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富春染织(605189)内幕信息消息披露
 
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鹰眼预警:富春染织营业收入与净利润变动背离

http://www.chaguwang.cn  2023-03-14  富春染织内幕信息

来源 :新浪财经2023-03-14

  3月14日,富春染织发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为22.08亿元,同比增长1.49%;归母净利润为1.63亿元,同比下降30.01%;扣非归母净利润为1.19亿元,同比下降47.3%;基本每股收益1.31元/股。

  公司自2021年5月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为8736万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.7元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对富春染织2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为22.08亿元,同比增长1.49%;净利润为1.63亿元,同比下降30.01%;经营活动净现金流为1.63亿元,同比增长150.96%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  ?营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为22.1亿元,同比增长1.49%,去年同期增速为43.57%,较上一年有所放缓。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 15.15亿 21.75亿 22.08亿
营业收入增速 8.4% 43.57% 1.49%

  ?归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为1.6亿元,同比大幅下降30.01%。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 1.13亿 2.33亿 1.63亿
归母净利润增速 24.45% 105.39% -30.01%

  ?扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为1.2亿元,同比大幅下降47.3%。

项目 20201231 20211231 20221231
扣非归母利润(元) 1.08亿 2.26亿 1.19亿
扣非归母利润增速 22.37% 108.62% -47.3%

  ?营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长1.49%,净利润同比下降30.01%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 15.15亿 21.75亿 22.08亿
净利润(元) 1.13亿 2.33亿 1.63亿
营业收入增速 8.4% 43.57% 1.49%
净利润增速 24.45% 105.39% -30.01%

  ?净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1.1亿元、2.3亿元、1.6亿元,同比变动分别为24.45%、105.39%、-30.01%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) 1.13亿 2.33亿 1.63亿
净利润增速 24.45% 105.39% -30.01%

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为11.79%,同比下降36.39%;净利率为7.38%,同比下降31.04%;净资产收益率(加权)为10.16%,同比下降47.6%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  ?销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为11.79%,同比大幅下降36.39%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 15.25% 18.54% 11.79%
销售毛利率增速 -1.97% 21.59% -36.39%

  销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为15.25%、18.54%、11.79%,同比变动分别为-1.97%、21.59%、-36.39%,销售毛利率异常波动。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 15.25% 18.54% 11.79%
销售毛利率增速 -1.97% 21.59% -36.39%

  ?销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为7.38%,同比大幅下降31.04%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售净利率 7.48% 10.7% 7.38%
销售净利率增速 14.81% 43.06% -31.04%

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为10.16%,同比大幅下降47.6%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 15.56% 19.39% 10.16%
净资产收益率增速 10.59% 24.61% -47.6%

  从非常规性损益看,需要重点关注:

  ?非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为34%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目 20201231 20211231 20221231
非常规性收益(元) 563.8万 465.28万 5531.04万
净利润(元) 1.13亿 2.33亿 1.63亿
非常规性收益/净利润 2.42% 2% 34%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为44.38%,同比增长52.39%;流动比率为2.33,速动比率为1.86;总债务为10.58亿元,其中短期债务为4.78亿元,短期债务占总债务比为45.15%。

  从财务状况整体看,需要重点关注:

  ?资产负债率较大幅度增长。报告期内,资产负债率较期初变动52.39%,资产负债率增长至44.38%。

项目 20211231
期初资产负债率 29.12%
本期资产负债率 44.38%

  从短期资金压力看,需要重点关注:

  ?现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为2.55、2.01、1.35,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
现金比率 2.55 2.01 1.35

  从长期资金压力看,需要重点关注:

  ?短期债务广义货币资金可覆盖,但长期债务不能覆盖。报告期内,广义货币资金/总债务比值为0.96,广义货币资金低于总债务。

项目 20201231 20211231 20221231
广义货币资金(元) 2.75亿 7亿 10.14亿
总债务(元) 1.75亿 2.99亿 10.58亿
广义货币资金/总债务 1.57 2.34 0.96

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  ?其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.5亿元,较期初变动率为2385.46%。

项目 20211231
期初其他应收款(元) 204.66万
本期其他应收款(元) 5086.84万

  ?应付票据变动较大。报告期内,应付票据为2.8亿元,较期初变动率为41.27%。

项目 20211231
期初应付票据(元) 2.01亿
本期应付票据(元) 2.83亿

  ?其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为156.9万元,较期初变动率为1132.36%。

项目 20211231
期初其他应付款(元) 12.73万
本期其他应付款(元) 156.85万

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为90.68,同比下降8.69%;存货周转率为5.06,同比增长1.52%;总资产周转率为0.85,同比下降33.93%。

  从长期性资产看,需要重点关注:

  ?在建工程变动较大。报告期内,在建工程为5.4亿元,较期初增长1068.35%。

项目 20211231
期初在建工程(元) 4632.24万
本期在建工程(元) 5.41亿

  ?在建工程超过固定资产。报告期内,在建工程为5.4亿元,固定资产为5.2亿元,在建工程超过固定资产。

项目 20201231 20211231 20221231
在建工程(元) 4870.86万 4632.24万 5.41亿
固定资产(元) 4.73亿 5.37亿 5.15亿

  ?其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.8亿元,较期初增长162.8%。

项目 20211231
期初其他非流动资产(元) 2954万
本期其他非流动资产(元) 7762.99万

  ?无形资产变动较大。报告期内,无形资产为2.2亿元,较期初增长94.95%。

项目 20211231
期初无形资产(元) 1.11亿
本期无形资产(元) 2.16亿

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