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特种钢概念股票业绩预告

 
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◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2024-03-27 盛德鑫泰 盈利大幅增加 2024年一季报 136.13%--160.99% 4750.00--5250.00

预计2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4750万元至5250万元,与上年同期相比变动幅度:136.13%至160.99%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业,受益于下游订单激增,公司同期在手订单相应增加。2023年6月公司增加综合产能4万吨,产能利用率逐步上升。报告期内,各品类出货量增加,其中合金钢产品出货总量中产品结构进一步提升,不锈钢产品出货量较同期增长约100%。

2024-02-23 广大特材 盈利小幅增加 2023年年报 13.71 11704.24

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:117042350.75元,与上年同期相比变动幅度:13.71%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。1、报告期的经营情况、财务状况本报告期内,公司实现营业总收入380,405.66万元,同比增长12.97%;归属于母公司所有者的净利润11,704.24万元,同比增长13.71%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,051.95万元,同比下降36.29%。报告期末,公司总资产1,073,227.50万元,同比增长2.57%;归属于母公司的所有者权益353,804.21万元,同比增长3.19%;归属于母公司所有者的每股净资产16.51元,同比增长3.19%。2、影响经营业绩的主要因素公司下属子公司广大东汽的产能逐步释放、公司新建大型高端装备用核心精密零部件项目陆续投产,公司产品的产业链进一步延伸,给公司销售订单带来增量,又因公司持续高质量发展而获得政府奖补,对公司经营业绩起到积极作用。同时,受风电行业整体影响,部分产品销售价格不及预期,导致公司毛利率下降。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降36.29%,主要系投资项目转固后项目贷款利息费用化、外币借款余额计提汇兑损失造成期间费用增加、部分产品销售价格不及预期导致毛利率下降。

2024-01-31 福鞍股份 盈利大幅增加 2023年年报 85.66%--110.41% 7500.00--8500.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7500万元至8500万元,与上年同期相比变动值为:3460.31万元至4460.31万元,较上年同期相比变动幅度:85.66%至110.41%。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响:报告期内,公司装备制造业务板块的经营业绩扭亏为盈。报告期内,公司持续优化现有产能,依托多年来积累的技术基础,调整产品方向、优化产品结构;加大研发力度,大力挖掘人才,开拓了整铸转轮、军工缸、核电缸、CB2缸等新产品的销售渠道,进一步提升市场地位。同时公司加强精益化管理,整体营运成本下降,产品毛利率同比上升,公司盈利能力有所提升。(二)参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司报告期内投资收益为正,与上年同期-1,748.32万元相比,有较大幅度增长。

2024-01-31 *ST西钢 扭亏为盈 2023年年报 -- 158000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15.8亿元。 业绩变动原因说明 2023年6月20日,西宁中院裁定受理债权人对公司的重整申请,并指定西宁特钢清算组担任管理人;2023年11月6日,公司收到西宁中院送达的(2023)青01破3号之二《民事裁定书》,裁定批准《西宁特钢重整计划》,并终止西宁特钢重整程序;2023年12月20日,公司收到西宁中院送达的(2023)青01破3号之四《民事裁定书》,裁定确认《西宁特钢重整计划》执行完毕,并终结西宁特钢重整程序。司法重组完毕后公司确认债务重组利得,导致利润大幅增加。全球经济增速持续下滑,国内钢铁行业仍处于低位运行,钢材价格呈现震荡走势、未能有效上升、下游需求不足;原燃料价格持续高位,同时受公司资金短缺等影响,钢铁产量未及预期,实际经营业务亏损。

2024-01-31 太钢不锈 出现亏损 2023年年报 -914.07%---686.13% -125000.00---90000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-90000万元至-125000万元,与上年同期相比变动幅度:-686.13%至-914.07%。 业绩变动原因说明 2023年受钢材供需两端挤压影响,产品价格跌幅大于原料价格跌幅,部分不锈钢原料价格上涨,挤压钢材盈利水平大幅下降,公司2023年出现亏损。面对复杂的经营形势,公司持续深化“算账经营”,着力追求精益生产,优化品种结构,提高产品盈利能力;同时坚持“一切成本皆可降”的理念,深挖成本削减潜力,通过全面对标找差、优化工艺流程、推进经济炉料降本、加大降费力度等措施弥补了部分不利因素。

2024-01-30 杭钢股份 盈利大幅减少 2023年年报 -64.99 16800.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16800万元,与上年同期相比变动值为:-31184万元,与上年同期相比变动幅度:-64.99%。 业绩变动原因说明 2023年,国内钢铁行业整体呈供强需弱态势,钢材价格低位震荡,叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格维持高位运行,钢铁企业经营承受压力,盈利空间受到挤压。面对严峻的市场形势,公司虽坚持贯彻“低成本、高效率”经营策略,加大力度开展降本增效工作,努力实现企业效益最大化,但受行业环境影响,公司业绩同比仍有较大幅度下滑。

2024-01-27 重庆钢铁 亏损大幅增加 2023年年报 -- -159200.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-159200万元。 业绩变动原因说明 2023年,地缘政治冲突进一步加剧全球经济下行压力,全球经济增速持续下滑,钢材需求明显萎缩,但原燃料采购成本较长时间处于高位,导致国内钢铁市场呈现供给减量、需求收缩、成本上升、钢材价格持续下行等特征。公司经营环境承受巨大压力,购销两端市场价差持续收窄,报告期内经营业绩出现亏损。

2024-01-24 常宝股份 盈利大幅增加 2023年年报 57.10%--76.21% 74000.00--83000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:74000万元至83000万元,与上年同期相比变动幅度:57.1%至76.21%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营业绩较去年同期实现较大幅度的增长,主要原因为公司坚持“专而精,特而强”发展战略,坚持品牌经营和价值经营,根据市场变化做好内部挖潜和精益生产,推进产品结构和市场结构调整,持续推动国内外品牌客户开发认证,加大高端化转型及高端产品市场拓展,产销量同比保持增长创历史新高,产品盈利能力改善提升,制造成本有所下降。同时,公司加大技术创新、精益改善、智能制造及节能减碳等方面的措施,整体经营质量和品牌竞争力显着提升,从而实现了经营业绩的较大增长。

2024-01-17 抚顺特钢 盈利大幅增加 2023年年报 83.20%--128.99% 36000.00--45000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:36000万元至45000万元,与上年同期相比变动幅度:83.2%至128.99%。 业绩变动原因说明 2022年度,根据与吉林银行股份有限公司大连分行的破产债权诉讼案终审判决情况,公司基于谨慎性原则,计提预计负债9,621.52万元。同时,根据相关税收优惠政策,公司在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的符合政策规定的设备、器具等固定资产,在2022年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,公司计提所得税费用7,387.80万元。受上述与营业外支出及所得税费用相关的非经常性损益影响,导致公司2022年度净利润同比大幅下降,上年基数较低是公司2023年度净利润同比大幅增加的主要原因之一。2023年度,公司围绕中长期发展规划,坚持自主创新,全面深化改革,坚持“特钢更特”的战略定位,对内从产品结构调整、工艺优化降本、技改加速推进等方面开展工作,对外大力开发新产品及新市场,总体保证了生产经营稳中向好。

2023-07-15 方大特钢 盈利大幅减少 2023年中报 -73.55%---69.48% 26000.00--30000.00

预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:26000万元至30000万元,与上年同期相比变动值为:-72311.04万元至-68311.04万元,较上年同期相比变动幅度:-73.55%至-69.48%。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响2023年上半年,受钢铁行业下游市场需求不及预期等因素影响,钢材价格水平同比下降,尤其是自2023年3月中旬至5月底钢材价格快速下跌;虽然原燃料价格同期也有不同程度的下跌,但不足以抵消钢材销售价格下跌的幅度,造成吨钢毛利水平同比大幅下降。受上述及上年同期基数较高等因素影响,公司2023年上半年盈利水平同比下降,但吨钢毛利水平依然保持着行业相对领先优势。(二)非经营性损益的影响2023年上半年,公司非经营性损益金额约为-900万元。(三)其他影响2023年上半年,公司股权激励费用摊销导致本期管理费用增加、净利润减少。

2023-03-13 永兴材料 盈利大幅增加 2022年年报 612.42 631974.44

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6319744372.08元,与上年同期相比变动幅度:612.42%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司实现营业总收入1,557,873.17万元,比上年同期增长116.39%;实现营业利润767,080.88万元,比上年同期增长657.66%;实现利润总额766,364.23万元,比上年同期增长658.65%;实现归属于上市公司股东净利润631,974.44万元,比上年同期增长612.42%;基本每股收益15.59元/股,比上年同期增长602.09%;加权平均净资产收益率74.72%,比上年同期增长55.38个百分点。2022年度,新能源行业维持快速发展态势,下游客户对锂盐保持强劲需求,带动碳酸锂价格持续上涨并逐步稳定在较高水平。公司把握新能源行业发展契机,加快项目建设,提升碳酸锂产能;加强技术创新和内部管理,合理控制成本,业绩实现大幅增长。2、报告期末,公司总资产为1,542,337.55万元,较期初增加142.15%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,227,896.45万元,较期初增加143.81%;股本为414,693,493股,较期初增加2.15%;归属于上市公司股东的每股净资产为29.61元,较上年同期增加138.60%。2022年度,公司业绩实现大幅增长,带动公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益较期初明显增加;同时,公司完成非公开发行股票,股本增加8,743,343股。

2023-01-20 久立特材 盈利大幅增加 2022年年报 50.00%--70.00% 119112.00--134994.00

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:119112万元至134994万元,与上年同期相比变动幅度:50%至70%。 业绩变动原因说明 2022年度,公司持续加大研发力度,不断推动产品结构转型升级,进一步提升自身产品的核心竞争力;通过研发和销售的双轮驱动,紧抓行业的发展机会,克服了严峻的国际形势和反复的国内疫情带来的多重困难,推动了公司主营业务的稳步发展和提升;同时,叠加对联营企业的股权投资,公司整体效益实现了大幅增长。

2022-07-14 河钢股份 盈利小幅减少 2022年中报 -40.00%---30.00% 91268.00--106480.00

预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:91268万元至106480万元,与上年同期相比变动幅度:-40%至-30%。 业绩变动原因说明 2022年上半年,受市场需求持续下降的影响,钢材综合售价下滑,致使公司产品盈利水平下降,2022年半年度业绩同比大幅下降。

2022-01-15 中信特钢 盈利小幅增加 2021年年报 31.82 795163.58

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:795163.58万元,与上年同期相比变动幅度:31.82%。 业绩变动原因说明 2021年,公司坚持高质量发展主题,深耕特钢主业,以“内生+外延”的发展路径,做精做强高品质特殊钢,整合产业链上下游,与供应商和客户保持稳定的长期战略合作,全年实现收入和利润双增长。2021年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长31.82%,主要原因是:报告期内面对原材料市场价格波动及“能耗双控”政策等影响,公司一方面积极优化产品结构,适时调整产品售价,实现了营业收入的稳定增长;另一方面,多措并举,节能减排,降本增效,有效地控制了成本费用的增长,从而实现了归属于上市公司股东净利润的稳定增长。同时,本报告期内计入当期损益的政府补助同比有所下降,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长33.58%;另外,本报告期公司股本无变化,基本每股收益同比增长31.67%。

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