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炬芯科技(688049)内幕信息消息披露
 
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鹰眼预警:炬芯科技营业收入下降

http://www.chaguwang.cn  2023-04-23  炬芯科技内幕信息

来源 :智能小浪2023-04-23

  4月23日,炬芯科技发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为4.15亿元,同比下降21.2%;归母净利润为5375.18万元,同比下降35.97%;扣非归母净利润为3114.5万元,同比下降48.05%;基本每股收益0.44元/股。

  公司自2021年11月上市以来,已经现金分红0次,累计已实施现金分红为0元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对炬芯科技2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为4.15亿元,同比下降21.2%;净利润为5375.18万元,同比下降35.97%;经营活动净现金流为-1.34亿元,同比下降255.83%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  ?营业收入下降。报告期内,营业收入为4.1亿元,同比下降21.2%。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 4.1亿 5.26亿 4.15亿
营业收入增速 13.62% 28.23% -21.2%

  ?归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.5亿元,同比大幅下降35.97%。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 2408.84万 8394.78万 5375.18万
归母净利润增速 -55.85% 248.5% -35.97%

  ?扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.3亿元,同比大幅下降48.05%。

项目 20201231 20211231 20221231
扣非归母利润(元) -91.52万 5995.57万 3114.5万
扣非归母利润增速 88.93% 6650.98% -48.05%

  ?净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.2亿元、0.8亿元、0.5亿元,同比变动分别为-55.85%、248.5%、-35.97%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) 2408.84万 8394.78万 5375.18万
净利润增速 -55.85% 248.5% -35.97%

  从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

  ?销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-21.2%,销售费用同比变动14.07%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 4.1亿 5.26亿 4.15亿
销售费用(元) 1182.19万 1241.17万 1415.8万
营业收入增速 13.62% 28.23% -21.2%
销售费用增速 -4.81% 4.99% 14.07%

  结合经营性资产质量看,需要重点关注:

  ?应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长62.96%,营业收入同比增长-21.2%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入增速 13.62% 28.23% -21.2%
应收账款较期初增速 140.68% -22.34% 62.96%

  ?存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长108.34%,营业成本同比增长-14.6%,存货增速高于营业成本增速。

项目 20201231 20211231 20221231
存货较期初增速 -17.09% 114.27% 108.34%
营业成本增速 12.81% 15.72% -14.6%

  ?存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长108.34%,营业收入同比增长-21.2%,存货增速高于营业收入增速。

项目 20201231 20211231 20221231
存货较期初增速 -17.09% 114.27% 108.34%
营业收入增速 13.62% 28.23% -21.2%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  ?净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.5亿元、经营活动净现金流为-1.3亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 1753.84万 8619.09万 -1.34亿
净利润(元) 2408.84万 8394.78万 5375.18万

  ?经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-2.499低于1,盈利质量较弱。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 1753.84万 8619.09万 -1.34亿
净利润(元) 2408.84万 8394.78万 5375.18万
经营活动净现金流/净利润 0.73 1.03 -2.5

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为39.34%,同比下降10.64%;净利率为12.96%,同比下降18.74%;净资产收益率(加权)为3.09%,同比下降79.14%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  ?销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为39.34%,同比大幅下降10.64%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 37.97% 44.02% 39.34%
销售毛利率增速 1.19% 15.94% -10.64%

  ?销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为37.97%、44.02%、39.34%,同比变动分别为1.19%、15.94%、-10.64%,销售毛利率异常波动。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 37.97% 44.02% 39.34%
销售毛利率增速 1.19% 15.94% -10.64%

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  ?净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为3.09%,同比大幅下降79.14%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 6.73% 14.81% 3.09%
净资产收益率增速 -67.75% 120.06% -79.14%

  ?投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为3.08%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
投入资本回报率 6.89% 7.87% 3.08%

  从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

  ?前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为76.64%,客户过于集中。

项目 20201231 20211231 20221231
前五大客户销售占比 77.93% 79.2% 76.64%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为4.41%,同比下降25.24%;流动比率为24.24,速动比率为20.8;总债务为372.09万元,其中短期债务为372.09万元,短期债务占总债务比为100%。

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  ?预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.1亿元,较期初变动率为440.5%。

项目 20211231
期初预付账款(元) 243.22万
本期预付账款(元) 1314.62万

  ?预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长440.5%,营业成本同比增长14.6%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目 20201231 20211231 20221231
预付账款较期初增速 -15.43% 167.24% 440.5%
营业成本增速 12.81% 15.72% -14.6%

  ?其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为132.6万元,较期初变动率为65.45%。

项目 20211231
期初其他应收款(元) 80.15万
本期其他应收款(元) 132.61万

  从资金协调性看,需要重点关注:

  ?经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-3.6亿元,筹资活动净现金流为-690.6万元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

项目 20221231
经营活动净现金流(元) -1.34亿
投资活动净现金流(元) -2.21亿
筹资活动净现金流(元) -690.6万

  ? CFO、CFI、CFF均为负。报告期内,经营活动净现金流、投资活动净现金流、筹资活动净现金流三者均为负,分别为-1.3亿元、-2.2亿元、-690.6万元,需关注资金链风险。

项目 20221231
经营活动净现金流(元) -1.34亿
投资活动净现金流(元) -2.21亿
筹资活动净现金流(元) -690.6万

  ?自由现金流为负。近三期年报,自由现金流分别为-1亿元、-12亿元、-0.2亿元,持续为负数。

项目 20201231 20211231 20221231
自由现金流(元) -1亿 -12.01亿 -1630.07万

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为5.1,同比下降31.44%;存货周转率为1.35,同比下降59.38%;总资产周转率为0.23,同比下降50.36%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  ?应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为5.1,同比大幅下降至31.44%。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款周转率(次) 7.29 7.45 5.1
应收账款周转率增速 -43.23% 2.17% -31.44%

  ?存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为4.1,3.33,1.35,存货周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
存货周转率(次) 4.1 3.33 1.35
存货周转率增速 48.51% -18.77% -59.38%

  从长期性资产看,需要重点关注:

  ?总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.97,0.46,0.23,总资产周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
总资产周转率(次) 0.97 0.46 0.23
总资产周转率增速 0.38% -52.95% -50.36%

  ?单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为47.75、36.61、25.03,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 4.1亿 5.26亿 4.15亿
固定资产(元) 859.59万 1437.39万 1656.83万
营业收入/固定资产原值 47.75 36.61 25.03

  ?无形资产变动较大。报告期内,无形资产为0.5亿元,较期初增长39.23%。

项目 20211231
期初无形资产(元) 3733.69万
本期无形资产(元) 5198.5万

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