来源 :同壁财经2024-07-04
07月04日,河北志晟信息技术股份有限公司发布公告称,2024 年 6 月 20 日,公司收到北交所上市公司管理部出具的《关于对河北志晟信息技术股份有限公司的年报问询函》,公司高度重视,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,立即组织相关部门、人员及年报审计机构,就问询函中的相关问题进行了认真分析、核查与落实,并逐项进行回复说明。其中公司被要求结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司情况等,说明营业收入大幅下滑、毛利率增加的原因及合理性。
问询中,北交所指出,报告期内公司实现营业收入 1.51 亿元,同比减少 36.61%;毛利率为 29.24%,较上年增加 3.92 个百分点;归属于上市公司股东的净利润为-7,002.93 万元,上市后连续两年亏损。其中智慧城市业务营业收入 1.04 亿元,同比减少 49.07%;运维及服务业务营业收入 2,846.46 万元,同比增长 34.74%;硬件销售业务营业收入 1,869.98 万元,同比增长 36.62%。对此,北交所要求公司结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司情况等,说明营业收入大幅下滑、毛利率增加的原因及合理性。
回复中,志晟信息指出,报告期内,公司实现营业收入 1.51 亿元,同比减少 36.61%,主要系公司来源于财政预算资金类客户的收入下降较大所致。公司 2023 年营业收入大幅下滑主要受经济增速放缓及财政资金投向调整、行业景气度下降等宏观因素及公司战略转型、项目承接策略调整等因素综合影响所致。
报告期内,受行业景气度下降及财政预算投向调整等因素综合影响,公司所处行业的信息化建设需求放缓,同行业可比公司营业收入总体上呈下降趋势。
近两年以来,公司根据行业发展趋势,主动谋求更加健康的战略转型,探索扭转业绩下滑新思路:一方面,强化公司内部管理及部门赋能的提升,对内主抓标准、及时、高效,进一步抓好“产、供、销”的协同配合,实现“人、财、物”的高效配置;另一方面,对适配区域及领域分析与快速布局,积极探索公司业务结构优化,在稳定政务板块的同时,锚定产业数智化、民生信息化等重点业务发展领域加大研发、深化布局、定向突破。这种“从 0 到 1 ”的业务转型,达成业绩兑现需要一定“爬坡期”。
受宏观经济增速放缓、财政预算缩减导致行业景气度下降的影响,公司部分政府机关、事业单位等财政资金类客户的采购、付款审批、项目审计、资金拨付及结算方式等亦发生调整,导致客户的付款周期均不同程度的延长,从而导致公司部分应收账款回款速度放缓,回款进度不及预期,存在较多账龄超过 3 年的应收账款情况。
虽公司已通过获取稳定的银行授信等措施保证公司生产经营所需的流动资金,但应收账款回款周期长等情形导致公司经营性现金流面临一定压力。为有效控制公司经营风险及应收账款规模,保证公司经营现金流良性安全、规避流动性风险,公司采取了更为稳健的经营策略,加强了项目资金收付管控、订单风控预警、筛查,主动性收缩或放弃了部分项目成本较大、回款周期较长、回款条件不理想的订单获取机会,这也造成公司主营业务收入受到一定影响。
IT 信息领域以行业发展快、迭代快为显著特点。随着智慧城市建设与数字经济发展的不断演进,行业厂商及运营商不断发力,供给增加促使行业竞争进一步加剧,导致行业的盈利性相对减弱,给公司在订单获取、综合定价等方面均带来一定挑战。
综上,公司 2023 年营业收入大幅下滑主要受经济增速放缓及财政资金投向调整、行业景气度下降等宏观因素及公司战略转型、项目承接策略调整及行业竞争加剧等因素综合影响所致,营业收入大幅下降具有客观性。
报告期内,公司毛利率较上年增加 3.92 个百分点,主要系报告期内智慧城市业务、运维及服务业务毛利率有所提升及各板块收入占比变动所致。
一方面,2023 年公司强化内部管理,提升部门赋能,持续优化采购和交付环节流程制度,助推采购成本和人工成本实现有效控制,通过降本增效使智慧城市业务、运维及服务业务毛利率均有所增加。另一方面,公司高毛利的运维及服务业务板块营业收入占比由 2022 年的 8.84%上升到 2023 年的 18.80%,从而影响综合毛利率较上年增加 3.92 个百分点。报告期内,公司毛利率水平和同行业可比公司毛利率水平大致相当。
同壁财经了解到,公司是一家专注于智慧城市规划、建设、运营一体化服务的高新技术企业,连续 6 年上榜河北省民营企业服务业 100 强企业,主要业务涵盖智慧城市领域的信息化项目方案设计、软件研发、系统集成、运营服务等。公司围绕“政务、产业、民生”核心领域,融合大数据、云计算、物联网、GIS、人工智能等技术,通过自主研发形成智慧化行业产品,为用户提供智慧城市综合解决方案;并利用在智慧城市领域多年积累的技术优势与行业经验,为用户提供可持续的运营管理服务。