来源 :金融界2024-10-09
ST智知公告称,公司被出具否定意见《2023年度内部控制审计报告》,股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。公司已对存货及时暂估入账相关内控缺陷采取系列措施,包括梳理采购合同、在财务报表中调整跨期存货和应付账款、上线数字化项目管理系统平台及功能模块、打通相关系统数据、优化平台管理等。对于金融资产分类等内控缺陷,公司已在2023年年度报告中完成相关会计科目更正调整,组织财务人员培训并增设财务报告审阅和分析岗位。公司将持续完善内控制度执行,每月披露事项进展并做好信息披露工作,提醒投资者理性投资,注意风险。