公告日期 报告期 业绩预告内容明细 上年同期每股收益(元)
2022-04-01 2022-03-31 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:18000万元至20500万元,与上年同期相比变动幅度:87%至112.97%。业绩变动原因说明报告期内,公司按照高质量发展目标,积极把握钛行业市场机遇,全力拓展市场需求,运行质量和效率不断提升,产品盈利能力增强,使得公司本期经营业绩同比有较大幅度增长。 0.22
2022-04-01 2021-12-31 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:560279748.52元,与上年同期相比变动幅度:54.49%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2021年,公司实现营业收入为524,604.25万元,较上年同期增长20.94%;归属于上市公司股东的净利润为56,027.97万元,较上年同期增长54.49%;2021年末公司总资产为1,175,670.61万元,较期初增长34.38%;归属于上市公司股东的所有者权益为603,840.76万元,较期初增长50.55%。2021年,公司持续推进深化改革,紧抓钛行业市场结构性增长机遇,大力开拓市场空间,优化产业布局调整,核心竞争力和科研实力不断增强,经营质量和运行效率持续提升,主营业务产品销售收入同比增加,盈利能力显着提高,使得报告期公司经营业绩同比增长。(二)主要财务数据和指标大幅增减变动的说明1、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益变动的主要原因是报告期公司销量增长,经营效益较好,盈利增加所致。2、总资产变动的主要原因是报告期流动资产中货币资金及存货的期末余额变动较大所致。3、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产变动的主要原因是报告期公司非公开发行股票所致。 0.84
2022-01-22 2021-12-31 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:55000万元至58000万元,与上年同期相比变动幅度:51.66%至59.93%。业绩变动原因说明2021年,公司积极把握钛行业市场发展机遇,加大市场开拓力度,持续深化改革创新,经营质量和运行效率得到进一步提升,主营业务产品销售收入同比增长,盈利能力显着增强,使得公司本期经营业绩同比增长。 0.84
2021-10-13 2021-09-30 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:47100万元,与上年同期相比变动幅度:94.96%。业绩变动原因说明报告期内,公司抢抓市场机遇,持续优化产品结构,盈利能力较强的产品收入占比提升,产品毛利率提高,使得公司本期经营业绩同比增长。 0.56
2021-07-08 2021-06-30 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:27600万元,与上年同期相比变动幅度:94.16%。业绩变动原因说明2021年上半年,公司积极把握钛行业市场机遇,加大产品结构优化力度,提高运行质量和效率,盈利能力较强的产品收入占比提高,使得公司本期经营业绩同比有较大幅度增长。 0.33
2021-04-06 2021-03-31 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:9200万元,与上年同期相比变动幅度:122.59%。业绩变动原因说明本期业绩预增的主要原因是公司产品结构优化,盈利能力较强的产品收入占比提高,使公司本期经营业绩同比较大幅增长。 0.10
2021-01-27 2020-12-31 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:37000万元,与上年同期相比变动幅度:54.16%。业绩变动原因说明2020年,公司积极把握航钛产品市场需求增长的重要机遇,持续推进深化改革,加大产品结构优化力度,提高运行质量和效率,发展活力得到释放,航钛产品订货和销售额同比有较大提升,产品毛利率提高,使公司本期经营业绩同比大幅增长。 0.56
2020-01-11 2019-12-31 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:24800万元,与上年同期相比变动幅度:75%。业绩变动原因说明2019年,面对钛行业市场持续稳中向好的发展态势,公司积极把握需求增长的重要机遇,持续推进深化改革,加大产品结构优化力度,提高运行质量和效率,企业改革成效显著,发展活力得到释放,产品订货和销售额同比有较大提升,使公司本期经营业绩同比大幅增长。 0.33
2019-10-09 2019-09-30 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:16900万元,与上年同期相比变动值为:7218万元,与上年同期相比变动幅度:74.56%。业绩变动原因说明报告期内,面对钛行业市场持续稳中向好的发展态势,公司牢牢把握需求增长和行业复苏的重要机遇,持续推进深化改革,加大产品结构优化力度,提高运行质量和效率,企业改革成效显著,发展活力得到释放,产品订货和销售额同比有较大提升,使得公司报告期内经营业绩较上年同期大幅增长。 0.23
2019-08-21 2019-09-30 预计公司年初至下一报告期末的累计净利润较上年同期相比将有较大增幅。业绩变动原因说明2019年1月至6月,公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,050.43万元,同比增加225.00%,扣除非经常性损益事项后,实现归属于上市公司股东的净利润为10,139.21万元,同比增加299.72%。预计公司年初至下一报告期末的累计净利润较上年同期相比将有较大增幅,实际财务数据请以公司2019年第三季度报告为准。 0.23
2019-07-17 2019-06-30 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11000万元,与上年同期相比变动值为:7600万元,与上年同期相比变动幅度:223.53%。业绩变动原因说明2019年上半年,公司以“两步走”发展战略为指引,继续推进深化改革,加大产品结构调整力度,提高运行质量和效率,改革发展成效进一步体现;同时,在钛行业继续保持稳中向好的态势下,公司全力抢抓市场机遇,产品订货和销售额同比有显著提升,使得公司报告期内经营业绩较上年同期大幅增长。 0.08
2019-04-12 2019-03-31 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2940万元。业绩变动原因说明公司2019年第一季度持续深化改革,有效提升经营主体质量,积极开拓市场,优化产业布局,产品订货和销量同比增长,营业收入与上年同期相比有较大幅度增长,使公司本期业绩同比扭亏并盈利。 -0.02
2019-01-19 2018-12-31 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15000万元至17000万元,与上年同期相比变动幅度:598%至691%。业绩变动原因说明2018年,公司持续推进改革激发活力,不断强化管理提升效益,积极开拓市场,加快科技创新,进一步优化产品结构,提升产品质量,营业收入同比上升,盈利水平与上年同期相比有较大幅度增长。 0.05
2018-10-12 2018-09-30 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:9600万元。业绩变动原因说明报告期内,公司持续深化改革激发活力,不断强化管理提升效益,加快科技创新拓宽市场,产品订货和销量同比上升,盈利水平与上年同期相比有较大幅度增长,使公司本期业绩同比扭亏为盈。 -0.06
2018-07-20 2018-06-30 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3400万元。业绩变动原因说明公司2018年上半年持续深化改革,强化提质增效,积极开拓市场,产品订货和销量同比增长,营业收入与上年同期相比有较大幅度增长,使公司本期业绩同比扭亏并盈利。 -0.12
2017-10-18 2017-09-30 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-2,600.00万元。业绩变动原因说明报告期受钛产品市场竞争激烈及公司产品结构季节性的影响,使得公司本期业绩亏损。 -0.27
2017-07-18 2017-06-30 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-5,200.00万元。业绩变动原因说明报告期受钛产品市场竞争激烈及公司产品结构季节性的影响,使得公司本期业绩亏损。 -0.21
2017-04-19 2017-03-31 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-3,600.00万元。业绩变动原因说明报告期受钛产品市场竞争激烈及公司产品结构季节性的影响,使得公司本期业绩亏损。 -0.12
2017-01-05 2016-12-31 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2,500.00万元至5,500.00万元。业绩变动原因说明(一)处置了与公司主营业务无关的三处房地产,增加了公司利润。(二)公司第四季度产品销售中新品比例大幅提升,产品结构改善,使主营业务利润增加。以上原因使得公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。 -0.43
2016-10-28 2016-12-31 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润可能为亏损。业绩变动原因说明报告期受国内外经济形势的影响,钛产品市场供过于求、竞争激烈,公司主导产品平均售价低位徘徊,导致公司盈利能力降低,同时公司工程项目转固后折旧费用增加,预计2016年1-12月累计净利润可能为亏损,请广大投资者注意投资风险。 -0.43
2016-08-26 2016-09-30 预计下一报告期累计净利润可能为亏损。业绩变动原因说明报告期受国内外经济形势的影响,钛产品市场供过于求、竞争激烈,公司主导产品平均售价低位徘徊,导致公司盈利能力降低,同时公司工程项目转固后折旧费用增加,预计下一报告期累计净利润可能为亏损,请广大投资者注意投资风险。 -0.21
2016-07-19 2016-06-30 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-9,000.00万元。业绩变动原因说明(一)报告期受国内外经济形势的影响,钛产品市场供过于求、竞争激烈,公司主导产品平均售价低位徘徊,导致公司盈利能力降低。(二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。 -0.12
2016-04-28 2016-06-30 预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。业绩变动原因说明2016年以来,钛行业市场需求低迷、竞争激烈,公司主导产品平均售价下降,同时公司工程项目转固后折旧费用增加,预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损,请广大投资者注意投资风险。 -0.12
2016-01-30 2015-12-31 预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.15亿元至-1.65亿元。业绩预告更正的主要原因由于本公司参股公司中航特材工业(西安)有限公司(本公司持股比例为12.14%)2015年度单项计提坏账准备约6.5亿元,致使该公司截止2015年12月31日净资产为负值,按照《企业会计准则》的规定,本公司拟对相关可供出售金融资产全额计提减值准备6281万元。以上原因导致公司2015年年度业绩预亏数据出现较大差异。 0.03
2016-01-20 2015-12-31 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为-9300万元左右,预计2015年年度经营业绩将出现亏损。业绩变动原因说明(一)本报告期钛产品市场受国内外经济形势的影响,公司主导产品平均售价下降,导致公司盈利能力降低。(二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。以上原因使得公司本期业绩亏损。 0.03
2015-10-29 2015-12-31 预计2015年1-12月累计净利润可能为亏损。业绩变动原因说明2015年以来,钛行业市场需求低迷、竞争激烈,公司主导产品平均售价下降,同时公司工程项目转固后折旧费用增加,预计2015年1-12月累计净利润可能为亏损,请广大投资者注意投资风险。 0.03
2015-10-23 2015-09-30 预计2015年1月1日至2015年9月30日经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-8900万元左右。业绩变动原因说明(一)本报告期钛产品市场受国内外经济形势的影响,公司主导产品平均售价下降,导致公司盈利能力降低。(二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。以上原因使得公司本期业绩亏损。 0.00
2015-08-13 2015-09-30 预计2015年1-9月累计净利润可能为亏损。业绩变动原因的说明2015年以来,钛行业市场需求低迷、竞争激烈,公司主导产品平均售价下降,同时公司工程项目转固后折旧费用增加,预计2015年1-9月累计净利润可能为亏损,请广大投资者注意投资风险。 0.00
2015-07-17 2015-06-30 预计2015年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5000万元左右。本期业绩预亏的主要原因(一)本报告期钛产品市场受国内外经济形势的影响,公司主导产品平均售价下降,导致公司盈利能力降低。(二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。以上原因使得公司本期业绩亏损。 0.01
2015-04-29 2015-06-30 预计2015年1-6月累计净利润可能为亏损。业绩变动原因的说明2015年以来,钛行业市场需求低迷、竞争激烈,公司主导产品平均售价下降,同时公司工程项目转固后折旧费用增加,预计2015年1-6月累计净利润可能为亏损。 0.01
2015-04-16 2015-03-31 预计2015年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2000万元左右。本期业绩预亏的主要原因:(一)本报告期钛行业市场需求低迷、竞争激烈,公司主导产品平均售价下降。(二)公司工程项目转固后,折旧费用增加。以上原因使得公司本期业绩亏损。 0.00
2013-01-30 2012-12-31 预计2012年1-12月归属于母公司的净利润将比上年同期下降80%以上。业绩变动的原因本报告期钛行业市场仍供过于求、竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。 0.14
2012-10-09 2012-09-30 预计2012年1-9月归属于母公司的净利润将比上年同期下降90%以上。业绩变动的原因本报告期钛产品市场竞争激烈,有效需求不足、供大于求,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。 0.11
2012-07-26 2012-06-30 预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于母公司的净利润将比上年同期下降80%以上。业绩变动的原因本报告期钛行业市场仍供过于求、竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。 0.02
2012-01-31 2011-12-31 预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长1800%左右。业绩变动的原因:公司经营状况好转,主要产品价格有所上升,利润增加。同时,公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利状况较 2010 年同期实现增长。 0.01
2011-10-18 2011-09-30 预计2011年1月1日至2011年9月30日,归属于上市公司的净利润:比去年同期增长1550%以上。业绩增长的原因:公司经营状况好转,主要产品价格有所上升,利润增加。同时,公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利状况较2010 年同期实现增长。 0.01
2011-02-18 2010-12-31 预计2010 年年度归属于母公司所有者的净利3,456,924.93元,同比上年同期下降78.95%。 0.04
2011-01-28 2010-12-31 预计2010 年1-12 月归属于母公司的净利润将比上年同期下降90%以上。变动的原因:本报告期钛行业市场仍供过于求、竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。 0.04
2010-10-15 2010-09-30 预计2010年1-9月归属于母公司的净利润将比上年同期下降80%以上。业绩变动的原因:本报告期钛行业市场竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,主导产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。 0.06
2010-07-20 2010-06-30 预计2010年1-6月归属于母公司的净利润将比上年同期下降80%以上。业绩变动的原因:本报告期钛行业市场仍供过于求、竞争激烈,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。 0.07
2010-04-08 2010-03-31 预计2010年1-3月归属于母公司的净利润将比上年同期下降80%以上。变动的原因:2010 年一季度钛行业市场仍供过于求、竞争加剧,公司主导产品销售价格仍在低位徘徊,毛利率同比下降,主导产品盈利空间缩小,导致公司盈利能力降低。 0.05
2010-01-29 2009-12-31 预计2009 年1-12 月归属于母公司的净利润将比上年同期下降90 %以上。受国际金融危机及宏观经济形势影响,公司主导产品销售价格和毛利率同比出现明显下降,导致公司盈利能力降低。 0.70
2009-10-14 2009-09-30 预计2009年1-9月归属于母公司的净利润将比上年同期(归属于母公司的净利润为284914618.81元人民币)下降50%以上。受国际金融危机及宏观经济形势影响,公司主导产品市场需求减少,出口合同订单数量下滑,产品价格大幅下降,毛利率同比出现明显下降,导致公司盈利能力降低。 0.67
2009-07-07 2009-06-30 预计2009年1-6月归属于母公司的净利润将比上年同期下降50%以上。 0.50
2009-04-08 2009-03-31 预计2009 年1-3月归属于母公司的净利润将比上年同期下降50%以上。 0.24
2007-10-09 2007-09-30 预计2007年1-9月的净利润将比去年同期增长50%以上。 0.00
2007-01-27 2006-12-31 预计2006年全年净利润将比2005年同期增长100%以上。 0.00
2006-10-10 2006-09-30 预计2006年1-9月的净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为106333096.27元人民币)。 0.00
2006-05-09 2006-06-30 公司预计2006年1-6月的净利润将比上年同期增长200%左右。 0.00
2005-12-16 2005-12-31 经初步估算,预计2005年1-12月的净利润将比去年同期增长100%以上。 0.00
2005-09-29 2005-09-30 预计2005年1-9月的净利润将比去年同期增长50%以上。 0.00
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