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蓝帆医疗(002382)个股日历查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆事件提醒◆

05-29 2025
更正或补充

蓝帆医疗:关于暂不向下修正蓝帆转债转股价格的公告

05-22 2025
债券融资发行

蓝帆医疗:可转换公司债券2025年付息公告

05-21 2025
分配方案

蓝帆医疗:2024年年度股东大会决议公告

05-20 2025
股东大会

召开2024年年度股东大会,审议相关议案

05-17 2025
股本变动

蓝帆医疗:关于间接控股股东变更暨权益变动的提示性公告

05-08 2025
债券融资发行

蓝帆医疗:第六届董事会第二十二次会议决议公告

04-29 2025
一季报

2025年一季报,每股收益0.08元,每股净资产8.01元,净利润同比增长177.86%,扣非净利润-6079.07万元

04-26 2025
更正或补充

蓝帆医疗:关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

04-25 2025
股东人数变化

截止2025-04-18,公司股东人数80811户,上期(2025-04-10)为80906户,变动幅度-0.12%。

04-18 2025
股东人数变化

截止2025-03-31,公司股东人数81034户,上期(2025-03-20)为82157户,变动幅度-1.37%。
截止2025一季度合计4家机构持仓,持仓量合计27058.54万股,占流通盘合计27.07%

04-02 2025
股本变动

蓝帆医疗:关于2025年第一季度可转债转股情况的公告

03-27 2025
股东人数变化

截止2025-03-20,公司股东人数82157户,上期(2025-03-10)为83650户,变动幅度-1.78%。

03-17 2025
股东人数变化

截止2025-02-28,公司股东人数82175户,上期(2025-02-20)为81364户,变动幅度1.00%。

03-13 2025
债券融资发行

蓝帆医疗:第六届董事会第二十次会议决议公告

03-11 2025
债券融资发行

03-06 2025
更正或补充

蓝帆医疗:关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

02-20 2025
股东人数变化

截止2025-01-27,公司股东人数81910户,上期(2025-01-10)为82372户,变动幅度-0.56%。

01-25 2025
业绩预告

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-37000万元至-47000万元,与上年同期相比变动幅度:34.9%至17.31%。
业绩变动原因说明
1、报告期内心脑血管事业部销售收入突破11亿元,同比增长约12%,毛利率进一步提升,延续2021年冠脉支架国家集采以来收入逐年增长、销售费用率及管理费用率逐年降低、经营性亏损逐年明显缩窄的向好态势。(1)销售收入在所有区域均实现持续增长,其中亚太区销售收入增长约23%,来源于冠脉、瓣膜和代理产品的销量提升;中国区销售收入实现超过13%的增长,来源于集采支架、药物球囊和普通球囊销量的全面提升;欧洲区也实现5%增长,主要来源于瓣膜销量的提升;(2)因持续投入研发强化产品组合竞争力,心脑血管事业部研发费用仍维持在2亿元左右水平,此外海外实体的外币借款因为外币利率持续高位而产生较大财务费用,现有营收规模下销售及运营产生的利润尚未能够完全覆盖前述费用;(3)心脑血管事业部在报告期内采取一系列降本增效措施,产生的一次性费用对报告期损益有一定负向影响。2、健康防护事业部经营业绩明显好转。报告期内手套行业的供需关系逐步恢复平衡,健康防护事业部全力以赴开拓新客户和抢抓市场订单,积极推进技改和降本增效工作,营收同比增长超过33%,全年经营层面接近盈亏平衡:(1)报告期内健康防护事业部的手套产品综合销量较去年同期增长近29%,综合生产量较去年同期增长近29%,产销量和市占率均有提升;(2)公司自2023年四季度以来陆续开展若干重大技改和降本项目,提升产线运行效率,加强原辅料的回收利用和持续提高自动化水平,降本增效效果逐步体现。报告期内毛利率稳步提升,较去年同期提升约8个百分点。3、应急救护事业部在报告期内预计实现盈利约3,000万元,稳定存量业务的同时继续开发美洲及国内市场,调整客户结构,推动大客户质量审核;持续推行自动化降本增效措施,毛利率较去年同期稳步提升。4、报告期内,子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司引入首都大健康产业(北京)基金(有限合伙)等外部投资人,获取10亿元战略投资款,因公司承担潜在回购义务在合并层面确认为金融负债,总部职能部门在报告期内计提财务费用约7,700万元(不涉及现金流出)。此外,总部职能部门还承担总部人员的管理费用、利息费用、汇兑损益及公允价值变动损益等,均对公司损益有所影响。5、报告期内,公司部分长期股权投资存在减值迹象(不涉及现金流出),根据初步测算结果,预计减值金额在1,000万元至3,000万元,最终减值金额以评估报告和审定数据为准。

01-23 2025
股东人数变化

截止2025-01-10,公司股东人数82372户,上期(2024-12-31)为83035户,变动幅度-0.80%。

01-21 2025
更正或补充

蓝帆医疗:关于暂不向下修正蓝帆转债转股价格的公告

01-15 2025
新增概念

入选大智慧“小红书概念”板块,入选理由:
【小红书概念】2024年1月23日公司在互动平台披露:目前公司在京东、天猫、小红书、抖音等电商店铺均已上线蓝狙士,欢迎广大销售者前往挑选购买。
该公司常规板块还有:MSCI中国、出海概念、抗流感、口罩概念、特斯拉、医疗器械、医药电商、医用耗材
蓝帆医疗主营亮点:公司是中国医疗器械领军企业。

01-14 2025
更正或补充

蓝帆医疗:关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

01-13 2025
股东人数变化

截止2024-12-31,公司股东人数83035户,上期(2024-12-20)为84122户,变动幅度-1.29%。
截止2024年报合计44家机构持仓,持仓量合计28497.45万股,占流通盘合计28.51%

01-03 2025
股东人数变化

截止2024-12-20,公司股东人数84122户,上期(2024-12-17)为86776户,变动幅度-3.06%。

12-27 2024
股权质押

控股股东:淄博蓝帆投资有限公司,质押1050.00万股,占总股本比1.0426%,质权人:深圳市融资租赁(集团)有限公司,预计质押期限:2024-12-25至2027-06-15

12-25 2024
解押提醒

淄博蓝帆投资有限公司解除质押1笔,合计1050.00万股,占总股本比1.04%

12-19 2024
股东人数变化

截止2024-12-10,公司股东人数77138户,上期(2024-11-29)为77722户,变动幅度-0.75%。

12-13 2024
股权质押

控股股东:淄博蓝帆投资有限公司,质押3250.00万股,占总股本比3.2270%,质权人:中国民生银行股份有限公司淄博分行,质押起始日:2024-12-11

12-11 2024
解押提醒

淄博蓝帆投资有限公司解除质押1笔,合计3250.00万股,占总股本比3.23%

12-07 2024
投资项目

蓝帆医疗:关于2025年度购买理财产品的公告

11-28 2024
股东人数变化

截止2024-11-20,公司股东人数78175户,上期(2024-10-18)为80202户,变动幅度-2.53%。

10-31 2024
股东人数变化

截止2024-10-18,公司股东人数80202户,上期(2024-10-10)为81221户,变动幅度-1.25%。

10-30 2024
三季报

2024年三季报,每股收益-0.22元,每股净资产8.59元,净利润同比增长38.19%,扣非净利润-2.49亿元

10-23 2024
更正或补充

蓝帆医疗:关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

10-18 2024
股东人数变化

截止2024-09-30,公司股东人数82059户,上期(2024-08-09)为83231户,变动幅度-1.41%。
截止2024三季度合计4家机构持仓,持仓量合计27823.50万股,占流通盘合计27.83%

10-11 2024
股权质押

控股股东:淄博蓝帆投资有限公司,质押7000.00万股,占总股本比6.9504%,质权人:兴业银行股份有限公司淄博分行,预计质押期限:2024-10-09至2027-10-09

10-09 2024
解押提醒

淄博蓝帆投资有限公司解除质押2笔,合计7000.00万股,占总股本比6.95%

08-31 2024
中报

2024年中报,每股收益-0.16元,每股净资产8.73元,净利润同比增长32.29%,扣非净利润-1.88亿元

08-13 2024
股东人数变化

截止2024-08-09,公司股东人数83231户,上期(2024-06-30)为84241户,变动幅度-1.20%。

08-10 2024
债券融资发行

蓝帆医疗:第六届董事会第十二次会议决议公告

08-03 2024
更正或补充

蓝帆医疗:关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

07-31 2024
投资项目

蓝帆医疗:关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的进展公告

07-25 2024
股权质押

控股股东:淄博蓝帆投资有限公司,质押4800.00万股,占总股本比4.7660%,质权人:齐商银行股份有限公司临淄支行,预计质押期限:2024-07-23至2025-07-23

07-10 2024
业绩预告

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-14000万元至-20000万元,与上年同期相比变动幅度:40.83%至15.47%。
业绩变动原因说明
报告期内,基于如下原因综合影响,导致公司业绩出现波动:1、公司防护事业部2024年1-6月仍呈现经营亏损,但比去年同期亏损大幅收窄,且二季度已实现扭亏为盈。2024年上半年尽管行业产能还处在逐步出清阶段,但公司防护事业部全力以赴开拓新客户和抢抓市场订单,积极推进技改和降本增效工作,营收实现大幅增长,产销量及市占率均有进一步提升:(1)2024年上半年公司防护事业部手套产品综合销量较去年同期增长近37%,综合生产量较去年同期增长近37%,产销量的大幅增加带来营收同比增长超过40%。(2)公司自2023年四季度陆续启动了若干重大技改和降本项目,目标是针对现有的PVC手套和丁腈手套产线进行深度技术改造,通过进一步提升车速、效率来实现生产成本的下降和经营效益的提升,并系统性地加强了丁腈产线的工艺优化提升工作;同时,对若干老旧产能于2023年四季度进行了报废或合理化技术改造。从运行效果来看,2024年上半年降本增效效果已开始体现,毛利率较去年同期提升约8个百分点,2024年上半年较2023年同期亏损实现较大收窄。(3)公司防护事业部自2024年5月份已实现扭亏为盈,6月份盈利进一步增加,今年以来,丁腈手套的需求形势回暖、价格有所回升;同时公司开展的重大技改项目在保障高负荷生产的前提下逐条生产线、逐个车间梯次实施,随着技改项目的实施进程和所有降本增效工作的持续深入铺开、推进,预计防护事业部下半年的业绩仍有望显着提升。2、公司心脑血管事业部2024年1-6月实现销售收入约5.7亿元、同比增长约12%,延续增长态势;毛利率较去年同期进一步提升,亏损幅度较去年同期进一步收窄。心脑血管事业部业绩变动的主要原因是:(1)2024年上半年随着新产品持续入院销售,在销售收入上升的同时,心脑血管事业部毛利率较去年同期呈现增长态势。(2)2024年上半年相比去年同期,中国、欧洲及新兴市场、亚太三个区域的销售均出现增长,其中中国地区实现约11%的增长,亚太地区实现约30%的增长,欧洲及新兴市场增长率接近5%,公司在所有市场的增长率均超过市场平均增长率。(3)2024年上半年瓣膜销售收入相比去年同期增长超过80%,欧洲及新兴市场和亚太地区均实现增长,随着海外入院数量逐渐增加,瓣膜销售成为销售收入增长的新驱动。(4)2024年上半年心脑血管事业部进行的新一轮降本增效取得初步成果,在销售收入上升约12%的前提下,销售、管理、研发费用合计相比去年同期上升幅度仅约3%,说明公司费用控制的有效性;且2024年上半年费用增加主要来自于研发费用,这和公司历年来重视研发的理念是一致的。3、公司护理事业部2024年1-6月盈利约1,400万元,在稳定存量业务同时继续开发国内市场、推行自动化降本增效,相较于2023年同期毛利率进一步提升。护理事业部在报告期继续实现稳定发展、毛利进一步提升的主要原因如下:(1)开源:在中国汽车出口规模日渐扩大的趋势下,车企对车载急救包的需求也水涨船高,公司抓住时机开拓国内市场,进入国内汽车大厂的供应商名录,与吉利、蔚来等多家知名汽车厂进行合作。(2)节流:进行供应链调整,包括扩增供应商的数量,对供应商进行分级管理,为急救产品向应急救护领域战略转化做足储备,同时部分原料成本进一步下降。(3)自动化和信息化:突破传统急救包配置产品的包装方式,实现自动化作业替换手工作业,自动包装成本较手工包装降低约12%,在此基础上公司继续加大自动化研发及投入,致力于通过技术转型实现行业突破从而进一步提升企业自身核心竞争力。4、2024年上半年,子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司引入首都大健康产业(北京)基金(有限合伙)、河北临空领航产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、临朐福望壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京大兴临空经济区发展基金(有限合伙)合计10亿元战略投资,因潜在回购义务在合并层面会计确认为金融负债,需公司总部在报告期内新增计提财务费用约2,700万元(不涉及现金流出);此外,公司总部还承担相关的管理费用、利息费用、汇兑损益及公允价值变动损益等,以上均对公司利润有一定影响。

07-02 2024
股本变动

蓝帆医疗:关于2024年第二季度可转债转股情况的公告

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