统联精密近日即将发布2021年年报,根据2月27日发布的业绩快报,归属净利润盈利0.489亿元,同比减少28.8%。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:
(一)报告期内,公司的经营情况、财务状况
报告期内,公司实现营业收入354,435,308.74元,较上年同期增长5.39%。实现归属于母公司所有者的净利润48,909,100.98元,较上年同期减少28.80%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润43,352,593.90元,较上年同期减少32.13%。报告期末,公司总资产1,486,670,538.06元,较报告期初增长226.37%;归属于母公司的所有者权益1,122,215,883.10元,较报告期初增长273.40%。
(二)影响公司经营业绩的主要因素
报告期内,影响公司经营业绩的主要因素如下:
1、客户需求下降。报告期内,全球缺芯危机愈演愈烈,公司服务的终端客户也受到了波及,导致公司营业收入增速放缓,产能未能充分有效利用,固定成本无法摊薄,对公司利润产生了一定的影响。
2、研发投入加大。报告期内,公司对新材料、新工艺及新项目进一步加大了研发投入,多个重点项目同步密集开发,导致研发费用同比大幅增加。基于研发周期,公司研发的项目将逐步释放投入量产。
3、汇率波动。报告期内,人民币较美元汇率较去年同期明显增长,而公司主要客户群体以美元定价,造成公司毛利率同比有所下降。
4、利息支出增加。报告期内,基于客户的需求预测,公司扩大了经营规模,同时为了提质增效,公司进行了自动化优化升级。由于前述原因,公司银行借款有所增加,加之执行新租赁准则的影响,利息支出增加,财务费用上升。
(三)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、报告期内,营业利润同比下降41.28%,利润总额同比下降40.65%,主要系因汇率波动导致毛利率下降、客户需求放缓导致产能利用率降低以及研发投入、利息支出增加所致;
2、报告期内,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降32.13%,下降幅度低于营业利润及利润总额下降比例,主要系利润总额下降,研发费用加计扣除随研发投入增加而增加,及固定资产一次性加计扣除的政策使用,所得税费用降低所致;
3、报告期末,公司总资产较期初增长226.37%;归属于母公司的所有者权益较期初增长273.40%;股本较期初增长33.33%;归属于母公司所有者的每股净资产较期初增长180.04%,主要系报告期内公司在科创板上市,募集资金到账所致。
(四)与前次业绩预计的差异说明
相比《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的2021年度业绩预计情况,公司实现的归属于母公司所有者的净利润较业绩预测区间下降5.94%,实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较业绩预测区间下降7.76%。上述数据存在差异的原因主要系2021年第四季度,受全球缺芯影响,客户需求持续下降,收入增长不及预期,产能利用率不足,固定成本无法摊薄所致。
统联精密主营业务:公司是一家专业的精密零部件产品的生产商和解决方案提供商,专注于为客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的金属粉末注射成形(MetalInjectionMolding,简称“MIM”)精密金属零部件
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