来源 :金融界2024-05-30
ST东时公告,北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计后,出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,ST东时股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。该公司已对2018年度至2022年度的财务报表进行了追溯调整,进一步加强了内部审计和控制,不断强化风险管理与内控体系建设,完善法人治理结构,并深化管理制度建设与执行。当前,公司正在研究制定进一步的具体措施。