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云涌科技(688060)个股日历查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆事件提醒◆

10-31 2024
三季报

2024年三季报,每股收益0.07元,每股净资产15.80元,净利润同比增长-2.47%,扣非净利润258.47万元

10-21 2024
股东大会

召开2024年第2次临时股东大会,审议相关议案

10-01 2024
股东大会公告

云涌科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

08-30 2024
中报

2024年中报,每股收益0.10元,每股净资产15.86元,净利润同比增长-13.06%,扣非净利润417.74万元

07-27 2024
股本变动

云涌科技:关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

07-25 2024
股票回购

以不超过47.94元/股的价格回购20.86万~41.72万股,回购资金1000万~2000万元,进度:完成实施
回购起始日:2024-03-06
目前已累计回购33.38万股,均价为30.23元

06-22 2024
风险提示

云涌科技:关于股票交易异常波动的公告

06-21 2024
龙虎榜

买入总计1991.79万元,占总成交额比9.19%,卖出总计2556.25万元,占总成交额比11.80%,净买入额-564.46万元,占龙虎榜总成交额比-12.41%

06-20 2024
异动解析

云涌科技09:52:21 涨跌幅19.99%,分析或为:电网信息化+信创+可信计算
板块异动原因:
科创板;证监会19日提出强化科创板“硬科技”定位,更大力度支持并购重组,研究适时推出科创50指数期货期权等措施。
个股异动解析:
电网信息化+信创+可信计算
1、从公司面向的电网信息安全及配电自动化场景来看,一方面是煤电结构进一步转型升级,配合新型电力系统建设,调度侧新需求将逐步释放,大量装备亟需大规模升级改造,另一方面为支撑风电和光伏大规模消纳,电网扩容和配电网建设成为力市场刚需,行业将面临一场巨大的存量替代和增量项目机会。
2、公司坚持能以底层嵌入式开发能力及安全技术为核心竞争力,与上游芯片厂商深入绑定,融入信创产业链。
3、公司通过使用先进的微电网和储能技术,将一定区域内分散的小型发电单元(分布式电源)、储能装置以及电动汽车充电桩组合起来,形成的发、配、用、管理综合一体化能源系统系统。
4、公司针对国家等保2.0等信息安全要求,基于可信计算核心技术及架构,开发包括可信根、可信软件基、可信验证管理模块、PCIE可信卡等产品形态在内的可信产品线及可信安全方案。
来源:韭研公社APP

05-21 2024
分配方案

云涌科技:2023年年度股东大会决议公告

05-01 2024
非常补贴

云涌科技:关于获得政府补助的公告

04-26 2024
一季报

2024年一季报,每股收益0.06元,每股净资产15.91元,净利润同比增长-20.51%,扣非净利润245.99万元

03-06 2024
十大股东变化

新进十大股东海螺创投控股(珠海)有限公司现持有20.53万股,占总股本比0.34%
新进十大股东交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金现持有14.79万股,占总股本比0.25%
宋复兴增持0.20万股,现持有20.00万股,占总股本比0.33%
上期(2023-12-31)最小股东持股数:19.80万股,占总股本比0.33%

02-24 2024
业绩预告

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-6749204.53元,与上年同期相比变动幅度:-140.28%。
业绩变动原因说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要原因报告期内,公司实现营业收入28,235.87万元,较上年同期增长6.22%;实现归属于母公司所有者的净利润-674.92万元,较上年同期下降140.28%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-865.80万元,较上年同期下降156.18%。报告期末,公司总资产为106,599.55万元,较报告期初下降2.47%;归属于母公司的所有者权益为95,617.81万元,较报告期初下降1.24%。报告期内,公司信创国产化平台相关产品实现业绩收入,营业收入同比有所增长;公司面向行业及市场机会,持续加大研发、销售、生产方向的投入力度,其中销售费用随市场拓展增长较快,同比增长53.96%;报告期内公司完成新产线搭建,扩大生产团队规模,产能扩充导致人工成本及制造费用增加。(二)上表中主要数据及指标增幅变动幅度达30%以上的主要原因报告期内,公司营业利润较上年同期下降271.09%,利润总额下降272.26%,归属于母公司所有者的净利润下降140.28%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降156.18%,基本每股收益下降140.17%,以上指标大幅变动主要系以下原因所致:1、报告期内公司面向信创、新能源等新行业市场,以及电力信息安全新场景需求,持续加大业务拓展力度,销售费用较上年同期增长53.96%;公司持续专注信息安全底层技术,在信创替代、物联网、新能源等方向持续开展技术及项目研发,报告期内保持较高的研发投入水平,研发费用占营业收入比为22.79%;伴随公司人员规模及管理架构不断扩大,管理费用持续增长。销售、研发、管理费用的增长对公司净利润水平产生较大影响。2、公司基于对信创及其他业务对产能需求增量的合理预期,报告期内公司完成鹤壁生产中心产线搭建,组建生产团队及管理架构,实现试生产。产能扩充带来的人工成本及制造费用增加对公司净利润产生较大影响。3、报告期内公司理财收益较上年同期有所减少,对净利润水平产生一定影响。

02-02 2024
更正或补充

云涌科技:关于修改《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的公告

01-31 2024
业绩预告

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-500万元至-700万元。
业绩变动原因说明
(一)报告期公司营业收入增长主要系公司在信创国产化平台相关产品收入增长所致。部份信创产品(包括PC、笔电)受ODM业务形式及市场影响,毛利率水平低于公司传统工业信息安全及物联网产品,对公司整体毛利率水平产生一定影响。(二)报告期内公司面向信创、新能源等新行业市场,以及电力信息安全新场景需求,持续加大业务拓展力度,销售费用较上年同期有较大幅度增长;公司持续专注信息安全底层技术,在信创替代、物联网、新能源等方向持续开展技术及项目研发,报告期内保持较高的研发费用支出;伴随公司人员规模及管理架构不断扩大,管理费用持续增长。销售、研发、管理费用的增长对公司净利润水平产生不利影响。(三)公司基于对信创及其他业务对产能需求增量的合理预期,报告期内公司完成鹤壁生产中心产线搭建,组建生产团队及管理架构,实现试生产,在取得相关体系认证及客户审核后可正式投入使用,最终达成公司产能扩充,满足未来业务需求。产能扩充带来的人工成本及折旧费用增加对公司净利润及毛利率产生不利影响。(四)报告期内,对净利润影响较大的非经常性损益主要系银行理财收益减少。

12-08 2023
更正或补充

云涌科技:关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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