| 预告披露日 |
股票 |
类型 |
预告期 |
变动幅度 |
利润范围(万元) |
业绩预告说明 |
| 2026-01-31 |
广农糖业 |
出现亏损 |
2025年年报 |
-787.67%---604.78% |
-18800.00---13800.00 |
预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-13800万元至-18800万元,与上年同期相比变动幅度:-604.78%至-787.67%。
业绩变动原因说明
(一)2025年度入榨甘蔗量与去年同期相比减少,导致机制糖产量及销量减少,同时2025年末糖价大幅下跌,导致公司主营业务收入和毛利大幅下降。(二)公司下属制糖公司因2025年上半年干旱,致使甘蔗生长滞后,糖分偏低。公司根据甘蔗生长情况,推迟开榨时间,2025/2026榨季开榨较同期晚,导致11-12月榨蔗量少、产糖率低引起生产成本上升,进一步引起新榨季机制糖毛利减少;同时因市场价格下跌,期末计提机制糖存货跌价损失。(三)公司因以前年度贸易业务、运输业务应收款项逾期,以及预付农资款未收回,计提大额信用减值损失。(四)所属企业因产能利用率不足,计提资产减值损失;非制糖企业因存货积压以及市场价格下跌计提存货跌价损失。(五)公司根据诉讼案件,基于谨慎性原则计提预计负债及营业外支出。
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| 2026-01-31 |
泰达股份 |
出现亏损 |
2025年年报 |
-- |
-32000.00---25000.00 |
预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-25000万元至-32000万元。
业绩变动原因说明
(一)报告期内,公司补缴税款及滞纳金共计1.32亿元,影响当期损益;(二)报告期内,由于参股公司天津滨海南港石油仓储有限公司经营不善,公司计提资产减值损失0.89亿元;(三)由于房地产开发项目销售价格不及预期,公司结合市场情况,根据谨慎性原则计提相应减值准备约1.52亿元。
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| 2026-01-30 |
金明精机 |
出现亏损 |
2025年年报 |
-- |
-520.00---350.00 |
预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-350万元至-520万元。
业绩变动原因说明
1、2025年,外部形势复杂、行业竞争加剧、下游需求波动等因素对公司整体经营带来一定影响。公司塑机业务短期受下游客户提机节奏影响,部分产品交付进度偏缓;双向拉伸薄膜业务受行业景气度下行、原材料价格波动等综合因素影响,持续承压;高阻隔软包膜业务海外拓展成效良好,销售与订单实现双增长。报告期内,公司锚定“智塑未来”方向,持续强化经营管控和客户信用管理,加大市场开拓、技术创新投入力度,夯实企业发展根基。公司抢抓业务出海机遇,携机组参加国际展会德国K展,提升品牌影响力,蓄积长期发展势能。2、基于当前市场环境,公司秉持谨慎性原则,结合2025年末初步资产减值测试情况,拟对部分存货计提资产减值准备约1,400万元。此外,因外销业务以美元结算为主,受美元汇率波动影响,汇兑损失增加。3、报告期内,公司非经常性损益累计数约为2,000万元,主要包括政府补助及现金管理产生的投资收益,对公司净利润产生一定影响。
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| 2026-01-30 |
宁波方正 |
扭亏为盈 |
2025年年报 |
-- |
2450.00--3600.00 |
预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2450万元至3600万元。
业绩变动原因说明
1、计提资产减值和长期股权投资减值影响。公司投资福建骏鹏通信科技有限公司40%股权,对上市公司贡献了一定的投资收益。公司对截止2025年末的存货、长期股权投资等各类资产进行减值测试,计提了相应的资产减值损失。2、非经常性损益影响。2025年,公司归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有所增长,其中非经常性损益影响金额约为5,700.00-8,400.00万元,主要系业绩补偿、政府补助等,进而显著增加了公司归属于上市公司股东的净利润。
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| 2026-01-29 |
美联新材 |
出现亏损 |
2025年年报 |
-321.00%---254.00% |
-7900.00---5500.00 |
预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-5500万元至-7900万元,与上年同期相比变动幅度:-254%至-321%。
业绩变动原因说明
1.报告期内,由于市场竞争激烈和需求变化等因素的影响,公司精细化工主要产品单价下降,毛利率同比下降幅度较大。2.基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
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| 2026-01-29 |
欣龙控股 |
扭亏为盈 |
2025年年报 |
106.02 |
100.00 |
预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:100万元,与上年同期相比变动幅度:106.02%。
业绩变动原因说明
2025年,公司归属于母公司所有者的净利润预计扭亏,经营业绩进一步改善向好,主要原因是公司围绕非织造新材料主业持续开展提质增效、市场开拓系列行动取得一定成效,订单增加带动产能利用率提高,毛利率有所提升;同时,公司积极争取政策支持,加快历史欠款和积压存货处置进度,也相应增加了公司收益。
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| 2026-01-27 |
多氟多 |
扭亏为盈 |
2025年年报 |
-- |
20000.00--28000.00 |
预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:20000万元至28000万元。
业绩变动原因说明
预告期内,公司经营业绩扭亏为盈,受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长,公司六氟磷酸锂、新能源电池等主要产品销量同比大幅提升,带动毛利实现显著增长。与此同时,公司坚守契约精神,按约定执行部分长期协议中的低价订单,对本期盈利水平造成一定影响。
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| 2026-01-21 |
沃特股份 |
盈利大幅增加 |
2025年年报 |
55.75%--91.28% |
5700.00--7000.00 |
预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5700万元至7000万元,与上年同期相比变动幅度:55.75%至91.28%。
业绩变动原因说明
2025年,公司克服外部环境不确定性和新增产能投产折旧增加影响,持续深化特种高分子材料平台化战略,为高频通讯、算力服务器、新能源汽车、低空经济、半导体、机器人等领域的全球知名客户提供创新性新材料解决方案,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润双增长。液晶高分子(LCP)、特种尼龙、聚苯硫醚(PPS)等特种高分子材料销量增长对经营业绩提升起到了积极作用。此外,公司收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司(现已更名为上海沃特华本密封件制品有限公司)产生的负商誉将对营业外收入产生积极作用,预计金额在2,300万元至2,600万元之间。
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| 2026-01-20 |
汉宇集团 |
盈利小幅增加 |
2025年年报 |
-2.61%--3.80% |
22800.00--24300.00 |
预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22800万元至24300万元,与上年同期相比变动幅度:-2.61%至3.8%。
业绩变动原因说明
报告期,公司主营业务经营稳健,预计营业收入小幅增长,归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平;但受产品销售结构变化及人民币升值影响,预计公司扣除非经常性损益后的净利润略有下降。
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| 2026-01-17 |
海泰科 |
盈利大幅增加 |
2025年年报 |
226.86%--323.97% |
5150.00--6680.00 |
预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5150万元至6680万元,与上年同期相比变动幅度:226.86%至323.97%。
业绩变动原因说明
报告期内,受益于行业较高景气度及公司首发募投项目产能逐渐释放,公司订单持续增加,驱动营业收入保持稳健增长,利润水平同步提升。公司持续深化成本管控,进一步增强了整体盈利能力。此外,受提前赎回前期发行的可转换公司债券使有息负债规模较上年同期大幅减少、欧元汇率升值带来汇兑收益因素影响,利润增长形成正向支撑。综上,公司经营业绩延续良好增长态势。报告期内,公司非经常性损益对上市公司归母净利润的影响金额约1,800万元。
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| 2025-01-23 |
延江股份 |
盈利小幅增加 |
2024年年报 |
19.78%--79.67% |
2500.00--3750.00 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2500万元至3750万元,与上年同期相比变动幅度:19.78%至79.67%。
业绩变动原因说明
2024年度公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是由于公司顺应市场需求,继续优化和调整产品结构,大力推广高毛利高单价的3DPlus等有专利保护的优势产品,得到头部客户认可;同时公司继续大力优化和控制成本及费用,努力改变过去粗放式经营管理的理念和方式,在成本节约和费用控制上取得了阶段性成果。此外全球卫生巾、纸尿裤面层向柔软和透气方向升级趋势已然形成,公司是业内领先的“柔软和透气技术解决方案”的领导者,也是少有的具有全球供应链的中国企业,并拥有与全球知名卫生巾与纸尿裤厂商长久合作的经验,海外打孔热风无纺布需求的提升为公司未来发展提供了坚实的基础。另一方面,针对国内市场的激烈竞争,公司雄厚的研发能力能够为国内客户提供各种产品方案,突出国内客户品牌的独特性,使其在国内市场上有很强的竞争力,也使得公司国内品牌的市场占有率不断提升。
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| 2023-07-06 |
甘咨询 |
盈利大幅增加 |
2023年中报 |
43.24%--69.29% |
11000.00--13000.00 |
预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11000万元至13000万元,与上年同期相比变动幅度:43.24%至69.29%。
业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因是:上年同期公司受外部客观环境因素影响且营业收入中包含毛利率较低的非经常性房地产业务收入2.49亿元,本报告期外部经营环境逐步改善,公司加强业务拓展,进一步优化业务结构,剔除房地产业务收入不可比因素影响报告期主营业务收入实现稳步增长,带来经营业绩回升。
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