来源 :中证网2022-10-28
10月27日晚间,祥生医疗发布2022年三季报,公告显示,公司前三季度实现营业收入3.54亿元,同比增长22.71%;实现归母净利润1.26亿元,同比增长61.49%;实现归母扣非净利润1.23亿元,同比增长66.33%。其中,第三季度单季实现营业收入1.26亿元,较去年同期增长23.49%;实现归母净利润0.50亿元,较去年同期增长62.99%。
财报显示,此次业绩延续高增长主要受三个因素驱动:一是公司高端彩超及推车式彩超产品受到市场的高度认可,由此带动了销售的快速增长;二是海外市场对超声产品的需求得到持续释放,叠加汇兑收益增加;三是国内持续出台利好政策,包括鼓励医疗新基建、财政贴息贷款等,公司借此契机组建优秀的营销管理团队,促进国内市场占有率的稳步提升。
高端超声设备销售持续放量促进盈利能力稳步提升
公开资料显示,祥生医疗是国产超声医学影像设备龙头之一,自成立以来,始终坚持走差异化路线,其打造的高端超声设备以优秀的性能深受医疗终端和患者的认可,在国内外医疗终端的覆盖率持续提升。
据了解,公司2021年在国内外市场推出的高端推车式彩超XBit90瞄准高端市场,搭载SonoAI人工智能、脉冲压缩、自适应时空、扩展顶点等独家技术,同时拥有 SonoFusion融合成像、SonoContrast造影成像、左室斑点追踪、Elastography弹性成像以及晶体成像等功能,在医疗终端的使用中体现出了其突出的性能,并可以覆盖心血管、妇产科以及常规领域以满足不同科室的需求。
此外,公司目前已推出掌超5个系列产品,产品线较为完善,覆盖多种临床应用范围,其中SonoEyeV5应用范围包含腹部、肺部、妇产科、泌尿科、床旁重症超声等。由于SonoEye体积小,并且可以在保证低功耗、小体积的前提下,实现优质图像输出,因此受到医学界权威专家的高度评价,销售量在近年来也是拾级而上。
同时,在国内医疗消费升级的背景下,国内医疗终端也更愿意采购性能更为优越、使用场景更广泛的高端超声设备产品,为高端超声设备的销售持续放量提供了一定的保障,由此促进了公司整体盈利能力的提升。
研发销售齐发力助力公司驶上快车道
对于此次三季报业绩,祥生医疗的研发投入也值得特别关注。公告显示,公司前三季度研发投入占营业收入比为17.51%,同比增长0.25个百分点,其中第三季度单季的研发投入为0.24亿元,占营收比为18.77%,环比增长3.59个百分点,凸显出公司对研发投入的重视。
得益于公司持续的研发费用投入,公司近年来取得多项研发成果并顺利实现转化。值得一提的是,近日国家知识产权局公示了2022年度国家知识产权优势企业和示范企业评定结果,祥生医疗成功入围“国家知识产权示范企业”,彰显了国家层面对公司技术研发实力的认可。
除了技术研发的投入,公司在销售端也持续发力,通过国内和国外市场的布局全面推进市场开拓活动。国内市场方面,公司组建优质的销售队伍,努力提高国内市场占有份额,并将与战略客户的项目合作作为新的业绩增长点;海外市场方面,作为公司的基本盘,祥生医疗积极布局海外本地化市场营销网络,做好渠道建设工作,推动海外业务稳健增长。
股权激励调动员工积极性彰显公司发展信心
值得注意的是,祥生医疗同日披露股权激励首次授予公告,以17元/股的授予价格向21名激励对象授予738,000股限制性股票,占股本总额0.66%,并以2022-2024年三个会计年度作为考核年度,具体激励指标方面,以2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为业绩基数,对每个考核年度定比业绩基数的增长率进行考核,其对应2022-2024年扣非归母净利润约1.25亿元、1.75亿元及2.27亿元。
业内人士认为,祥生医疗作为科创板企业,所处赛道具备广阔发展前景,也面临众多政策机遇,近年来公司业绩实现稳步增长,具备较强的成长性。此次股权激励考核目标明确,增速平稳合理,有助于充分调动员工积极性,彰显对公司未来发展的信心。
公司表示,未来医疗终端对高端超声设备产品的需求将会得到稳步提升,在市场扩容、政策支持、业绩增长等多重利好的推动下,祥生医疗仍将专注于高端超声设备的技术研发和市场推广,充分利用自身核心竞争优势,坚持技术研发并积极促进成果转化,成为可与世界知名品牌同台竞技的国产超声设备品牌,促进业绩的高速增长。