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绿色包装概念股票业绩预告

 
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◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2024-10-16 天元股份 盈利大幅增加 2024年三季报 41.34%--90.64% 4300.00--5800.00

预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4300万元至5800万元,与上年同期相比变动幅度:41.34%至90.64%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因:公司纸类原材料采购成本较上年同比有所下降,公司通过进一步完善内部管理、收入结构,以及优化产品工艺的改进和原材料自产比例的提高等措施,从而导致公司毛利率及净利润有所提高。

2024-10-15 仙鹤股份 盈利大幅增加 2024年三季报 107.42%--117.37% 79200.00--83000.00

预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:79200万元至83000万元,与上年同期相比变动值为:41016.65万元至44816.65万元,较上年同期相比变动幅度:107.42%至117.37%。 业绩变动原因说明 (一)随着科技的进步,纸基新材料的应用领域正在快速扩展。许多具有特殊性能的新型纸基材料产品,在不断进行技术进步、产品创新和国家政策等多方面因素的共同推动下,得到了广泛的推广和应用,并为公司带来持续稳定的利润空间,而且在未来有保持稳定增长的态势。(二)在可持续发展的标准下拓展成本管理;公司一直以来都在积极发展绿色能源,各生产园区均布局了光伏发电项目,利用更多新能源输入解决能源紧缺带来的供应风险。此外,公司大力支持用户侧储能项目,该储能项目可实现长达10小时的储能,可有效解决新能源间歇性、不稳定、不可控等问题,不仅以安全环保的形式储能,更能实现企业节能减排,进一步优化了公司能源结构的同时,降低了公司的生产成本。(三)公司经过多年的海外市场拓展,与国外客户建立了良好稳定的合作关系,并树立起国际品牌,出口市场平稳增长,带来稳定的收益。

2024-07-10 吉宏股份 盈利大幅减少 2024年中报 -65.00%---50.00% 6630.76--9472.51

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:6630.76万元至9472.51万元,与上年同期相比变动幅度:-65%至-50%。 业绩变动原因说明 1、受整体经济环境影响,公司包装业务下游客户销售增速放缓、包装需求减弱,且由于原纸材料价格下降,产品销售价格相应下调,营业收入规模有所降低;2、由于跨境电商业务市场竞争加剧,公司采取降低客单价等方式应对并作战略调整,对部分汇率波动较大的销售地区如日本、韩国等适度控制广告投放规模,业务订单和营收规模下降,同时进一步加大对品牌建设与销售区域开拓方面的投入,成本费用增加影响利润;3、其他影响利润事项:第三期员工持股计划和2023年限制性股票激励计划产生的股份支付摊销及投资部分参股公司产生的亏损。

2024-07-06 翔港科技 盈利大幅增加 2024年中报 104.08%--206.12% 1200.00--1800.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1200万元至1800万元,与上年同期相比变动值为:611.91万元至1211.91万元,较上年同期相比变动幅度:104.08%至206.12%。 业绩变动原因说明 1、公司进一步推动并加深与优质大客户的业务合作,扩大业务规模,报告期内,公司包装印刷、包装容器和化妆品三大业务板块的收入和利润同比均有所增加,尤其控股子公司久塑科技(上海)有限公司的收入和利润同比增长幅度较大;2、公司发行的可转换公司债券于2024年4月15日完成赎回,“翔港转债”在上海证券交易所摘牌,公司2024年第二季度利息费用同比有所减少。

2024-02-20 美盈森 盈利小幅增加 2023年年报 48.96 20055.44

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:20055.44万元,与上年同期相比变动幅度:48.96%。 业绩变动原因说明 1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司聚焦高质量客户服务,专注提升经营效率,加强成本管控,在持续推动国内生产工厂产能释放的基础上,有序推进海外产能释放及储备,同时,继续夯实公司在一体化服务、高端制造、研发技术等方面优势,2023年度,公司实现营业收入363,090.96万元,同比下滑12.08%,营业利润23,885.32万元,同比增长41.14%,归属于上市公司股东的净利润20,055.44万元,同比增长48.96%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润22,897.97万元,同比增长166.72%。报告期末,公司总资产773,858.12万元,归母净资产509,626.72万元,公司资产负债率为33.36%。2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,应说明增减变动的主要原因(1)2023年度公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长比例分别为41.14%、42.90%、48.96%,主要有四方面原因:①报告期内,公司聚焦高质量客户服务,主动减少甚至停止承接过低毛利订单,随着经营策略的调整,公司毛利率水平有所上升;同时,2023年度公司下属子公司涟水、六安、长沙、习水、佛山、越南河南等国内外工厂产能逐步释放,实现扭亏为盈或者业绩增加。公司整体经营效率提升,从而实现公司利润的增长;②报告期内,公司租金收入较上年增加3,485.95万元;③报告期内,公司政府补助较上年增加2,237.68万元;④报告期内,公司公允价值变动收益(损失以“-”号填列)较上年同期减少5,995.57万元。(2)2023年度公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长166.72%,本报告期非经常性损益与上年同期存在较大差异主要系①公司上年同期非流动资产处置收益较多,导致上年同期非经常性损益为4,878.43万元;②本报告期采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损失较多,导致本报告期非经常性损益为-2,842.53万元。

2024-01-31 鼎胜新材 盈利大幅减少 2023年年报 -63.81%---56.57% 50000.00--60000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:50000万元至60000万元,与上年同期相比变动值为:-88155.96万元至-78155.96万元,较上年同期相比变动幅度:-63.81%至-56.57%。 业绩变动原因说明 (一)报告期内,受到海外加息等因素的影响,传统类包装铝箔下游市场需求下降,海外客户去库存压力增加,导致公司该等产品销售价格及销售量均有所下滑;(二)报告期内,动力电池铝箔下游需求增速放缓,为保持市场领先地位,公司采取了更加灵活的定价策略,导致该等产品毛利同比下降,从而影响了公司整体盈利水平。

2024-01-31 鸿铭股份 出现亏损 2023年年报 -- -1800.00---1200.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-1200万元至-1800万元。 业绩变动原因说明 报告期预计归属于上市公司股东的净利润为负,主要原因为:1、终端客户的需求减少致使公司下游客户减缓了固定资产投资,从而造成公司销量下滑。2、下游客户进行投资时更为谨慎,导致包装机械行业内部竞争加剧,公司为保证市场份额,提高市场占有率,公司产品售价有所降低,造成公司毛利下滑。3、出于谨慎考虑,公司对长库龄且无使用价值的存货及部分长账龄且收回可能性较低的应收账款计提了对应的减值准备,同时对涉诉案件计提了预计诉讼损失。4、为了提高竞争力,提升公司的持续经营能力。(1)一方面公司加大对新项目的研发、探索,不断推出满足客户需求的产品,当前这些新项目还处于试生产,试销售阶段,故只有成本费用的产生,销售收入较小,从而也造成了公司成本费用的上升。(2)另一方面,公司为了加大业务开拓力度,积极参加各种行业展会,展会费用及业务招待费用等费用有所增长。(3)因实施限制性股票股权激励计提了管理费用。5、2023年度非经常性损益对净利润的影响因素主要是政府补助、处置交易性金融资产取得的投资收益以及涉诉案件新增计提营业外支出所致。

2024-01-26 龙利得 出现亏损 2023年年报 -- -820.00---575.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-575万元至-820万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司业绩较上年同期下降,主要原因为:1.公司位于上海的新建工厂“龙利得文化科创园”完成了在建工程转固,本年度折旧1,700.00万元-2,000.00万元;2.基于公司下游客户集中度低,客户数量众多且所涉及的行业较为分散,而客户采购的产品类型均为定制化产品,对应的规格型号多、采购频次多且批量小,因此公司需要提前采购不同克重、门幅、级别等规格的原纸以满足生产要求,公司采购的原纸涉及的规格较多,如克重、等级、门幅、环压、耐破等指标要求。公司原材料主要包括瓦楞纸、牛卡纸、白卡纸等原纸。公司已按照企业会计准则要求对期末存货可变现净值进行测算,预计存货跌价准备计提180.00万元-270.00万元;3.2020年11月,公司完成收购上海博成机械有限公司100%股权、2012年9月,子公司龙利得包装科技(上海)有限公司收购奉其奉印刷科技(上海)有限公司100%股权,并合计确认商誉1,802.36万元。公司按照《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关要求,公司及时进行商誉减值测试,相应资产减值准备计提750.00万元-900.00万元。4.非经损益金额为180万-260万,下降主要由于主要为收到的政府补贴收入减少。

2023-05-22 南王科技 盈利小幅增加 2023年中报 34.58%--54.77% 4000.00--4600.00

预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4000万元至4600万元,与上年同期相比变动幅度:34.58%至54.77%。 业绩变动原因说明 随着下游消费市场逐步回暖,预计发行人2023年上半年营业收入较2022年上半年上涨14.65%~22.56%,归属于母公司所有者的净利润较2022年上半年上涨34.58%~54.77%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2022年上半年上涨36.01%~58.06%。2023年上半年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增速高于营业收入增速,主要是由于下游市场消费需求回暖,产能利用率提高,规模经济效应显现,导致净利润增速高于营业收入增速。

2022-12-23 裕同科技 盈利大幅增加 2022年年报 40.00%--60.00% 142410.69--162755.07

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:142410.69万元至162755.07万元,与上年同期相比变动幅度:40%至60%。 业绩变动原因说明 在国际政治冲突和新冠疫情的影响下,全球经济复苏趋势放缓,下游消费终端需求疲软,受益于公司前瞻性的全球化布局以及长期积累的一流客户资源等核心竞争优势,公司在2022年度仍实现了业绩的稳定增长,主要原因为:1、公司在老客户市场份额提升、新客户拓展、新市场开发等方面均取得一定成效,行业地位持续稳固;2、公司智能工厂的建设进一步提高了生产和运营效率,且公司积极实施降本增效,精细化运营管理取得一定效果,整体盈利能力有所提升。

2022-10-25 中荣股份 继续盈利(幅度不定) 2022年年报 -5.00%--5.00% 20145.00--22265.00

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:20145万元至22265万元,与上年同期相比变动幅度:-5%至5%。 业绩变动原因说明 2022年度,受到上半年昆山、天津等地新冠肺炎疫情的影响,公司预计营业收入和净利润略有下降或基本维持稳定。

2021-04-15 合兴包装 盈利大幅增加 2021年一季报 57.69%--76.72% 5800.00--6500.00

预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:5800万元至6500万元,与上年同期相比变动幅度:57.69%至76.72%。 业绩变动原因说明 本公司上年同期受新冠病毒疫情影响,公司及上下游企业复工延迟,随着国内新冠疫情得以控制,公司积极开拓市场,业绩的稳定增长。

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