2021-01-27 |
2020-12-31 |
预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1200万元。业绩变动原因说明公司本次业绩预盈主要有两个方面的原因,一方面,报告期内,公司进一步加强了生产经营和工艺技术管理,生产系统实现稳产高产,27.5%双氧水年累计产量突破了10万吨/年的设计能力,同时下半年,特别是进入四季度以后,受供求关系影响,产品价格上涨,销售收入和利润增加;另一方面,报告期内,公司加强了货币资金管理,银行利息收入增加。 |
-2.34 |
2020-01-18 |
2019-12-31 |
预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-196300万元。业绩变动原因说明一是发生了大额资产处置损失。2019年,因执行《重整计划》的需要,公司对相关资产进行了公开拍卖变现处置,由于资产处置拍卖成交价格低于相应资产的账面净值而产生大额资产处置损失,资产处置损失约为13.22亿元。二是支付了大额的职工安置补偿费用。因为大部分资产已进行处置,故公司对相关岗位上的员工进行了安置,发生了大额的职工安置补偿费用,共支付职工安置补偿费用约2.96亿元。三是产生了大额的停工损失。自2019年3月30日起,公司所有位于柳州市北雀路67号厂区内的母公司生产系统及控股子(孙)公司全面停产,导致期间产生了大额的停工损失,全年停工损失共计约2.30亿元。 |
0.90 |
2019-01-31 |
2018-12-31 |
预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:35100万元,与上年同期相比变动幅度:570.27%。业绩变动原因说明2018年1月31日柳州市中级人民法院裁定受理公司重整,公司进入司法重整程序,2018年11月26日柳州市中级人民法院裁定批准了公司《重整计划》,后公司依据《重整计划》的规定,开展了相关债权偿付和资本公积金转增股本工作,通过部分债务以现金清偿、部分债务以实施资本公积金转增的股票抵偿的方式,降低了公司负债总额,优化了公司资产结构。目前,公司预计债务重组收益约为12.22亿元,该项非经常性损益的获得使公司报告期净利润大幅增长。 |
0.15 |
2018-01-30 |
2017-12-31 |
预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5,000.00万元至6,500.00万元。业绩变动原因说明(一)主营业务影响报告期,公司所处行业有所复苏,特别是四季度以来,大部分产品市场回暖,价格上涨,公司?住市场机遇,利用市场变化及时调整产品结构,使公司盈利能力与上年同期相比有所提升。(二)非经常性损益的影响报告期内,公司发生收到柳州市财政局给与的财政补贴及处置部分非流动资产非经常性损益事项,影响金额合计约为72,000万元,全部计入公司当期的损益,对公司利润产生积极的影响。 |
0.00 |
2017-01-21 |
2016-12-31 |
预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-65,000.00万元至-80,000.00万元。业绩变动原因说明1、报告期内,公司所处行业持续低迷,绝大部分产品年平均售价继续下跌,市场销售不畅,尿素、双氧水、硝酸铵等部分产品销售数量减少,其中尿素价格下降26.72%,收入减少1.17亿元;双氧水(50%)销量下降16.52%,收入减少4700多万元;硝铵产品销量下降38.58%,收入减少7900多万元。2、报告期内,广西区内化肥用电优惠政策全部取消,化肥生产用电执行大工业电价标准,尽管公司获得部分电力直接交易优惠,但是整体电价上升,导致报告期内亏损增加2400多万元。3、根据公司产品的市场供需情况及前景预测,结合相关资产的当前状况,按照《企业会计准则》的有关规定,公司对存货、应收账款计提存货跌价准备和坏帐准备,年末对固定资产、在建项目进行减值测试,计提资产减值准备。 |
-1.22 |
2016-01-30 |
2015-12-31 |
预计本公司2015年年度经营业绩将出现亏损,预计实现归属于上市公司股东的净利润为-35,000万元到-42,000万元。业绩变动原因说明1、受经济下行压力加大、产业结构调整、行业产能过剩等因素影响,公司包括主要产品保险粉、硝酸铵、尿素等在内的大部分产品价格持续下降,销售不畅,致使公司产品营业收入和毛利减少,其中保险粉价格下降32.37%,收入减少1.6亿元;尿素销量下降14.50%,收入减少7200万元;硝铵产品销量下降30.83%,收入减少1.4亿元。2、广西区内出台逐步取消化肥用电价格优惠政策,报告期内公司电力成本增加超过8000万元。3、由于市场变化较大,产品结构调整,导致生产负荷波动频繁,产品成本有所增加。 |
0.02 |
2015-07-31 |
2015-06-30 |
预计公司2015年上半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-8000万元至-10000万元之间。本期业绩预亏的主要原因公司所处行业持续低迷,市场供求矛盾加剧,竞争激烈,产品销售不畅,包括公司主要产品保险粉、硝酸铵在内的部分产品价格下降幅度较大;同时,由于广西壮族自治区物价局下文逐步取消化肥用电价格优惠,电力成本上升,产品生产成本增加,导致公司亏损加剧。 |
-0.05 |
2015-01-31 |
2014-12-31 |
2014年度公司将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润为1,000万元至1,500万元。本期业绩预盈的主要原因 主要是报告期生产稳定,原材料价格下降,同时公司并购了湖南中成化工有限公司等企业,增厚了业绩。 |
-0.37 |
2014-03-26 |
2013-12-31 |
预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润亏损14,000万元至15,000万元。业绩预告更正的主要原因 本次2013年度业绩预亏大幅增加主要由以下原因造成:1、2013年8-9月期间,生产系统停工检修,因检修时间比计划时间延长,期间发生了金额较大的损耗,公司原认为其受益期在后而予以资本化。但由于该系统已投入正常运行且已转入固定资产,上述损耗不符合资本化条件,不应资本化而应予以费用化。由此影响当期损益约为7,500万元。2、2013年因暴雨内涝导致公司部分库存产品被水浸泡遭到毁损。公司原以为通过技术手段处理后可以继续出售,但经再次深入核实,该部分产品虽已处理完毕,但由于质量原因仍无法出售。因此报告期末公司对该部分产品计提资产减值损失,影响当期损益约为1,800万元。 |
0.10 |
2014-01-18 |
2013-12-31 |
预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5,000万元左右。本期业绩预亏的主要原因 2013年是公司最为困难的一年,大部分产品市场继续延续2012年下跌趋势,价格持续在低位徘徊,虽然4季度甲醇、双氧水等产品价格有所回升,但公司主导产品尿素、硝酸铵的市场仍未有起色,对公司业绩影响较大。 |
0.10 |
2013-10-31 |
2013-12-31 |
预计2013年度公司累计净利润可能为亏损或与上年同期相比出现大幅度下降。业绩变动原因的说明报告期,受国内外经济形势影响,公司产品供求矛盾突出局面未有改变,主导产品硝酸铵和尿素价格继续下降,销售数量进一步缩减,1-3季度公司累计亏损4,664.48万元。按照目前情况判断,4季度产品市场难有好转,预计2013年度,公司累计净利润可能为亏损或与上年同期相比出现大幅度下降。 |
0.10 |
2013-08-16 |
2013-09-30 |
预计2013年1-9月份公司累计净利润可能为亏损或与上年同期相比出现大幅度下降。业绩变动原因说明报告期,受国内外经济形势影响,公司产品大多显现产能过剩,供求矛盾突出,销售价格下降,销售数量减少,公司亏损2,736.31万元。目前,产品市场仍持续低迷,预计年初至下一报告期期末,公司累计净利润可能为亏损或与上年同期相比出现大幅度下降。 |
0.11 |
2013-04-26 |
2013-06-30 |
预计2013年1-6月份,公司累计净利润可能为亏损或与上年同期相比出现大幅度下降。业绩变动原因说明报告期,受国内外经济形势影响,公司主要产品硝酸铵、浓硝酸等市场持续低迷,虽然产量上升,消耗下降,但销售价格下降,导致营业收入减少,毛利率下降,公司亏损1,405.54万元。二季度公司主导产品市场仍处于低迷状态,预计年初至下一报告期期末,公司累计净利润可能为亏损或与上年同期相比出现大幅度下降。 |
0.10 |
2013-04-13 |
2013-03-31 |
预计2013年第一季度经营业绩将出现亏损,归属于上市公司股东的净利润为-1,430万元左右。业绩亏损主要原因 2013第一季度预计公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期有大幅度下降,处于亏损状态。主要原因是一季度受国内外经济形势影响,公司主要产品硝酸铵、浓硝酸等产品市场持续低迷,虽然产量上升,消耗下降,但销售价格下降,销售量萎缩,导致营业收入减少,毛利率下降。 |
0.06 |
2011-01-21 |
2010-12-31 |
预计公司2010 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长150%至200%。主要原因:2010年,公司采取有效措施,提高管理效能,有效地增加了现有装置的产出效率;坚持以市场为导向,及时调整产品结构,提高产品盈利水平;产品市场好转,主要产品销售价格和销售数量均有所增长,盈利能力得到增强。因此,预计2010 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期大幅增长。 |
0.08 |
2010-04-26 |
2010-06-30 |
预测年初至下一报告期期末,公司累计净利润将较上年同期发生较大幅度增长。公司去年中期报告出现亏损,本报告期公司实现净利润26,775,436.13 元,根据公司当前生产形势及产品和原材料市场情况判断,预测年初至下一报告期期末(即2010年中期报告),公司累计净利润将较上年同期发生较大幅度增长。 |
-0.04 |
2009-07-07 |
2009-06-30 |
预计公司2009年中期业绩将出现亏损。 |
0.38 |
2009-04-15 |
2009-03-31 |
预计公司2009年第一季度业绩将出现亏损。 |
0.11 |
2008-07-15 |
2008-06-30 |
预计公司2008年上半年实现的净利润比上年同期增长达50%以上。 |
0.28 |
2007-04-19 |
2007-06-30 |
公司合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目自2007年年初投料试车成功,一季度设备仍处于调试阶段,生产情况不是很理想,运行时间短、负荷低,二季度项目投资将转固,届时会大幅增加公司固定资产折旧费用,如果二季度该项目仍不能实现长周期稳定运行,将对公司业绩产生较大影响。 |
0.00 |
2005-01-06 |
2004-12-31 |
公司2004年度整体运行良好,经对年度财务数据的初步测算,净利润较2003年有较大幅度增长,预计增长幅度在50%以上(2003年实现净利润4452.12万元)。 |
0.00 |