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铰链概念股票业绩预告

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2026-01-31 统联精密 出现亏损 2025年年报 -- -540.00---360.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-360万元至-540万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营效益有所下滑,主要系:(1)公司部分新增产能和投入尚未达到规模效应,以及部分持续增长的业务尚处于全流程自制化推进过程,盈利能力暂时受限,导致公司整体毛利率较上年同期有所下降;(2)公司紧跟新型应用终端精密结构件轻量化及性能迭代升级的行业发展趋势,受核心目标客户需求驱动,公司提前配套场地及储备人员,并加大对半固态压铸、3D打印等新技术、新工艺的研发投入,导致管理费用及研发费用同比合计增加约3,400.00万元;(3)受美元汇率波动影响,公司当期汇兑损失较上年同期增加1,700.00万元左右。

2026-01-30 宜安科技 出现亏损 2025年年报 -- -1800.00---1300.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-1300万元至-1800万元。 业绩变动原因说明 (一)项目开发投入影响:报告期内,公司持续加大项目开发投入力度,在非晶合金(液态金属)、生物可降解医用镁等领域持续投入,特别是围绕某重点客户做了大幅的投入,影响业绩。(二)汇率变动影响:公司约35%的营业收入来自出口业务,人民币持续升值影响部分利润,影响业绩。(三)非经常性损益变化影响:2025年度,预计非经常性损益为1,600万元,非经常性损益上年同期金额为2,838.94万元,同比下降43.64%。(四)投资战略核心资产影响:报告期内,公司加大对新生产基地的投入,东莞铝镁合金生产基地、株洲液态金属生产基地的建设,导致公司财务费用较大幅度增长,影响业绩。

2026-01-30 精研科技 盈利大幅减少 2025年年报 -62.40%---49.87% 4500.00--6000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至6000万元,与上年同期相比变动幅度:-62.4%至-49.87%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司持续加大研发及相关设备投入,对损益的影响较上年同期增长了1.4亿元—1.6亿元。随着公司业务板块逐步多元化,公司积极配合终端客户要求,在新项目、新材料及新技术方面积极开展研发,相应投入如材料投入、设备投入、人员投入等明显提升,相关效益当期未能显现;2、2025年第四季度,受市场环境波动影响,公司业务结构及营收结构较三季度发生变化,低毛利率产品占比提升;同时,四季度营收规模较三季度下滑,公司产能未得到充分利用,固定成本无法摊薄,毛利率有所下降,受上述因素共同影响,拉低了公司报告期内盈利水平;3、报告期内,公司计提股份支付费用较上年增长了800万元—1000万元;4、报告期内,预计公司2025年度非经常性损益对净利润的影响金额约为1100万元—1800万元。

2026-01-23 利和兴 出现亏损 2025年年报 -- -17000.00---12000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-12000万元至-17000万元。 业绩变动原因说明 1、营业收入及毛利率下滑:智能装备业务:因客户需求波动,报告期内,公司主营产品智能制造设备收入同比下滑;同时,市场竞争持续加剧致使公司主营业务毛利率承压。电子元器件业务:该业务销售收入虽较上年有所提升,但增速相对平缓;由于行业整体销售价格偏低、公司产能利用率不足等因素影响,该业务毛利率为负值,从而拉低了公司综合毛利率。2、信用减值损失和资产减值损失增加:报告期内,公司根据《企业会计准则》和公司财务管理等相关规定,拟计提信用减值损失和资产减值损失合计约4,700万元。3、预计2025年度公司非经常性损益对净利润不存在重大影响。

2026-01-22 长盈精密 盈利小幅减少 2025年年报 -29.36%---17.70% 54500.00--63500.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:54500万元至63500万元,与上年同期相比变动幅度:-29.36%至-17.7%。 业绩变动原因说明 1、公司归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为去年同期处置子公司股份有较高的非经常性收益,本年度无此事项收益。2、消费类电子业务企稳,新能源业务持续增长,报告期营业收入保持增长,扣除非经常性损益后的净利润持续改善。

2026-01-12 科森科技 继续亏损(幅度不定) 2025年年报 -- --

预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度经营业绩将出现亏损。 业绩变动原因说明 一是市场需求波动,订单未达预期,产能利用率处于较低水平;二是公司进行战略性布局调整,优化低毛利项目,导致库存报废及计提资产减值损失;三是公司为提升产品竞争力,研发费用持续保持较高投入,对公司净利润产生了一定影响。

2025-01-21 东睦股份 盈利大幅增加 2024年年报 92.00%--107.00% 38000.00--41000.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:38000万元至41000万元,与上年同期相比变动值为:18208万元至21208万元,较上年同期相比变动幅度:92%至107%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司紧紧围绕“以粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大新材料技术平台为基石,致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略,聚焦新质生产力,积极落实高质量发展理念,对外不断拓展市场,主营业务收入增加,导致生产稼动率持续提升,边际改善效果明显;对内持续推动技术创新和管理革新,精益求精,不断突破自我,挖掘了内部潜力,达成了预期的年度经营目标。报告期内,预计公司主营业务收入超过50亿元,三大新材料技术平台主营业务收入分别创历史新高,且预计MIM新材料技术平台主营业务收入同比增长超过85%。

2025-01-19 昌红科技 盈利大幅增加 2024年年报 184.31%--279.09% 9000.00--12000.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9000万元至12000万元,与上年同期相比变动幅度:184.31%至279.09%。 业绩变动原因说明 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长184.31%至279.09%,其主要原因是:1、2024年,面对复杂多变的内外部经济环境,公司聚焦战略落地,深耕主营业务,深度挖掘客户需求,进一步打磨定制化、差异化特色,积极推动各项业务稳健发展。其中,毛利率较高的医疗器械及高分子耗材业务持续增长,致使利润增加。2、随着高分子医疗耗材产业园(浙江)的投入使用,公司医疗板块的三大全球战略合作伙伴的意向性订单稳步推进,高分子医疗器械及耗材产线将持续贡献营业收入。公司未来将继续加大全球化产能的布局。3、2024年,公司半导体业务有所突破,且于报告期内产生收入。浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司的FOUP已获得某国内主流晶圆厂商的数百万元采购订单,FOSB等其他几款产品也研制成功,正在客户验证过程中。4、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响预计为2,300.00万元左右,主要为政府补助收入和理财取得的投资收益。

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