来源 :新浪财经2024-03-29
ST南卫公告,公司2022年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。公司已采取措施整改内部控制缺陷,包括控股股东李平及其附属企业已归还了全部占用资金及利息,消除了不利影响。公司董事会积极履职,勤勉尽责,已积极采取有效措施,全面加强内部控制管理,保证内部控制的有效性,杜绝类似问题发生。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。