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水产养殖概念股票业绩预告

 
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◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2024-08-19 ST佳沃 继续亏损(幅度不定) 2024年中报 -- --

业绩变动原因说明 2024年上半年,公司预测该半年期公司持续大额亏损,公司净利润持续为负,由于预计的亏损金额超过公司净资产,导致公司净资产可能出现负值。亏损的主要原因为公司本期合规产能补偿叠加资金紧张导致公司产销量下降,同时受养殖周期滞后性带来的饲料成本高企、单位固定运营成本摊升及通货膨胀的滞后传导导致公司出笼成本进一步上升所致。

2024-07-11 粤海饲料 亏损小幅增加 2024年中报 -44.31%---15.73% -5050.00---4050.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-4050万元至-5050万元,与上年同期相比变动幅度:-15.73%至-44.31%。 业绩变动原因说明 经公司财务部门初步测算,报告期内归属于上市公司股东的净利润预计为:-5,050万元至-4,050万元。经营亏损的主要原因是:1、应收账款计提信用减值损失同比增幅较大,对公司净利润产生较大影响由于受极端天气、水产品市场低迷与价格下行等行业客观因素影响,使得养殖投苗节奏延后、养殖户惜售、养殖出现亏损等,导致养殖资金无法正常回笼,部分客户延后了结算公司货款,公司货款回收不及预期,期末应收账款余额仍较大,公司严格按照会计准则相关规定执行,报告期内拟计提的信用减值损失预计同比增加较大,对公司净利润产生较大影响。2、公司饲料产品销售量同比略有下降,营业收入同比有所下降,对净利润产生一定的影响报告期内,水产养殖行业受极端天气、水产品市场低迷与价格下行等不利因素影响,投喂率低、投苗节奏延后,加之养殖终端缺乏资金,养殖户养殖积极性及信心不足,公司水产饲料销量同比略有下降,营业收入同比有所减少。公司将持续加强营销组织变革,强化营销管理,加强市场开拓力度,加大产品研发力度,持续提升产品质量,培育出更多可快速放量的拳头产品,提升市场占有率,提高产品销售量。同时,将持续加强对应收账款过程管控与回收管理,严防经营风险,制定并落实相应的资金回收计划及管控措施,设定严格有效的考核指标与激励措施,加大与强化货款追收力度,促进客户按回款计划结算货款,并继续加大与银行的合作力度,推动银行给优质养殖户提供更多的贷款支持来结算公司货款,扩大催收法律服务资源,加大司法催收力度,促进货款回收。

2024-07-10 百洋股份 出现亏损 2024年中报 -260.37%---206.91% -3000.00---2000.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2000万元至-3000万元,与上年同期相比变动幅度:-206.91%至-260.37%。 业绩变动原因说明 (一)饲料业务方面:受国内饲料市场尤其是水产饲料需求整体下滑的影响,公司饲料业务销量下降,导致盈利情况不及预期。(二)远洋捕捞业务方面:受鱼粉价格下滑的影响,导致盈利情况不及预期。(三)水产食品出口业务方面:受原料鱼价格及海运费上涨等因素影响,导致盈利情况不及预期。

2024-07-10 通威股份 出现亏损 2024年中报 -- -330000.00---300000.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-30亿元至-33亿元。 业绩变动原因说明 2024年上半年,我国光伏新增装机规模及光伏产品出口量保持增长,总体需求向好,但产业链主要产品价格受供应集中快速增长带来的市场竞争加剧冲击,同比大幅下降。得益于领先的技术、质量、成本以及稳定的客户结构等综合竞争优势,上半年公司光伏业务主营产品高纯晶硅、太阳能组件销量继续实现同比大幅增长,太阳能电池销量受部分产能技改升级影响,同比基本持平。但受产业链各环节市场价格全面大幅下降且持续低迷影响,上半年公司光伏业务经营产生亏损。公司饲料及产业链业务上半年继续保持稳健发展,效益同比增长,水产饲料在行业总体承压的背景下实现销量逆势增长。

2024-07-10 大湖股份 亏损小幅增加 2024年中报 -- -1600.00---1300.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-1300万元至-1600万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务的影响报告期内,康复医疗分部的杭州东方华康康复医院及杭州金诚护理院处在业务发展期,尚未扭亏为盈;水产分部由于甲鱼消费市场萎靡,鲜活水产品收入及利润均有所下降;白酒分部收入及利润不及预期所致。(二)非经营性损益的影响报告期内,公司政府补助收益较去年同期大幅度减少。

2024-07-10 东方海洋 亏损大幅增加 2024年中报 -- -4500.00---3900.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-3900万元至-4500万元。 业绩变动原因说明 报告期内公司经营业绩较上年同期下降,主要原因系公司子公司检测业务需求大幅下降所致。

2024-07-10 獐子岛 出现亏损 2024年中报 -- -2500.00---2000.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2000万元至-2500万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司加快主营业务发展,继续推进“厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”的经营策略,夯实海洋牧场基础,推动市场销售提质升级和内部管理降本增效,但受终端有效需求偏弱、市场竞争加剧等影响,部分产品销量和价格较去年同期下滑,导致产品毛利下降。另因日元年内贬值幅度较大,外币汇兑损失同比增加。公司将继续挖掘供给端盈利能力,提升市场端渠道能力和营销能力,继续做好提品质、增品种、调结构等重点工作,抢攻市场,降本增效,加快落实扭亏各项举措。

2024-07-09 海大集团 盈利大幅增加 2024年中报 86.33%--100.06% 205000.00--220100.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:205000万元至220100万元,与上年同期相比变动幅度:86.33%至100.06%。 业绩变动原因说明 公司始终聚焦主业,以“为客户创造价值”为导向,持续强化核心竞争力,饲料产品力、服务能力不断提升。上半年公司饲料主业实现饲料对外销量约1080万吨,同比增长约8%,市场份额和盈利均得到较好增长;同时上半年公司坚持轻资产、低风险的生猪养殖模式,有效规避风险并实现稳定收益。综上,公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润在205,000.00万元-220,100.00万元之间,同比增长86.33%-100.06%。

2024-06-22 天马科技 扭亏为盈 2024年中报 -- 5000.00--6500.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5000万元至6500万元。 业绩变动原因说明 2024年,世界经济仍处于缓慢复苏和深度调整中,我国经济回升向好态势持续巩固增强。报告期内,公司持续优化产业布局和结构调整,全面推进鳗鲡一二三产业链融合发展,坚定世界级全产业链食品供应链平台建设,形成以“鳗鲡产业为中心,四大战略性板块”协同发展的产业格局。当前,公司健康食品、安全饲料、智慧养殖等现代渔牧全产业链各业务板块均保持稳健发展,产业链布局日臻完善。饲料业务方面,近年来,我国饲料产业进入了加速整合和产业结构调整升级阶段,行业逐渐向规模化和集中化转变。报告期内,受养殖业行情和产业形势变化影响,公司积极适应市场需求变化,通过加强营销队伍建设和原料成本控制,加快产品结构调整和产业链布局,加大科技创新和服务模式创新力度等系列措施,持续提升公司治理水平和经营效率,不断增强市场核心竞争力。2024年上半年,公司饲料端毛利率回升,随着下游需求逐步恢复、新增产能利用率不断提升,公司的降本增效和规模效应将进一步凸显,盈利能力改善趋势有望持续。鳗鲡全产业链方面,公司稳步推进八大渔业产业集群、两大万亩产业基地建设和国家级现代农业(鳗鱼)高新技术产业园区建设,公司福建、广东、江西、湖北、广西等养殖基地按计划持续放量出鱼。报告期内,公司养殖业务产能大幅释放并延续快速增长态势,鳗鲡出池量历史同期首次突破7,000吨,养殖端毛利率持续保持较高水平。未来,公司鳗鲡生态智慧养殖业务受益于较高市场景气度,叠加公司养殖产业基地建设项目的推进和产能的有效释放,有望持续为公司带来稳定的利润贡献。食品业务方面,公司形成了以“鳗鱼为中心”的研发、生产、加工、销售和服务的产业生态,建立了食品全程可溯源系统,为消费者提供安全营养、美味的健康食品。公司深度布局国内国外“双轨制”经营,打造线上线下全渠道运营模式,旗下拥有“鳗鲡堂”、“鳗小堂”等多个知名品牌,打通从源头到餐桌的全产业链条,产品远销欧洲、美洲、亚洲等七十几个国家和地区。报告期内,公司烤鳗产销量均创历史同期新高,今年上半年的烤鳗销售量已超过去年全年的销售量,烤鳗销量已进入快速增长期。随着公司食品超级工厂的全面投产,公司食品生产产能将得到充分释放,并形成鳗鲡全产业链完整有效闭环,从而构筑产品的核心竞争力。当前公司战略发展布局的建设已基本到位,公司将坚持稳中求进工作总基调,聚焦主业,围绕公司整体战略部署多措并举提质增效,优“一产”、强“二产”、旺“三产”,聚焦“经营目标落实年”定位,加快世界级全产业链食品供应链平台建设,走渔牧产业经济“专精特”之路,争当国家现代农业(渔业)产业的引领者、示范者。

2024-01-30 国联水产 亏损大幅增加 2023年年报 -- -47000.00---36000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-36000万元至-47000万元。 业绩变动原因说明 2023年,水产行业受复杂多变的国内外宏观经济形势及下游消费市场需求变化的影响,市场竞争日趋激烈,南美白对虾、小龙虾等市场行情持续低迷,产品销售价格下跌。报告期内,公司经营业绩亏损,主要原因是:1、水产消费市场景气度不佳,公司主要产品销售价格持续下降,公司主营业务毛利水平同步下降;2、由于南美白对虾等水产品价格持续下跌等原因,公司存货资产减值损失较上年大幅增加,计提资产减值损失约2.45亿元;3、公司美国全资子公司SunnyvaleSeafoodCorporation因美国水产市场经营环境不佳,经营持续亏损约7,000万元。

2022-06-06 美农生物 盈利小幅减少 2022年中报 -29.01%---19.64% 2650.00--3000.00

预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2650万元至3000万元,与上年同期相比变动幅度:-29.01%至-19.64%。 业绩变动原因说明 2022年1-6月,公司预计营业收入、归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下滑,主要系2022年3月初以来,上海爆发大规模奥密克戎疫情,疫情防控形势较为严峻,影响波及公司的采购、生产和物流等环节,对公司生产经营产生了一定的不利影响。

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