业绩预告预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-20000万元至-24000万元。
业绩变动原因说明
报告期内,公司预计整体营业收入与去年同期相比稳中有升,胶粘剂业务稳健发展;但公司整体经营业绩出现亏损,相关情况和下降的主要原因如下:1、报告期末,公司遵循审慎性原则,将对存在减值迹象的子公司商誉资产组组合进行减值测试。经财务部门基于当前情况初步测算,拟计提商誉减值13,000.00万元至15,000.00万元。2、报告期受市场环境因素的影响,电子信息材料、电子科技板块下游行业客户订单交付减少或延期,对公司采购量相应减少,同时部分产品销售单价下降导致营业收入和净利润减少。3、2023年度公司收购成都赛英科技有限公司形成的负商誉产生营业外收入4,494.65万元,2024年度无此收益。4、报告期内,福建新建成的生产基地正处于产能逐步提升阶段,对应项目的固定资产折旧及融资贷款利息费用致其2024年亏损,进而影响公司本期业绩。近几年,公司正处于科研战略、能力建设的投入期、核心技术攻关的提升期及规模化、产业化加速的推进期,公司紧紧围绕“新材料+电子科技”方向不断深化创新。总体来看,虽然公司业绩受多因素的影响不及预期,但公司积极应对挑战,抓住发展机遇,攻坚克难。随着核心技术和产品的规模化、产业化推进,以及业务模式和管理机制的创新,公司未来有望实现业绩改善。