幅为20.17%;(二)造成业绩预告暨业绩快报差异的具体原因本次业绩预告及业绩快报更正主要原因是:(1)资产负债表日后调整事项(法国子公司税务事项胜诉)使归属于母公司所有者的净利润增加1030.49万元,增幅为20.89%;使归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增加869.50万元,增幅为14.98%。(2)预估费用及股份支付成本调整等使归属于母公司所有者的净利润减少61.68万元,减幅1.25%;使归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少36.57万元,减幅0.63%。

02-28 2024
业绩预告

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4931.81万元,与上年同期相比变动幅度:69.63%。
业绩变动原因说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业总收入34,325.77万元,较上年同期增长77.99%;实现归属于母公司所有者的净利润-4,931.81万元,较上年同期增长69.63%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,804.39万元,较上年同期增长64.89%。本报告期公司虽然继续亏损,但较上年同期大幅减亏,主要系由于营业收入同比较大幅度增长,营业成本未与营业收入同比例变动,销售费用同比增长,但增长幅度小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用和研发费用同比下降等因素影响,致使本报告期归属于母公司所有者的亏损较上年同期出现较大幅度减亏,同比亏损缩减69.63%。报告期末,公司总资产余额118,547.59万元,较上年年末增长11.04%;归属于母公司的所有者权益余额80,910.99万元,较上年年末下降4.48%;归属于母公司所有者的每股净资产1.97元,较上年年末下降4.83%。(二)主要数据及指标变动幅度达到30%以上的主要原因说明1、营业收入较上年同期增长77.99%,主要原因如下:1)冠脉介入业务营业收入同比增长99.10%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第一年,公司两款冠脉支架产品均进入集采范围,冠脉支架产品销量大幅增长影响所致;2)神经介入业务营业收入同比增长60.59%,主要系本报告期神经介入业务持续增长,颅内球囊和颅内支架产品预计同比分别稳定和大幅增长所致。2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益分别增长68.46%、68.74%、69.63%、70%,主要原因如下:1)营业收入较上年同期增长77.99%(原因同(二)1)2)营业成本未与营业收入同比例变动报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应也随之增长,致使单位产品成本随之下降;但由于本报告期新进入集采的冠脉支架产品单价大幅下降以及公司产能还未得到充分利用,致使产品单位成本下降的幅度小于单价下降的幅度,因此导致营业成本同比增长的幅度大于营业收入增长的幅度,未能与营业收入同比例变动。3)销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度报告期内,随着营业收入较大幅度地增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等费用均有所增长,但增长的幅度小于营业收入增长的幅度。4)管理费用同比下降报告期内,子公司赛诺神畅从二季度开始正式投产,从投产日起,其与生产运营相关的人工成本和运营费用均不在管理费用中继续列支,以及服务费和股份支付成本增加等因素共同影响,管理费用同比下降。5)研发费用同比下降报告期内,由于部分研发项目已取得注册证及部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、折旧、动物实验费及技术服务费等均有所减少,致使费用化研发支出(研发费用)同比下降。报告期内,公司研发总支出情况如下:

01-30 2024
业绩预告

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4700万元至-5700万元,与上年同期相比变动值为:11538万元至10538万元,较上年同期相比变动幅度:71%至65%。
业绩变动原因说明
1、营业收入同比较大幅度增长报告期内,公司预计营业收入较上年同期增长75%至79%,主要原因如下:1)冠脉介入业务营业收入预计同比增长99%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第一年,公司两款冠脉支架产品均进入集采范围,冠脉支架产品销量大幅增长影响所致;2)神经介入业务营业收入预计同比增长54%至61%,主要系本报告期神经介入业务持续增长,颅内球囊和颅内支架产品预计同比分别稳定和大幅增长所致。2、营业成本未与营业收入同比例变动报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应也随之增长,致使单位产品成本也随之下降;但由于本报告期新进入集采的冠脉支架产品单价大幅下降以及公司产能还未得到充分利用,致使产品单位成本下降的幅度小于单价下降的幅度,因此导致营业成本同比增长的幅度大于营业收入增长的幅度,未能与营业收入同比例变动。3、销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度报告期内,随着营业收入较大幅度地增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等费用均有所增长,但预计增长的幅度小于营业收入增长的幅度。4、管理费用同比下降报告期内,子公司赛诺神畅从二季度开始正式投产,从投产日起,其与生产运营相关的人工成本和运营费用均不在管理费用中继续列支,致使管理费用较大幅度减少,以及服务费、股份支付成本增加等因素共同影响,预计管理费用同比下降。5、研发费用同比下降报告期内,由于部分研发项目已取得注册证及部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、折旧、动物实验费及技术服务费等均有所减少,预计研发费用同比下降。综上,由于营业收入同比较大幅度增长,营业成本未与营业收入同比例变动,销售费用同比增长,但增长幅度小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用和研发费用同比下降等因素影响,致使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比出现较大幅度增长,预计同比增长65%至71%。

01-20 2024
股权转让

赛诺医疗:关于控股股东及部分持股平台协议转让公司部分股份完成股份过户登记的公告

01-19 2024
十大股东变化

新进十大股东郭彦超现持有2050.00万股,占总股本比5.00%
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司减持1904.29万股,现持有7185.94万股,占总股本比17.53%
上期(2023-12-31)最小股东持股数:497.97万股,占总股本比1.21%

12-18 2023
股权转让

赛诺医疗:关于控股股东及部分持股平台协议转让公司部分股份进展暨签署补充协议的公告

12-14 2023
股权转让

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