公告日期 报告期 业绩预告内容明细 上年同期每股收益(元)
2024-07-05 2024-06-30 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:670万元。业绩变动原因说明经初步测算,公司2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈的主要原因如下:(一)报告期内,煤炭、焦炭等主要原材料采购价格下降幅度较大;同时,公司持续推行精细化管理,一体化产业联动式循环经济产业链降本增效成果显着,有效地控制了产品制造成本和各项费用。(二)根据2023年9月3日财政部、税务总局发的2023年第43号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》,自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额,公司报告期内享受增值税加计抵减额同比增加,导致其他收益增加。(三)报告期内,因库存商品成本下降,影响存货跌价准备计提减少,导致计提资产减值损失较上年同期减少。(四)公司主要联营企业报告期内盈利,确认投资收益较上年同期增加。 -0.34
2024-01-27 2023-12-31 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-75000万元至-85000万元。业绩变动原因说明2023年4月30日,天辰化工有限公司纳入公司合并范围。因同一控制下企业合并,公司将天辰化工有限公司2023年经营情况纳入公司2023年度合并报表,并对期初及上年同期报表进行了追溯调整。报告期内,受国内外宏观经济的影响,氯碱化工行业下游需求偏弱,供应过剩,竞争加剧,使得公司聚氯乙烯树脂(包括煳树脂和特种树脂)、烧碱等主要产品销售价格较上年同期下降较多,毛利率同比下降,以及联营企业亏损确认投资损失,上述原因共同导致公司经营业绩亏损。 0.50
2023-07-15 2023-06-30 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-56000万元至-59600万元。业绩变动原因说明2023年4月30日,天辰化工有限公司纳入公司合并范围。因同一控制下企业合并,公司将天辰化工有限公司2023年1-6月经营情况纳入公司2023年半年度合并报表,并对期初及上年同期报表进行了追溯调整。报告期内,受国内外宏观经济的影响,氯碱化工行业下游需求偏弱,供应过剩,竞争加剧,使得公司聚氯乙烯树脂(包括煳树脂和特种树脂)、烧碱等主要产品销售价格较上年同期大幅下降,导致公司经营业绩出现亏损。 0.43
2022-01-18 2021-12-31 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:160000万元至175000万元,与上年同期相比变动值为:71340万元至86340万元,较上年同期相比变动幅度:80%至97%。业绩变动原因说明2021年度,由于聚氯乙烯树脂、烧碱等产品市场价格大幅上涨,以及同一控制下企业合并收购子公司等因素综合影响,公司营业利润率、净利润同比大幅上涨。 0.66
2021-07-09 2021-06-30 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:95000万元至98000万元,与上年同期相比变动幅度:530%至550%。业绩变动原因说明2021年上半年,聚氯乙烯树脂等产品价格较上年同期大幅上涨,公司及时把握市场机遇,发挥完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链优势,保持主要氯碱化工产品的产能发挥,实现公司营业利润率、净利润同比大幅上涨。2020年12月25日,因同一控制下企业合并,天伟水泥有限公司纳入公司合并范围,公司对上年同期报表进行了追溯调整。 0.10
2021-01-16 2020-12-31 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:86000万元至92000万元,与上年同期相比变动幅度:36%至46%。业绩变动原因说明1、公司2020年度实施资产重组工作,天能化工有限公司(以下简称“天能化工”)、天伟水泥有限公司(以下简称“天伟水泥”)分别于2020年4月30日、2020年12月25日成为公司全资子公司,上述公司并表核算后,公司产品结构及利润构成在本报告期与上年同期(调整前)相比发生了重大变动,由于上述收购为同一控制下企业合并,公司对期初及上年同期报表进行了追溯调整。2、公司完成收购天能化工和天伟水泥后,资产规模、营业收入及整体盈利水平大幅提升,受上半年疫情影响,以及煳树脂、聚氯乙烯等产品价格三、四季度大幅上涨等因素综合影响,公司营业利润率、净利润同比大幅上涨。3、天能化工2020年1-4月及上年同期、天伟水泥2020年1-12月及上年同期业绩均属于非经常性损益。4、公司自2020年4月1日起对正在使用的与化工产品生产相关的机器设备折旧年限由14年变更为20年,其他机器设备及其他类别资产折旧年限不变。经公司财务部门测算,不考虑公司在2020年3月31日后增减变动的固定资产,本次调整部分固定资产折旧年限减少计提2020年折旧额10,506.42万元左右,在扣除企业所得税的影响后,增加公司报告期净利润8,930.46万元,增加公司报告期所有者权益8,930.46万元,最终影响金额以经审计的金额为准。5、2019年度追溯调整前经审计归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润比较基数较小。 0.03
2020-01-23 2019-12-31 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2000万元至3000万元,与上年同期相比变动值为:-47300万元至-46300万元,较上年同期相比变动幅度:-96%至-93%。业绩变动原因说明2019年,公司总体经济运行较为平稳,因受原料价格上涨、氯碱化工产品中烧碱价格下降,以及推进国企改革,退出非主营业务所涉及部分资产有所减值等因素综合影响,盈利水平较上年同期下降,公司营业利润率、净利润同比大幅下降。 0.51
2017-01-26 2016-12-31 预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润区间为4.70亿元至5.10亿元,较上年同期(法定披露数据)相比将增长1000%-1200%,较追溯调整后的上年同期相比增长90%-120%。业绩变动原因说明经中国证监会证监许可【2016】191号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,2016年3月29日,天伟化工62.5%股权过户至公司,天伟化工成为公司全资子公司,2016年中期并表核算,公司增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售,形成以氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式,公司资产规模、盈利能力大幅提升。天伟化工拥有年产20万吨/年特种聚氯乙烯树脂及综合配套装置资产,包括年产20万吨特种PVC装置、年产15万吨烧碱装置、年产70万吨电石装置和2×330MW热电机组资产,该配套装置资产以特种PVC为最终产品的“自备电力→电石→特种PVC”的一体化产业联动式发展模式,具有较明显的成本优势。天伟化工合并入公司报表后,公司主营业务构成和利润来源相应发生重大变动,公司依据天健审〔2016〕3-510号《专项审计报告》、天健审〔2016〕3-514号《审计报告》,对2015年年度数据进行追溯调整。 0.09
2016-08-30 2016-09-30 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:36,000.00万元至40,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:1,500.00%至1,750.00%,较调整后上年同期增长幅度为100%-125%。业绩变动原因说明报告期内,天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司,天伟化工合并入公司报表核算,其核算方式由权益法变成成本法,预计2016年三季度累计净利润将大幅上涨,2016年1-9月,预计公司归属母公司净利润业绩区间为36,000万元至40,000万元,较上年同期2,192.90万元增长1500%-1750%,较调整后上年同期增长幅度为100%-125%。 0.05
2016-08-26 2016-06-30 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:25,000.00万元至27,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:850.00%至950.00%;较追溯调整后上年同期增长幅度为85%-120%。业绩变动原因说明主要是天伟化工完全纳入公司合并报表范围,天伟化工“自备电力→电石→特种PVC”的一体化产业联动式发展模式具有明显低成本优势,同时公司实施精益化管理成本下降明显,且天伟化工主要产品价格较预测时有所上涨所致。 0.06
2016-04-29 2016-06-30 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:20,000.00万元至25,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:650.00%至850.00%。业绩变动原因说明2016年半年度报告天伟化工将完全纳入公司合并报表范围,2016年半年度累计净利润将大幅上涨,2016年1-6月,预计公司归属母公司净利润业绩区间为20,000万元至25,000万元,较上年同期2,618.01万元增长650%-850%。天伟化工合并入本公司报表后,本公司将对上年同期数据进行追溯调整,预计公司2016年1-6月份净利润较调整后上年同期增长幅度为70%-120%。 0.06
2015-01-30 2014-12-31 预计本公司2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为3,800万元左右,且2014年末净资产为正。本期业绩预盈的主要原因2014 年 6 月,本公司实施完成资产重组工作,公司将持有的石河子开发区天业化工有限责任公司100%股权、新疆石河子中发化工有限责任公司100%股权、新疆天业股份有限公司化工厂全部资产和负债,以及全资子公司石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司持有的石河子市长运生化有限责任公司100%股权转让给新疆天业(集团)有限公司,购买其持有的石河子鑫源公路运输有限公司(以下简称鑫源运输)100%股权,以现金出资3亿元向其全资子公司天伟化工有限公司(以下简称天伟化工)增资,详见本公司于2014年6月3日披露于上海证券交易所网站的《与新疆天业(集团)有限公司解决同业竞争及资产交易的方案暨关联交易公告》及后续披露的实施进展公告,上述股权转让工商变更登记手续已于2014年6月30日办理完成,公司于2014年度中期确认股权转让收益11,107.09万元。 上述资产重组完成后,公司资产结构发生较大变化,公司不再从事普通聚氯乙烯树脂以及柠檬酸产品的生产和销售,增加公路运输、包装材料等业务的经营利润。剥离普通聚氯乙烯树脂以及柠檬酸产业亏损源,投资盈利能力较好的鑫源运输、天伟化工,提高了公司整体盈利水平、降低资产负债率,并取得较好投资收益。 -0.49
2014-10-30 2014-12-31 预计到2014年全年,公司实现盈利。业绩变动原因的说明根据解决同业竞争及资产交易方案实施情况、国内外经济形势以及公司实际的经营情况,预计到2014年全年,公司实现盈利。 -0.49
2014-08-08 2014-09-30 预计到2014年三季度,公司累计净利润可能为盈利。业绩变动的原因说明根据公司实际的经营情况以及资产交易完成情况,预计到2014年三季度,公司累计净利润可能为盈利。 -0.27
2014-04-25 2014-06-30 预计2014年1-6月份公司将持续亏损。业绩变动原因说明根据国内经济形势以及公司实际的经营情况,预计到2014年中期,公司将继续亏损。 -0.19
2014-01-27 2013-12-31 预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-21000万元左右。本期业绩预亏的主要原因业绩预告期内,国、内外经济形势依然复杂多变,外部需求依然疲弱,经济增长放缓态势明显,国际大宗商品价格低位徘徊,公司化工产品聚氯乙烯树脂等市场价格持续低位窄幅盘整,烧碱价格较同期大幅下降,番茄酱和柠檬酸产品受市场影响处于亏损较大状态;汇率变动、劳动力工资等成本持续上升,致使产品毛利持续走低致使亏损加剧,公司预计2013年经营业绩将出现大幅亏损。 -0.16
2013-10-24 2013-12-31 预计2013年全年公司净利润仍然亏损。业绩变动原因的说明根据国内、外经济形势以及公司实际的经营情况,预计到2013年全年,公司净利润仍然亏损。 -0.16
2013-08-16 2013-09-30 预计到2013年三季度,公司净利润仍然亏损。业绩变动原因说明根据国内、外经济形势以及公司实际的经营情况,预计到2013年三季度,公司净利润仍然亏损。 -0.04
2013-04-25 2013-06-30 预计公司2013年1月1日-2013年6月30日净利润亏损。 0.02
2013-01-31 2012-12-31 预计2012年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-6500万元左右。业绩预亏的主要原因业绩预告期内,由于公司主导产品聚氯乙烯树脂市场价格大幅低于上年度,产品毛利降低,致使公司化工行业业绩大幅下降;番茄酱和柠檬酸产品受市场影响仍然处于亏损较大状态,公司预计2012年经营业绩将出现亏损。 0.22
2012-07-06 2012-06-30 预计公司2012年度中期业绩同比下降幅度80%-90%。业绩预减情况说明2012年一季度公司出现亏损情况,二季度公司扭转了亏损局面, 并在中期实现盈利。但由于经济形势仍不景气,公司主要产品聚氯乙烯树脂市场价格较大幅度的低于去年同期水平,致使整体业绩较上年同期下滑。经公司财务部门测算,预计 2012年度中期净利润比上年同期下降幅度在80%-90%,具体财务数据将在公司 2012年中期报告中详细披露。 0.22
2012-04-27 2012-06-30 预计到2012年中期,亏损数额将减少。业绩变动原因说明:公司三月份单月业绩已呈现明显回升态势,根据国内经济形势以及公司实际的经营情况,预计到2012年中期,亏损数额将减少。 0.22
2010-10-25 2010-12-31 全年业绩较去年大幅增长。 0.02
2010-08-19 2010-09-30 预计2010 年三季度业绩较去年同期大幅增长。业绩预告的说明根据国际、国内经济形势以及公司实际的经营情况,预计2010 年三季度将延续上半年增长趋势,预计业绩较去年同期大幅增长 0.02
2010-04-30 2010-06-30 预计计2010年中期将延续一季度增长趋势,预计业绩较去年同期大幅增长。业绩说明:根据国际、国内经济形势以及公司实际的经营情况,预计2010年中期将延续一季度增长趋势,预计业绩较去年同期大幅增长。 -0.05
2010-01-30 2009-12-31 预计公司2009 年度业绩同比下降幅度50%以上。公司主导产品聚氯乙烯树脂市场价格年度内仍处在相对低位,经公司财务部门测算,预计 2009 年度净利润比上年同期减少 50%以上,具体财务数据将在公司 2009 年年度报告中详细披露。 0.13
2009-10-10 2009-09-30 预计2009年1-9月归属母公司的净利润为900万元左右。由于受到国际金融危机及宏观经济环境变化的影响,公司主导产品,特别是聚氯乙烯树脂市场较为低迷,与去年同期相比,聚氯乙烯树脂市场需求有所萎缩,销售价格偏低,出口下降,导致2009年上半年经营业绩亏损。三季度市场有所回暖,公司1-9月整体经营扭亏为盈。 0.42
2009-07-15 2009-06-30 预计2009年1-6月归属母公司的净利润为-2000万元左右。 0.33
2009-04-28 2009-06-30 预计2009年中期,公司将会微利或微亏。 0.33
2009-01-15 2008-12-31 预计公司2008年度业绩同比下降幅度50%以上。 0.62
2007-10-09 2007-09-30 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上。 0.00
2006-09-28 2006-09-30 预计2006年1-9月净利润比去年同期增长达50%以上。 0.00
2006-09-28 2006-- 预计7-9月份利润较去年同期增长100%以上。
2006-07-13 2006-06-30 预计2006年1-6月净利润比去年同期增长达50%。 0.00
2006-01-23 2005-12-31 预计2005年度的净利润将比去年同期增长100%以上。 0.00
2005-10-11 2005-09-30 预计2005年1-9月份的净利润将比去年同期增长100%以上。 0.00
2005-07-21 2005-06-30 2005年1-6月份净利润较上年同期增长200%以上。 0.00
2005-04-20 2005-06-30 经初步测算,预计本公司2005年1-6月份净利润较上年同期增长50%以上。本预增公告的业绩未经会计师预审计。 0.00
2005-04-20 2005-06-30 预计2005年半年度净利润与上年同期相比增长50%以上。 0.00
2005-04-08 2005-03-31 经初步测算,预计本公司2005年第一季度净利润较上年同期增长50%以上。本预增公告的业绩未经会计师预审计(公司2004年第一季度实现净利润14023719.70元,每股收益0.062元)。 0.00
2004-10-16 2004-09-30 2004年前三季度本公司经营情况良好,公司所属的化工行业、节水行业的产品生产和销售情况较2003年同期有较大幅度的增长。根据公司财务部门提供的有关信息,2004年前三季度本公司合并净利润较2003年同期净利润1202.81万元增长100%以上。 0.00
2004-06-22 2004-06-30 2004年上半年度本公司经营情况良好,特别是本公司所属的化工行业、节水行业的产品生产和销售情况均较2003年同期有较大幅度的增长。根据公司财务部门提供的有关信息,2004年上半年本公司合并净利润预计较2003年同期增长100%以上。 0.00
2004-04-28 2004-06-30 预计2004年中期将比去年同期公司累计净利润有较大幅度(增长幅度50%以上)增长。 0.00
2003-04-28 2003-06-30 预计2003年中期将比去年同期公司累计净利润有较大幅度(增长幅度50以上)增长。 0.00
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