来源 :公司公告2026-04-23
大参林公告,公司第五届董事会第二次会议审议通过续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。2025年度审计费用合计人民币293万元(含税),其中财务报告审计费用为人民币248万元,内部控制审计费用为人民币45万元。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。