拟于2025-04-26披露2024年年报
召开2024年第2次临时股东大会,审议相关议案
昀冢科技:关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告
计划拟授予的股票为200.00万股,占总股本比例1.67%,每股转让价13.34元,激励方案有效期3.00年
公司其他股东苏州昀二企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀三企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀四企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀一企业管理咨询合伙企业(有限合伙)计划自2024-12-20起至2025-03-19,拟减持不超过130.2000万股,占总股本比1.09%
昀冢科技 涨跌幅11.04%,分析或为:华为手机+摄像头光学模组+陶瓷基板+消费电子板块异动原因:华为/消费电子;华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人微博上表示,史上最强大的Mate,11月见。个股异动解析:华为手机+摄像头光学模组+陶瓷基板+消费电子1、公司精密电子零部件产品主要应用在智能手机摄像头的音圈马达VCM和摄像头模组CCM中,公司直接客户主要为各大VCM马达厂商和CCM模组厂商,产品终端客户包括华为、小米、荣耀等主流品牌智能手机中。2、2024年2月21日互动,公司在DPC技术的基础上开发了用于工业激光芯片所需的预制金锡热沉陶瓷基板产品,成功自主开发出高功率光纤激光器陶瓷热沉。3、公司以模具自主开发和超精密加工为支撑,为客户提供精密电子零部件产品和集成方案。来源:韭研公社APP
2024年三季报,每股收益-0.66元,每股净资产2.17元,净利润同比增长-23.58%,扣非净利润-1.38亿元
2024年中报,每股收益-0.23元,每股净资产2.62元,净利润同比增长43.55%,扣非净利润-8510.53万元
昀冢科技:2023年年度报告(更新版)
昀冢科技:关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项进展暨完成工商变更登记的公告
6月26日成交价14.38元,溢价率-1.51%,成交量39万股,成交金额560.82万元
王清静(职工代表监事)增持:2260股,变动原因:购买
王清静(职工代表监事)增持:2.5万股,变动原因:购买
昀冢科技:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
昀冢科技:关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持股份的进展公告
王宾(董事长,非独立董事,核心技术人员,技术开发本部本部长,市场销售本部本部长,总经理)增持:4.79万股,变动原因:购买
2024年一季报,每股收益-0.25元,每股净资产2.58元,净利润同比增长-2.00%,扣非净利润-3421.3万元
2023年年报,每股收益-1.05元,每股净资产2.83元,净利润同比增长-85.18%,扣非净利润-1.31亿元
解禁数量5188.37万股,占总股本比43.24%,除去因股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售为5188.37万股,占总股本比43.24%
昀冢科技:关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的公告
昀冢科技:关于首次公开发行部分限售股上市流通公告
方浩(非独立董事)增持:3.38万股,变动原因:购买
昀冢科技:股票交易异常波动公告
买入总计10031.20万元,占总成交额比10.21%,卖出总计9067.34万元,占总成交额比9.23%,净买入额963.86万元,占龙虎榜总成交额比5.05%
王宾于2024.02.28增持1万股,占流通股比0.0147%,变动途径:二级市场
陈艳(财务总监,董事会秘书)增持:1258股,变动原因:购买
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-11971.1万元,与上年同期相比变动幅度:-75.74%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期内,消费电子和汽车电子业务销售收入同比略有增长,由于消费电子产品策略调整,预计毛利率同比略有下降。2023年上半年,受行业影响,市场处于恢复期,盈利能力不及预期,但下半年开始消费电子市场呈现回暖趋势,加之光学摄像头领域市场空间的提升,下半年消费电子销售收入和毛利率优于上半年,呈向好趋势。2、MLCC(片式多层陶瓷电容)业务进入研发及试产阶段,使得材料、人力、折旧等研发费用大幅增加,同时配套管理成本相应增加。3、半导体引线框架业务处于成长期,销售订单同比大幅度增长,而导致相应的固定费用和新增工艺投入的资源仍在持续增加。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内,营业利润同比下降53.91%,利润总额同比下降53.21%,归属于母公司所有者的净利润同比下降75.74%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降71.00%,基本每股收益同比下降75.44%,主要原因为MLCC新业务进入研发及试产阶段,生产及配套设施投入使用,导致固定成本相应增加,且研发和试制新产品的材料、人力等费用投入增加;半导体引线框架业务受销售订单增长影响,增加相应的固定费用和新增工艺投入的资源。
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-11600万元。 业绩变动原因说明 (一)报告期内,公司净亏损同比扩大的主要原因系:1、公司MLCC(片式多层陶瓷电容)业务进入研发及试产阶段,使得材料、人力、折旧等研发费用大幅增加,研发费用同比增加约2,900.00万元,同时配套管理成本相应增加。2、公司半导体引线框架业务处于成长期,销售订单同比大幅度增长,而导致相应的固定费用和新增工艺投入的资源仍在持续增加。(二)报告期内,2023年公司消费电子和汽车电子业务销售收入同比略有增长,由于消费电子产品策略调整,预计毛利率同比略有下降。2023年上半年,受行业影响,市场处于恢复期,盈利能力不及预期,但下半年开始消费电子市场呈现回暖趋势,加之光学摄像头领域市场空间的提升,下半年消费电子销售收入和毛利率优于上半年,呈向好趋势。
昀冢科技:监事集中竞价减持股份结果公告
昀冢科技:2022年年度报告(更正版)
昀冢科技:涉及诉讼的公告