预告披露日 |
股票 |
类型 |
预告期 |
变动幅度 |
利润范围(万元) |
业绩预告说明 |
2024-10-17 |
强达电路 |
盈利小幅增加 |
2024年年报 |
9.02 |
9927.57 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9927.57万元,与上年同期相比变动幅度:9.02%。
业绩变动原因说明
公司编制了2024年度盈利预测报告,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具了《深圳市强达电路股份有限公司2024年度盈利预测审核报告》(中汇会鉴[2024]9356号)。公司预测2024年营业收入为78,823.47万元,较2023年增长10.52%;预测2024年归属于母公司股东的净利润为9,927.57万元,较2023年增长9.02%;预测2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,274.52万元,较2023年增长9.07%。
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2024-10-10 |
拉普拉斯 |
盈利大幅增加 |
2024年三季报 |
246.98%--326.50% |
48000.00--59000.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:48000万元至59000万元,与上年同期相比变动幅度:246.98%至326.5%。
业绩变动原因说明
2024年,新型高效光伏电池片产业化程度进一步加深,受益于产业发展以及公司产品良好的竞争能力,公司设备获得持续规模化验收。公司预计2024年1-9月营业收入为360,000.00万元至439,000.00万元,较2023年同期增长147.41%至201.70%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为44,000.00万元至53,000.00万元,较2023年同期增长285.20%至363.99%。
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2024-10-09 |
六九一二 |
盈利小幅增加 |
2024年年报 |
19.37 |
10899.87 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10899.87万元,与上年同期相比变动幅度:19.37%。
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2024-09-27 |
苏州天脉 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
24.63%--33.86% |
13500.00--14500.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:13500万元至14500万元,与上年同期相比变动幅度:24.63%至33.86%。
业绩变动原因说明
2024年1-9月,公司预计实现营业收入约70,000.00-72,000.00万元,较上年同期略有增长;预计实现归母净利润约13,500.00-14,500.00万元,同比增长24.63%-33.86%;预计实现扣非归母净利润约12,900.00-13,900.00万元,同比增长21.15%-30.55%。公司预计2024年1-9月归母净利润及扣非归母净利润的增长幅度超过收入增幅,其原因与2024年1-6月相似,主要是由于公司不锈钢均温板的毛利率快速提升、销售金额也快速增加,进而使得均温板等主要产品的毛利率上升所致。
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2024-09-26 |
新铝时代 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
2.12%--6.03% |
15700.00--16300.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:15700万元至16300万元,与上年同期相比变动幅度:2.12%至6.03%。
业绩变动原因说明
公司预计2024年1-9月经营情况良好,营业收入及净利润整体较去年同期无重大不利变化。
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2024-09-20 |
上大股份 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
1.28%--5.50% |
12000.00--12500.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至12500万元,与上年同期相比变动幅度:1.28%至5.5%。
业绩变动原因说明
2024年1-9月,公司预计实现营业收入188,000万元至192,000万元,同比增长24.42%至27.07%,主要系石化等领域耐蚀合金、超高纯不锈钢、高品质特种不锈钢等产品预计销售收入增长所致。预计实现净利润12,000至12,500万元,同比增长1.28%至5.50%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,200至10,500万元,同比增长0.85%至3.82%,经营状况良好。
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2024-09-20 |
托普云农 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
10.95%--16.95% |
7400.00--7800.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7400万元至7800万元,与上年同期相比变动幅度:10.95%至16.95%。
业绩变动原因说明
公司预计2024年1-9月经营业绩较上年同期将实现稳步增长。在国家顶层政策大力支持、智慧农业行业快速发展以及公司较强竞争实力等因素驱动下,公司经营状况呈现良好的发展态势,经营业绩持续稳步增长。
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2024-09-13 |
强邦新材 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
-2.92%--8.98% |
6850.00--7690.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:6850万元至7690万元,与上年同期相比变动幅度:-2.92%至8.98%。
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2024-09-13 |
长联科技 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
4.25%--12.48% |
6183.88--6672.08 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:6183.88万元至6672.08万元,与上年同期相比变动幅度:4.25%至12.48%。
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2024-09-05 |
无线传媒 |
盈利小幅减少 |
2024年年报 |
-22.51%---15.46% |
22000.00--24000.00 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22000万元至24000万元,与上年同期相比变动幅度:-22.51%至-15.46%。
业绩变动原因说明
①运营商为进一步提升增值用户活跃度及使用粘性,开展了增值业务回馈活动,相关营销费用根据会计准则冲减当期营业收入,导致营业收入相较于去年同期有所下降;②公司加大了内容版权资源的投入力度,对应的版权成本有所提高,导致公司营业利润水平有所下降;③根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2019]16号)等文件,无线传媒在2019年1月1日至2023年12月31日期间免征企业所得税,自2024年1月1日起,无线传媒作为高新技术企业适用15%企业所得税税率,上述适用所得税税率的变化,导致公司净利润相较于去年同期水平下降。
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2024-09-05 |
合合信息 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
5.00%--7.00% |
29080.00--29520.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:29080万元至29520万元,与上年同期相比变动幅度:5%至7%。
业绩变动原因说明
公司2024年1-9月经营情况良好。
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2024-08-29 |
慧翰股份 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
19.47%--33.88% |
11134.08--12476.84 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11134.08万元至12476.84万元,与上年同期相比变动幅度:19.47%至33.88%。
业绩变动原因说明
2024年1-9月,公司预计实现营业收入65,193.99万元至72,636.81万元,较上年同期变动17.93%至31.39%;预计实现归属于母公司股东的净利润11,134.08万元至12,476.84万元,较上年同期变动19.47%至33.88%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,874.93万元至12,211.57万元,较上年同期变动20.42%至35.22%。
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2024-08-29 |
众鑫股份 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
32.59%--57.85% |
21000.00--25000.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:21000万元至25000万元,与上年同期相比变动幅度:32.59%至57.85%。
业绩变动原因说明
2024年1-9月,公司经营业绩预计较2023年同期显著增长。
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2024-08-21 |
速达股份 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
0.06%--8.23% |
9800.00--10600.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:9800万元至10600万元,与上年同期相比变动幅度:0.06%至8.23%。
业绩变动原因说明
结合公司已实现的经营业绩、目前的订单情况、经营状况以及市场环境对公司2024年1-9月经营情况进行预测。
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2024-08-16 |
富特科技 |
盈利小幅减少 |
2024年年报 |
-3.67 |
9290.00 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9290万元,与上年同期相比变动幅度:-3.67%。
业绩变动原因说明
1、营业收入变动分析:公司预测2024年度实现营业收入186,574.34万元,与2023年度相比保持稳定。公司所处的车载高压电源市场需求随着新能源汽车行业发展而不断增长,在此背景下公司不断持续拓展新客户、新项目,因此即使公司产品单价为满足客户降本需求而有所下降,营业收入仍能保持稳定。(1)车载高压电源市场需求随着新能源汽车行业发展而不断增长(2)公司持续拓展新客户、新项目。2、净利润变动分析:受下游市场竞争导致产品价格下降、新项目在量产爬坡阶段生产成本较高等因素影响,公司预测综合毛利率从2023年度的24.88%下降至24.08%,致使公司2024年度预测毛利额较上年减少。公司预测期间费用总体保持稳定,期间费用总额为36,685.90万元。其中,公司预计仍将保持较大研发投入,研发费用预测为20,676.52万元,从而保持技术优势并加大海外市场开拓力度。基于上述因素,公司预测2024年度实现归属于母公司股东的净利润9,290.00万元,与2023年度相比下降3.67%;公司预测实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润8,361.60万元,与2023年度相比下降9.51%。公司是国内较早从事新能源汽车高压电源产品研发、生产和销售的企业之一,历经多年自主创新的技术积累,公司已积累了丰富的行业经验和优质的客户资源,确立了在新能源汽车高压电源领域的优势地位,具有较高的品牌知名度。公司通过高效的研发创新持续提高产品竞争力,与主要客户保持稳定的合作关系,不断开拓国内外优质客户,具备较强持续盈利能力,经营业绩不存在大幅下滑的风险。
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2024-08-15 |
益诺思 |
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2024年年报 |
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业绩变动原因说明
根据当前市场环境、公司自身经营情况及对未来的经营预测等情况,在业务量增长带动下,预计2024年收入仍呈现增长趋势,但受订单价格下降的影响,公司预计2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2023年存在20%幅度以内的下滑。
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2024-08-09 |
佳力奇 |
盈利小幅增加 |
2024年年报 |
0.42 |
10293.82 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10293.82万元,与上年同期相比变动幅度:0.42%。
业绩变动原因说明
公司预测2024年度实现营业收入55,493.70万元,较2023年度增长19.88%;预测2024年度归属于母公司所有者的净利润为10,293.82万元,较2023年度增长0.42%;预测2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,491.91万元,较2023年度增长8.36%。
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2024-08-07 |
小方制药 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
-5.65%--15.11% |
15900.00--19400.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:15900万元至19400万元,与上年同期相比变动幅度:-5.65%至15.11%。
业绩变动原因说明
公司预计2024年1-9月营业收入和净利润同比保持稳定。
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2024-08-02 |
国科天成 |
盈利小幅增加 |
2024年三季报 |
47.86 |
11159.00 |
预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11159万元,与上年同期相比变动幅度:47.86%。
业绩变动原因说明
2024年1-9月,公司初步预测的营业收入为63,292.00万元,同比增长43.79%,扣除非经常性损益后属于母公司所有者的净利润为10,875.00万元,同比增长44.98%,业绩同比保持增长趋势,主要系行业需求持续增长,新老客户扩大采购所致。
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2024-07-26 |
巍华新材 |
盈利小幅减少 |
2024年中报 |
-44.43%---34.40% |
18291.87--21591.87 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:18291.87万元至21591.87万元,与上年同期相比变动幅度:-44.43%至-34.4%。
业绩变动原因说明
2024年上半年公司预计营业收入、归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润虽较上年同期有所下降,但较2023年下半年预计将实现回升,2024年上半年经营业绩维持在较高水平,主要原因如下:(1)2023年公司下游农药市场处于下行趋势,农药市场2023年下半年较上半年大幅回落,2024年初农药市场开始触底反弹,伴随全球农药库存压力的逐步缓解,农药因其刚性需求,市场逐步回暖,2024年二季度公司经营业绩较一季度呈现稳中向好态势,2024年上半年经营业绩预计较2023年下半年环比实现增长;(2)2024年以来主要产品对氯三氟甲苯、间三氟甲基苯胺、间三氟甲基苯酚销售价格较2023年四季度基本保持稳定;2,6-二氯甲苯产品止跌趋势明显;2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯产品价格较2023年四季度虽有所回落,但2024年3月份销售均价较2024年1月已出现回升,加之该产品收入占比较低,对公司影响有限;(3)公司主要产品市场供应未发生较大变化,2024年上半年受下游农药回落影响经营业绩较上年同期出现下行,但较2023年下半年已大幅回升,公司下游含氟农药主要品种具备高效、低毒、低残留、对环境友好等特点,应用前景广阔,未来具备较大增长潜力;(4)公司产品除主要用于农药领域外,含氟涂料及含氟医药也为重要应用领域,含氟涂料及含氟医药相关行业呈增长态势,未表现明显周期性特征。
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2024-07-26 |
珂玛科技 |
盈利大幅增加 |
2024年中报 |
253.66%--323.08% |
12034.41--14396.91 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:12034.41万元至14396.91万元,与上年同期相比变动幅度:253.66%至323.08%。
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2024-07-18 |
龙图光罩 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
19.41%--24.39% |
4800.00--5000.00 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4800万元至5000万元,与上年同期相比变动幅度:19.41%至24.39%。
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2024-07-12 |
力聚热能 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
4.18%--28.09% |
6100.00--7500.00 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:6100万元至7500万元,与上年同期相比变动幅度:4.18%至28.09%。
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2024-07-12 |
博实结 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
9.56%--16.48% |
9500.00--10100.00 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:9500万元至10100万元,与上年同期相比变动幅度:9.56%至16.48%。
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2024-07-05 |
绿联科技 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
6.16%--11.50% |
20011.97--21018.69 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:20011.97万元至21018.69万元,与上年同期相比变动幅度:6.16%至11.5%。
业绩变动原因说明
2024年1-6月公司业绩持续增长的原因主要为:(1)随着公司报告期以来收入持续较快速增长,产品线和销售渠道布局广泛且均衡,产品组合丰富,2023年的营业收入规模已接近50亿元,公司境内外客户群体、品牌影响力和产品综合竞争力已经得到显著增强,在全球3C消费电子领域综合竞争力较为突出。研发投入、渠道建设和产品销售创造利润的业务循环持续巩固,公司品牌和产品的流量、销售势能持续性和稳定性良好;(2)产品品类方面,公司通过加大研发投入,各条产品线推出新产品以及更新迭代已有品类,并在境内外市场进行投放,使得充电类产品中移动充电产品、高瓦数氮化镓快充产品,存储类产品中智能云存储产品,音视频类中耳机产品等快速扩张;(3)销售渠道的扩展,线上渠道方面原有亚马逊、京东和天猫各站点的增长,以及伴随新兴电商抖音、拼多多平台的发展,公司店铺销量快速增加;线下渠道方面,公司通过境内外子公司、办事处建设和人员组织扩张推动经销商、商超渠道较快速增长。营业收入增长保障了净利润的增长,结合公司经营战略规划,2024年仍然将加大研发、销售的费用投入,以及考虑到汇率、财务费用等其他复杂因素可能带来的影响,公司合理预计2024年1-6月扣非归母净利润也将同比增长。
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2024-06-27 |
科力装备 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
23.47%--37.19% |
7200.00--8000.00 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:7200万元至8000万元,与上年同期相比变动幅度:23.47%至37.19%。
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2024-06-21 |
乔锋智能 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
16.23%--26.37% |
10400.00--11300.00 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1.04亿元至1.13亿元,与上年同期相比变动幅度:16.23%至26.37%。
业绩变动原因说明
基于公司的在手订单情况、经营情况以及市场环境,公司2024年1-6月份整体经营业绩同比预计不会出现较大幅度下滑,整体经营业绩保持在合理区间运行。
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2024-06-18 |
键邦股份 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
0.48%--10.63% |
9900.00--10900.00 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:9900万元至10900万元,与上年同期相比变动幅度:0.48%至10.63%。
业绩变动原因说明
2023年以来,随着各项稳增长政策举措的实施,我国国民经济企稳回升,工业生产逐步恢复,企业预期总体改善,根据国家统计局数据,2023年度,国内生产总值同比增长5.2%。政策举措的持续发力和工业生产的增长将有助于推动我国经济企稳回升,带动汽车、电器、建筑、包装材料等下游消费市场的发展,进而推动塑料、涂料等高分子材料及其助剂行业的市场需求。根据中国涂料工业协会的数据统计,2023年我国涂料工业总产量3,577.2万吨,较上年同期同比增长4.5%;根据国家统计局的数据统计,我国塑料制品产量从2023年1-2月的同比下滑-7.4%,恢复至2023年全年的同比增长3.0%,呈现上升的态势。2024年,全球化学品市场有望进一步复苏,根据中国石油和化学工业联合会的预测,增长率将从2023年的仅0.3%提升至2.9%,其中亚洲市场将引领全球需求增长,同时欧盟化学品产量2024年将增长1.0%,从2022年和2023年的-6.3%和-7.6%的下跌趋势中恢复。在下游应用领域方面,PVC等聚合物市场经过2022年和2023年的疲软后将恢复到GDP增长水平甚至更高,且需求增长主要来自于亚洲。根据工信部的数据统计,2024年1-3月,我国塑料制品行业产量1,716.4万吨,同比增长0.3%。2024年3月,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,有利于进一步促进下游漆包线及绝缘漆、锂电等行业的需求增长。2020年、2021年、2022年和2023年,公司营业收入分别为57,573.37万元、104,365.15万元、75,368.65万元和67,408.39万元,归属于母公司所有者的净利润分别为14,535.08万元、32,913.84万元、24,265.19万元和18,957.96万元,呈现先增长后回落,并逐渐企稳的态势。受宏观经济和下游行业等因素影响,公司2021年经营业绩同比增长,随后2022年业绩有所下滑。从2022年下半年开始,公司业绩逐步企稳,2023年上半年营业收入和净利润与2022年下半年基本持平。公司2023年度营业收入和净利润较2022年度有所下降,但业绩同比下降幅度较2023年上半年呈收窄趋势;同时,公司2023年度产品整体销量已经回升,较2022年度增长6.03%。随着国民经济和下游行业的进一步企稳回升,2024年一季度,公司营业收入为16,802.37万元,同比增长6.64%;同期公司归属于母公司所有者的净利润为4,422.97万元,同比增长5.66%。公司预计2024年上半年营业收入和净利润较2023年同期实现增长。截至2024年4月30日,公司主要产品在手订单金额为8,190.77万元,较2022年12月31日和2023年6月30日的在手订单金额分别增长46.82%和35.04%,公司主要产品销售情况逐渐好转。
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2024-06-14 |
安乃达 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
-4.30%--12.33% |
7090.94--8323.22 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:7090.94万元至8323.22万元,与上年同期相比变动幅度:-4.3%至12.33%。
业绩变动原因说明
基于公司目前的经营状况、市场环境及在手订单等情况,经初步测算,预计公司2024年1-6月可实现营业收入67,089.38万元至78,289.38万元,与上年同期相比变动-6.61%至8.98%;预计2024年1-6月可实现归属于母公司所有者的净利润7,090.94万元至8,323.22万元,与上年同期相比变动-4.30%至12.33%;预计2024年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,883.90万元至8,031.18万元,与上年同期相比变动-1.71%至14.67%。上述业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果,未经审计或审阅,不构成公司盈利预测或业绩承诺。
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2024-06-06 |
永臻股份 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
5.90%--27.08% |
18000.00--21600.00 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:18000万元至21600万元,与上年同期相比变动幅度:5.9%至27.08%。
业绩变动原因说明
销售收入方面:基于2024年1-3月光伏行业的整体经营情况、公开市场铝价情况、发行人预计产能释放情况及光伏边框出货量情况,发行人预计2024年1-6月营业收入较2023年1-6月同比增长44.03%-72.84%。
净利润方面:基于发行人预计2024年二季度各大生产基地的产能释放情况、芜湖生产基地产能爬坡规模效应及良率回升,预计2024年1-6月发行人扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2023年1-6月同比变动-0.18%-19.78%。
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2024-06-06 |
爱迪特 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
21.20%--49.47% |
7665.45--9453.41 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:7665.45万元至9453.41万元,与上年同期相比变动幅度:21.2%至49.47%。
业绩变动原因说明
经公司合理测算,2024年半年度可实现的营业收入区间为43,397.22万元至47,851.91万元,与2023年同期相比变动幅度为22.25%至34.80%;2024年半年度可实现归属于母公司所有者净利润为7,665.45万元至9,453.41万元,与2023年同期相比变动幅度为21.20%至49.47%,随着公司产品知名度不断提升,营业收入逐渐增加,2024年半年度净利润相较去年同期保持稳定增长;2024年半年度可实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为7,534.48万元至9,322.44万元,与2023年同期相比变动幅度为33.11%至64.70%。
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2024-05-31 |
中仑新材 |
盈利小幅减少 |
2024年中报 |
-14.37%--11.32% |
10000.00--13000.00 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:10000万元至13000万元,与上年同期相比变动幅度:-14.37%至11.32%。
业绩变动原因说明
2024年1-6月,公司预计实现营业收入为112.000.00万元至122.000.00万元,较上年同比变化3.20%至12.41%:预计实现归属于母公司股东的净利润为10.000.00万元至13.000.00万元,较上年同比变化-14.37%至11.32%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9.650.00万元至12.650.00万元,较上年同比变化-16.13%至9.95%。2024年1-6月预计营业收入可能呈现上升,主要系受本期销量变动及销售价格变动的影响:净利润可能呈现上升或下降,主要系受本期原材料价格变化,主要产品的毛利率可能产生较大波动的影响。
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2024-05-24 |
利安科技 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
0.61%--11.20% |
2972.30--3285.18 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2972.3万元至3285.18万元,与上年同期相比变动幅度:0.61%至11.2%。
业绩变动原因说明
公司预计2024年1-6月营业收入变动比例为5.55%-16.66%,主要系终端客户为罗技集团的销售收入有所增加;公司预计2024年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润随营业收入的增长而有所上升。公司预计2024年1-6月归属于母公司股东的净利润变动幅度为0.61%-11.20%,上升幅度略低于营业收入,主要系预计收到的政府补助有所减少。
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2024-05-23 |
达梦数据 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
17.25%--36.34% |
8600.00--10000.00 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8600万元至10000万元,与上年同期相比变动幅度:17.25%至36.34%。
业绩变动原因说明
公司预计2024年1-6月营业收入为31,700.00万元至34,000.00万元,较2023年1-6月增长10.27%至18.27%;归属于母公司所有者股东净利润为8,600.00万元至10,000.00万元,较2023年1-6月增长17.25%至36.34%,高于主营业务收入的增长幅度,主要是由于公司渠道销售体系优势逐渐显现,预计2024年1-6月销售费用率较去年同期将有所下降;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为7,800.00万元至9,200.00万元,较2023年1-6月增长17.28%至38.33%。
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2024-05-16 |
汇成真空 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
23.32%--32.66% |
5408.28--5818.03 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5408.28万元至5818.03万元,与上年同期相比变动值为:1022.63万元至1432.38万元,较上年同期相比变动幅度:23.32%至32.66%。
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2024-05-10 |
瑞迪智驱 |
盈利小幅增加 |
2024年中报 |
1.48%--12.16% |
5146.63--5688.39 |
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5146.63万元至5688.39万元,与上年同期相比变动幅度:1.48%至12.16%。
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2024-05-06 |
欧莱新材 |
盈利小幅增加 |
2024年一季报 |
2.40 |
1060.13 |
预计2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1060.13万元,与上年同期相比变动幅度:2.4%。
业绩变动原因说明
2024年1-3月,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降的主要原因系:2023年2月钼粉大宗商品市场价格达到阶段性高点,公司择机对外销售了部分钼及钼合金废料以赚取差价
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