来源 :公司公告2026-02-27
ST葫芦娃公告,公司因2024年度内部控制被出具否定意见审计报告,股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。公司采取多项整改措施,包括全面自查、强化内控管理、规范合同审批流程、完善财务核算等,并持续推进内控制度执行检查。此外,公司正配合中国证监会立案调查,加强合规管理与风险防控体系建设,为提升治理水平奠定基础。