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PEEK概念股票业绩预告

 
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◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2024-07-22 超捷股份 盈利大幅增加 2024年中报 55.00%--100.00% 1593.83--2056.56

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1593.83万元至2056.56万元,与上年同期相比变动幅度:55%至100%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司加大对汽车零部件出口市场的拓展和国内新客户开发,新项目逐步实现量产,营业收入同比增长,使得归属于上市公司股东的净利润同比增长。2、公司募集资金投资项目产能逐步释放,规模效应初步显现,盈利能力增强。

2024-07-22 盛帮股份 盈利小幅增加 2024年中报 43.96 4184.70

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4184.7万元,与上年同期相比变动幅度:43.96%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司实现营业收入19,052.91万元,同比增长26.60%;实现归属于上市公司股东的净利润4,184.70万元,同比增长43.96%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3,807.38万元,同比增长57.54%;截至2024年6月30日,公司总资产为98,244.41万元,较期初下降4.22%;归属于上市公司股东的所有者权益为87,906.04万元,较期初下降0.64%。报告期内,公司营业收入和净利润增长的主要原因如下:1、据中国汽车工业协会数据显示,2024年1月至6月我国汽车产销量分别达1,389.1万辆和1,404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%,其中新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达35.2%,中国汽车产销的稳定增长叠加公司部分次新产品销售量增长等因素,使得公司汽车类业务收入也相应增长。2、在我国大力发展清洁能源、建设智慧能源的背景下,作为输配电环节的高压开关在智能化、环保性和电压等级容量提升方面发展迅速,市场需求旺盛,公司35kV及以上电压等级的产品销售量提升明显,同时新培育的客户需求也在逐渐放量。

2024-07-11 联泓新科 盈利大幅减少 2024年中报 -58.59%---53.99% 13500.00--15000.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:13500万元至15000万元,与上年同期相比变动幅度:-58.59%至-53.99%。 业绩变动原因说明 2024年上半年,公司营业收入预计略有增长。报告期内归属于上市公司股东的净利润预计同比下降53.99%-58.59%,主要原因是:报告期内获得企业发展扶持资金同比减少约22,000万元,导致非经常性损益同比减少。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计同比增长51.27%-72.88%,主要原因是:报告期内生产成本同比下降,产品结构优化,主营业务盈利改善,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比有较大增长。2024年上半年,公司部分新建装置陆续按期顺利投产。其中:9万吨/年醋酸乙烯装置于2024年1月投产,保持平稳运行,在保证公司EVA装置原料完全自给的基础上实现全产全销;2万吨/年超高分子量聚乙烯装置于2024年3月投产,装置已产出高端隔膜料、纤维料等5个牌号产品,正在进行客户试用;1万吨/年电子级高纯特气装置于2024年5月成功开车。上述新建装置的陆续投产,预计将对进一步增强公司核心竞争力和提升经营业绩带来积极影响。

2024-07-10 中欣氟材 出现亏损 2024年中报 -439.93%---390.36% -2400.00---2050.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2050万元至-2400万元,与上年同期相比变动幅度:-390.36%至-439.93%。 业绩变动原因说明 2024年上半年,公司业绩较去年同期有较大的下降,主要影响因素如下:1、报告期内,公司部分产品市场有效需求整体偏弱,竞争加剧,特别是农药中间体市场价格持续下降,使公司销售收入及毛利均不及预期。2、氟苯、DFBP、电子级氢氟酸、四代制冷剂等项目在2024年上半年度还处于工艺优化调整和产能爬坡释放阶段,对应项目的折旧摊销费用、能耗、人员工资等成本还在影响当期利润。3、报告期内,扣除所得税影响后,公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为300万元,主要为政府补助。4、虽然存在以上不利影响因素,但公司2024年上半年相较于2023年下半年产品盈利能力环比有所提升。随着经济复苏带来的市场需求逐步改善,部分产品的销售量及价格开始出现回暖迹象。面对当前的市场环境,公司持续推进创新驱动,继续做好提品质、增品种、调结构,努力降本增效,提高竞争力;另一方面公司加大市场拓展力度,提高市场占有率,发挥自身优势,加快落实扭亏转盈各项工作。

2024-02-27 中研股份 盈利小幅减少 2023年年报 -2.42 5456.35

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:54563516.99元,与上年同期相比变动幅度:-2.42%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况及财务状况报告期内,公司实现营业收入29,183.71万元,同比增加17.62%;实现利润总额6,000.80万元,同比减少4.51%;实现归属于母公司所有者的净利润5,456.35万元,同比减少2.42%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,032.81万元,同比减少24.72%。本报告期末,公司总资产124,496.43万元,较期初增长161.86%;归属于母公司的所有者权益115,721.63万元,较期初增长253.59%。2、影响经营业绩的主要因素报告期内,公司坚持既定发展战略,持续提高公司产品的市场竞争力和占有率,营业收入实现一定程度增长。为保持公司技术的先进性、夯实发展基础,公司加大研发投入、人员招聘规模及市场拓展力度,并对主要生产线进行了升级改造,带来成本及费用的增加。此外,报告期内公司所获政府补助有所增加。公司聚焦于主营业务,总体保持了良好的发展态势。(二)变动幅度达30%以上的主要原因说明本报告期末,公司总资产124,496.43万元,比期初增长161.86%,主要系2023年公司首次公开发行股票募集资金,货币资金增加所致;归属于母公司的所有者权益115,721.63万元,比期初增长253.59%,主要系报告期内公司首次公开发行股票所致;公司股本12,168万元,较期初增长33.33%,主要系报告期内公司首次公开发行股票所致;公司归属于上市公司股东的每股净资产9.51元,较期初增长164.90%,主要系报告期内公司首次公开发行股票所致。

2024-01-31 沃特股份 盈利大幅减少 2023年年报 -60.24%---41.74% 580.00--850.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:580万元至850万元,与上年同期相比变动幅度:-60.24%至-41.74%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司坚持特种高分子材料平台化战略,2023年预计实现营业收入约15.5亿元,较上年同期增长约4%,营业收入连续三个季度实现环比增长。特种高分子材料营收占比同比提高,供应链不稳定因素在报告期内已得到消除,公司产品毛利率较上年同期得到提升。但因行业景气度及新客户导入周期等因素对公司新产能释放造成一定影响。同时,公司新项目投产、组织变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加,新技术、新工艺等研发投入带来研发费用增加,以及汇兑收益减少、项目建设期贷款利息带来的财务费用增加等因素导致公司净利润有所下降。

2024-01-31 肯特股份 盈利小幅增加 2023年年报 10.49%--24.14% 8100.00--9100.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8100万元至9100万元,与上年同期相比变动幅度:10.49%至24.14%。

2024-01-30 同益股份 盈利大幅增加 2023年年报 50.58%--109.51% 2300.00--3200.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2300万元至3200万元,与上年同期相比变动幅度:50.58%至109.51%。 业绩变动原因说明 报告期内,随着消费类电子、手机及移动终端、显示面板等终端消费市场需求回暖迹象显现,公司持续丰富产品线、开拓销售渠道、扩充客户群、努力提升市场份额,在消费电子市场实现较好销售收入,经营规模有所提升;同时持续实施降本增效措施,优化组织结构、加强费用管控,销售费用和财务费用同比下降,综合盈利能力有所提高。报告期内,预计非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润影响金额约1,500万元—1,600万元,主要系公司减持广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司的股份取得投资收益。

2024-01-23 光启技术 盈利大幅增加 2023年年报 36.74%--67.27% 51500.00--63000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:51500万元至63000万元,与上年同期相比变动幅度:36.74%至67.27%。 业绩变动原因说明 公司预计2023年度,归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润较2022年度有较大幅度增长,主要系公司超材料产品竞争优势凸显,批产收入有较大幅度增长。报告期内,公司强化生产过程的精细化管理,顺利完成了既定的交付任务,超材料尖端装备产品收入同比增长超过50%,占总收入的比重预计达到80%,带动整体的盈利水平较大幅度提升。

2024-01-18 万润股份 盈利小幅增加 2023年年报 10.00 72131.50--79344.65

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:72131.5万元至79344.65万元,与上年同期相比变动幅度:0%至10%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司克服MP抗原检测产品下游需求萎缩的影响,加强国内外市场的开拓力度,持续研发与优化工艺路线,持续实施降本增效,整体盈利能力得以提升。

2023-08-30 崇德科技 盈利小幅增加 2023年三季报 27.76%--32.19% 7780.00--8050.00

预计2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7780万元至8050万元,与上年同期相比变动幅度:27.76%至32.19%。 业绩变动原因说明 发行人2023年1-9月经营业绩稳中向好,发行人将持续进行项目研发投入,重视生产管理,保障产品品质,开拓业务领域,未来经营业绩具备可持续性。

2023-04-14 大洋生物 盈利大幅增加 2023年一季报 113.49%--160.93% 1800.00--2200.00

预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1800万元至2200万元,与上年同期相比变动幅度:113.49%至160.93%。 业绩变动原因说明 本报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升113.49%-160.93%,主要系公司主产品碳酸钾产量、销量与上年同期相比增幅较大,使单位产品成本费用相应摊薄。同时,去年同期因碳酸钾原材料价格大幅上涨,而产品销售受行业竞争压力,价格调整未能同步提升,导致毛利率空间挤压所致。

2023-03-30 凯盛新材 盈利小幅增加 2022年年报 21.28 23452.30

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:234523025.32元,与上年同期相比变动幅度:21.28%。 业绩变动原因说明 1、经营业绩报告期内,公司实现营业收入1,010,484,930.00元,较上年同期增长14.88%;实现营业利润269,780,293.87元,较上年同期增长23.63%;实现利润总额268,422,954.00元,较上年同期增长20.86%;实现归属于上市公司股东的净利润234,523,025.32元,较上年同期增长21.28%。2022年度,在国际国内环境震荡的大环境下,部分下游行业客户面临着需求阶段性收缩的不利形势。公司管理层结合市场需求和公司实际情况,充分发挥公司产线弹性大的优势,及时结合市场新需求调整产品结构,在保证氯化亚砜等基础产品出货量的前提下,以芳纶聚合单体、氯乙酰氯等新市场需求对冲部分产品需求阶段性下滑的市场风险,保证了全年营业收入、净利润的稳定增长。2、财务状况2022年度,公司财务状况良好,报告期末公司总资产1,668,525,610.49元,较期初增长17.29%;归属于上市公司股东的所有者权益1,416,980,470.27元,较期初增长11.13%,归属于上市公司股东的每股净资产同比增长11.22%,主要系报告期内公司经营业绩稳步增长所致。

2023-01-30 新瀚新材 盈利大幅增加 2022年年报 51.60%--74.22% 10050.00--11550.00

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10050万元至11550万元,与上年同期相比变动幅度:51.6%至74.22%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司灵活调整经营策略,以市场为导向,采取有效措施及时掌握客户需求,调整产品结构,扩大优势产品销售,产品毛利率较上年同期也稳中有升,全年营业收入、营业毛利实现双增长。2、报告期内,闲置资金理财收益、美元兑人民币汇率上升形成的汇兑收益对公司全年净利润亦有积极贡献。3、报告期内,预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为1,480万元,主要系理财收益和政府补贴。

2023-01-30 南京聚隆 盈利大幅增加 2022年年报 49.45%--69.90% 4750.00--5400.00

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4750万元至5400万元,与上年同期相比变动幅度:49.45%至69.9%。 业绩变动原因说明 公司本报告期净利润同比增长的主要原因是:1、公司主营汽车改性材料销售收入实现较大增长,上游主要大宗原材料价格有所下降,公司主营产品毛利率回升,对公司净利润产生积极影响。2、公司持续实施降本增效措施,加大新产品销售,加强成本管控,进一步提升公司整体盈利能力。

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