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湖南国资委概念股票业绩预告

 
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◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2026-02-10 千金药业 盈利小幅增加 2025年年报 24.74 28783.68

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:287836838.39元,与上年同期相比变动幅度:24.74%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司业绩增长的主要原因一是核心工业企业收入均保持稳定增长,盈利能力有所提升。二是收购两家控股子公司湖南千金湘江药业股份有限公司28.92%股权及湖南千金协力药业有限公司68%股权分别于2025年10月和11月开始按新的股权比例纳入合并。

2026-01-31 雪天盐业 盈利大幅减少 2025年年报 -83.68%---75.51% 4960.00--7440.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4960万元至7440万元,与上年同期相比变动值为:-25423.15万元至-22943.15万元,较上年同期相比变动幅度:-83.68%至-75.51%。 业绩变动原因说明 报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大,主要系化工板块受宏观经济及市场变化的影响,公司纯碱等主要产品价格同比下降所致。2026年,公司将坚持主业深耕与创新驱动协同发展,继续推行精益管理、极致降本等措施,持续提升公司市场竞争力,为公司高效运营创造价值。

2026-01-31 郴电国际 扭亏为盈 2025年年报 -- 6000.00--9000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6000万元至9000万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司深化降本增效管控,压降贷款利息支出,聚焦供电主业提质增效,通过降低综合供电线损率,持续提升经营效能;同时,大力推进新能源项目及小水电项目并网发电,有效降低购电成本,为经营业绩改善奠定坚实基础。上年同期,计提了应收农网还贷资金坏账准备11,527.65万元,导致公司上年业绩亏损。

2026-01-31 南新制药 亏损大幅减少 2025年年报 55.17%--66.38% -16000.00---12000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-12000万元至-16000万元,与上年同期相比变动值为:23690.36万元至19690.36万元,较上年同期相比变动幅度:66.38%至55.17%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司生产经营活动正常。受国内医药行业集中采购等政策深入推进、同类竞品不断上市等因素影响,导致市场竞争加剧,加之2025年前三季度国内流感较少,导致公司营业收入和毛利率均有所下降。报告期内,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,对各类资产计提资产减值损失及信用减值损失等。报告期内,为持续保持公司的核心竞争力,公司仍保持较高强度的研发投入。基于以上因素,公司经营业绩发生亏损,但亏损幅度较上年大幅减少。报告期内,公司持续推进各项降本增效措施,严格控制费用成本支出,全年实现销售费用、管理费用等均较上年同期明显下降。未来,公司将紧跟市场态势,动态调整营销策略,加快研发进度,尽快推进新产品上市,不断丰富产品管线,优化产品销售结构,降低单一产品依赖风险,提升核心产品竞争力;同时持续强化成本费用精细化管控,提质增效夯实经营业绩,推动公司实现持续健康高质量发展。

2026-01-31 金天钛业 盈利大幅减少 2025年年报 -64.41%---59.13% 5400.00--6200.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5400万元至6200万元,与上年同期相比变动值为:-9771.46万元至-8971.46万元,较上年同期相比变动幅度:-64.41%至-59.13%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司预计净利润下降主要原因为下游部分市场订单阶段性调整影响导致营业收入下降所致。

2026-01-31 惠博普 亏损小幅减少 2025年年报 -- -20000.00---15000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-15000万元至-20000万元。 业绩变动原因说明 报告期内,受汇率波动影响,公司汇兑损失同比有所增加,对净利润造成了一定负面影响;基于会计处理谨慎性原则,公司对墨西哥天然气发电项目仲裁事项可能带来的额外损失进行了预提;对长期股权投资等资产存在的减值风险,计提了减值准备。

2026-01-31 芒果超媒 盈利小幅减少 2025年年报 -19.38%--2.61% 110000.00--140000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:110000万元至140000万元,与上年同期相比变动幅度:-19.38%至2.61%。 业绩变动原因说明 公司在优质内容储备、前沿技术创新上的持续加码以及对于新业务布局的资源倾斜,推高了运营成本,对当期利润造成一定影响。

2026-01-30 宜安科技 出现亏损 2025年年报 -- -1800.00---1300.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-1300万元至-1800万元。 业绩变动原因说明 (一)项目开发投入影响:报告期内,公司持续加大项目开发投入力度,在非晶合金(液态金属)、生物可降解医用镁等领域持续投入,特别是围绕某重点客户做了大幅的投入,影响业绩。(二)汇率变动影响:公司约35%的营业收入来自出口业务,人民币持续升值影响部分利润,影响业绩。(三)非经常性损益变化影响:2025年度,预计非经常性损益为1,600万元,非经常性损益上年同期金额为2,838.94万元,同比下降43.64%。(四)投资战略核心资产影响:报告期内,公司加大对新生产基地的投入,东莞铝镁合金生产基地、株洲液态金属生产基地的建设,导致公司财务费用较大幅度增长,影响业绩。

2026-01-29 湖南白银 盈利大幅增加 2025年年报 67.88%--126.78% 28500.00--38500.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:28500万元至38500万元,与上年同期相比变动幅度:67.88%至126.78%。 业绩变动原因说明 1.报告期内,公司管理层进一步聚焦主业,积极推进精细化管理、降本增效和技改升级工作,生产技术及经济指标较去年同期明显提高;2.报告期内,公司主要产品白银、黄金的产量有较大幅度增长,贵金属白银、黄金市场价格整体上行,销售价格随市场同步提升。

2026-01-29 博云新材 扭亏为盈 2025年年报 -- 4900.00--6200.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4900万元至6200万元。 业绩变动原因说明 报告期公司航空航天板块及硬质合金板块的利润均有不同程度的增长。

2026-01-28 天桥起重 盈利大幅增加 2025年年报 104.72%--165.38% 10800.00--14000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10800万元至14000万元,与上年同期相比变动幅度:104.72%至165.38%。 业绩变动原因说明 2025年度,公司多维度提升经营质量,积极挖掘并延伸相关领域的业务拓展机遇,报告期业绩预增主要原因:一是营业收入稳步增长,公司积极拓展国内外市场,推动主营业务收入提升;二是资产减值损失收窄,通过加强项目管理、提高产品交付效率与回款质量,有效降低了减值风险;三是投资收益增加,进一步贡献利润。

2026-01-27 华天酒店 亏损小幅增加 2025年年报 -26.89%---0.41% -23000.00---18200.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-18200万元至-23000万元,与上年同期相比变动幅度:-0.41%至-26.89%。 业绩变动原因说明 一是受消费结构调整、市场竞争加剧等因素影响,公司酒店主业经营持续承压,酒店业客房板块收入同比下降,但公司抢抓市场机遇,加大经营创新力度,餐饮新品实现创收增效;二是公司持续实施降本增效措施,期间费用同比有所减少,但酒店业固定性运营成本较高,使得本报告期利润为负值。

2026-01-26 湖南黄金 盈利大幅增加 2025年年报 50.00%--90.00% 126981.54--160843.28

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:126981.54万元至160843.28万元,与上年同期相比变动幅度:50%至90%。 业绩变动原因说明 报告期内,业绩上涨主要是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。

2026-01-23 *ST生物 扭亏为盈 2025年年报 -- 2850.00--3250.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2850万元至3250万元。 业绩变动原因说明 1.报告期公司并购并控股了娄底金弘新材料有限公司,进一步丰富了再生资源业务内容,废旧动力电池、废钢等资源再生利用回收业务大幅度提升了公司收入水平。2.报告期公司大力拓展主营业务相关衍生产品的销售,包括生物医药业务相关的美妆产品和保健品销售、环保业务相关的产品销售等,带动了收入和利润的增长。3.报告期公司通过组织架构精简、人员优化、费用管控等降本增效措施,提升了盈利能力。4.报告期收到的政府补助同比上年增加。

2026-01-21 华升股份 亏损小幅减少 2025年年报 -- -4600.00---3400.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-3400万元至-4600万元。 业绩变动原因说明 1、报告期内,受行业环境变化、国际关税政策及供应链格局调整等因素影响,国内纺织品市场竞争加剧,产品需求出现阶段性波动,公司纺织品贸易业务面临较大经营压力。2、公司目前正处于产业转型与生产布局优化的重要阶段。因新增智能化设备陆续调试投产,以及生产人员技术培训与岗位磨合等因素,短期内相关运营成本有所增加;同时,产能释放节奏受到一定影响,现有产能尚未完全匹配订单承接需求。

2026-01-20 新五丰 出现亏损 2025年年报 -- -96000.00---70000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-70000万元至-96000万元。 业绩变动原因说明 2025年度公司经营业绩出现亏损,主要原因为报告期内公司生猪价格较去年同比下降幅度较大。由于生猪价格下跌,公司按照企业会计准则规定和谨慎性原则,对存栏的消耗性生物资产计提了存货跌价准备。

2026-01-17 *ST天择 扭亏为盈 2025年年报 -- 2700.00--3000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2700万元至3000万元。 业绩变动原因说明 一是在收入端公司持续深耕主营业务,通过夯实纪录片、文旅等业务板块,保持与存量客户的持续合作,为收入规模提供稳定支撑;同时通过并购积极开拓体育赛事等增量业务板块,从而扩大收入规模,本年度公司在体育赛事运营的业务增长明显;此外公司在创新业务方面也实现了实质性的增长,音视频算料业务达到千万级的收入增长,IP衍生品的开发运营也实现了百万级利润。二是在成本与费用方面,公司着力推进业务协同与成本结构优化,通过优化人员配置、提高资产使用效率、加强采购成本管控等措施,多维度实施降本增效。以上举措共同推动公司盈利能力实现显著提升。

2026-01-15 ST张家界 亏损小幅减少 2025年年报 5.51%--22.69% -55000.00---45000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-45000万元至-55000万元,与上年同期相比变动幅度:22.69%至5.51%。 业绩变动原因说明 本报告期亏损主要原因是大庸古城预计计提资产减值,计提资产减值最终金额须经公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

2025-12-31 华菱钢铁 盈利小幅增加 2025年年报 27.97%--47.66% 260000.00--300000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:260000万元至300000万元,与上年同期相比变动幅度:27.97%至47.66%。 业绩变动原因说明 2025 年,钢铁行业持续深度调整,仍处于“减量发展、存量优化”阶段,供需矛盾依然突出,企业经营仍面临较大压力。面对复杂严峻的市场形势,公司保持战略定力,积极对接市场需求,大力推动降本增效各项工作,加快推进“高端化、绿色化、智能化、精益化”四化转型,生产经营情况稳定向好,在消化补缴环境保护税及滞纳金约 6.57 亿元的情况下,预计 2025 年度实现利润总额 47 亿元~53 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 26 亿元~30 亿元,同比增长 27.97%~47.66%。

2025-07-12 金健米业 扭亏为盈 2025年中报 -- 1000.00--1300.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1000万元至1300万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司面制品板块因经营管理提质及原料小麦成本同比下降,致毛利率提升、毛利额增加;公司休闲食品板块销售渠道成功转型,经营业绩呈现显著增长态势,由亏损实现盈利。同时,公司加强预算管控,期间费用整体同比减少。受前述主要因素影响,公司2025年半年度业绩实现扭亏为盈。

2025-04-16 湖南海利 盈利小幅减少 2024年年报 -3.06 26540.20

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:26540.2万元,与上年同期相比变动幅度:-3.06%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素公司2024全年实现营业收入247,083.91万元,较上年同期增长4.06%;实现归属于上市公司股东的净利润26,540.20万元,较上年同期下降3.06%;本期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,665.12万元,较上年同期增长33.73%。报告期内,面对外部环境变化频繁、农化行业整体低迷等多重挑战,公司积极应对困难,持续开拓市场,发力科技创新,推进生产经营稳定运行。截止2024年末,公司总资产为458,633.36万元,较报告期初增长4.18%;归属于上市公司股东的所有者权益为315,956.16万元,较报告期初增长5.15%。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因公司本期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加幅度超过30%,主要是本年度经营状况较好,且上年度公司处置子公司产生资产处置收益约6400万元,以及本年度非经常性损益下降幅度较大所致。

2025-04-08 华菱线缆 盈利大幅增加 2025年一季报 45.00%--70.00% 3000.00--3500.00

预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3000万元至3500万元,与上年同期相比变动幅度:45%至70%。 业绩变动原因说明 公司在航空航天及融合装备、特种工程机械等领域业务发展较上年同期提升幅度较大,净利润增长明显。公司将深化航空航天及融合装备等领域业务发展,进一步提升公司市场竞争力及盈利能力。

2025-02-15 湘潭电化 盈利小幅减少 2024年年报 -11.86 31054.45

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:31054.45万元,与上年同期相比变动幅度:-11.86%。 业绩变动原因说明 2024年,公司原电池正极材料业务保持稳定;锰酸锂业务的产能利用率提升,产品出货量同比增加,毛利率同比有所回升。受原材料碳酸锂价格下降影响,锰酸锂产品销售价格同比下降,导致营业收入同比减少。因对联营企业的投资收益同比下降,故公司2024年度业绩较上年同期有所下降。

2024-07-13 湖南投资 盈利大幅增加 2024年中报 38.30%--84.40% 5100.00--6800.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5100万元至6800万元,与上年同期相比变动幅度:38.3%至84.4%。 业绩变动原因说明 公司2024年半年度业绩与上年同期同向上升的主要原因是:本期有广润福园房地产项目销售收入,上年同期无此项收入,因此公司净利润较上年同期有所增长。

2024-04-11 湖南发展 盈利大幅增加 2024年一季报 499.50%--629.83% 2300.00--2800.00

预计2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2300万元至2800万元,与上年同期相比变动幅度:499.5%至629.83%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司所属水电站上游来水偏丰,水电业务板块发电量较上年同期大幅增长。

2024-02-02 中南传媒 盈利小幅增加 2023年年报 31.44 183916.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:183916万元,与上年同期相比变动幅度:31.44%。 业绩变动原因说明 报告期内公司主营业务稳定增长,实现营业收入1,362,048.89万元,同比增长9.27%;实现归属于上市公司股东的净利润183,916.00万元,同比增长31.44%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,254.27万元,同比增长5.05%。报告期末公司总资产2,523,862.49万元,较年初增长1.69%,资产结构稳定,继续保持较好的流动性和较强的偿债能力。报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长31.44%。主要系公司主营业务的增长带动的利润增长;其次是根据财政部、国家税务总局、中央宣传部2023年10月发布的《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》,公司预计未来适用的所得税政策将发生变化。根据《企业会计准则第18号—所得税》的有关规定,因国家税收法律、法规等变化导致的适用税率变化的,应对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债金额进行重新计量,并将其影响数计入变化当期的所得税费用。根据企业会计准则及税法的有关规定,公司对截至2023年12月31日的公允价值变动损益、信用减值损失、资产减值准备等项目,因会计准则规定与税法规定不同而产生的账面价值与计税基础的差异,计算确定应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异,并确认相关的递延所得税资产和递延所得税负债。经测算需计入报告期的递延所得税费用金额约为2.41亿元,由此形成报告期损益的一次性调整,计入非经常性损益。

2023-07-06 湘电股份 盈利大幅增加 2023年中报 45.08%--64.68% 18500.00--21000.00

预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:18500万元至21000万元,与上年同期相比变动值为:5748.3万元至8248.3万元,较上年同期相比变动幅度:45.08%至64.68%。 业绩变动原因说明 (一)公司产品结构发生变化,特种产品收入上升。(二)因公司贷款规模下降、贷款利率下调等,财务费用减少。(三)子公司获得退赔款。

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