来源 :公司公告2026-04-20
咸亨国际公告,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,2025年度审计费用共计102万元(其中财报审计费用80万元,内控审计费用22万元),该议案已通过董事会审议,尚需提交股东会审议。