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康辰药业(603590)内幕信息消息披露
 
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康辰药业应收账款/营业收入比值持续增长

http://www.chaguwang.cn  2023-04-26  康辰药业内幕信息

来源 :新浪财经2023-04-26

  4月26日,康辰药业发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为8.67亿元,同比增长7.03%;归母净利润为1.01亿元,同比下降31.42%;扣非归母净利润为8907.29万元,同比下降22%;基本每股收益0.65元/股。

  公司自2018年8月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为2.62亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对康辰药业2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为8.67亿元,同比增长7.03%;净利润为1.24亿元,同比下降26.01%;经营活动净现金流为1.2亿元,同比增长68.79%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为1亿元,同比大幅下降31.42%。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 1.83亿 1.48亿 1.01亿
归母净利润增速 -31.09% -19.29% -31.42%

  营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长7.03%,净利润同比下降26.01%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 8.09亿 8.1亿 8.67亿
净利润(元) 1.83亿 1.67亿 1.24亿
营业收入增速 -24.14% 0.14% 7.03%
净利润增速 -31.09% -8.68% -26.01%

  从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

  营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动7.03%,税金及附加同比变动-25.24%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 8.09亿 8.1亿 8.67亿
营业收入增速 -24.14% 0.14% 7.03%
税金及附加增速 -25% -26.46% -25.24%

  结合经营性资产质量看,需要重点关注:

  应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为21.6%、28.9%、31.93%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款(元) 1.75亿 2.34亿 2.77亿
营业收入(元) 8.09亿 8.1亿 8.67亿
应收账款/营业收入 21.6% 28.9% 31.93%

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为85.44%,同比下降1.72%;净利率为14.29%,同比下降30.87%;净资产收益率(加权)为3.49%,同比下降30.48%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为92.67%、86.94%、85.44%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 92.67% 86.94% 85.44%
销售毛利率增速 -2.03% -6.19% -1.72%

  销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为22.67%,20.68%,14.29%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售净利率 22.67% 20.68% 14.29%
销售净利率增速 -9.17% -8.81% -30.87%

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为3.49%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 6.51% 5.02% 3.49%
净资产收益率增速 -36.49% -22.89% -30.48%

  净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为6.51%,5.02%,3.49%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 6.51% 5.02% 3.49%
净资产收益率增速 -36.49% -22.89% -30.48%

  投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为3.48%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
投入资本回报率 6.29% 4.93% 3.48%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为6.85%,同比下降4.04%;流动比率为5.9,速动比率为5.68;总债务为871.21万元,其中短期债务为871.21万元,短期债务占总债务比为100%。

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.3亿元,较期初变动率为339.47%。

项目 20211231
期初其他应收款(元) 631.09万
本期其他应收款(元) 2773.48万

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为3.39,同比下降14.35%;存货周转率为3,同比增长14.96%;总资产周转率为0.26,同比增长12.72%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为4.14,3.96,3.39,应收账款周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款周转率(次) 4.14 3.96 3.39
应收账款周转率增速 -15.52% -4.25% -14.35%

  应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为4.61%、6.94%、8.08%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款(元) 1.75亿 2.34亿 2.77亿
资产总额(元) 37.86亿 33.71亿 34.25亿
应收账款/资产总额 4.61% 6.94% 8.08%

  从长期性资产看,需要重点关注:

  在建工程变动较大。报告期内,在建工程为1.8亿元,较期初增长43%。

项目 20211231
期初在建工程(元) 1.27亿
本期在建工程(元) 1.82亿

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