来源 :中材国际2023-12-26
为进一步加强公司所属各单位之间内审工作经验交流、促进公司内审管理水平提升,实现共享审计中心考核闭环,公司于2023年12月22日成功举办2023年度内审工作述职交流会。本次会议是公司共享审计中心正式成立以来的首次述职交流会,中材国际副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷出席会议,所属各板块和直管单位内审部门负责人现场参会并述职,其他内审人员视频参加培训交流。
会上,公司审计部对共享审计中心建设进展情况进行了汇报,并就工程项目专项审计发现的典型问题和固定资产投资项目审计工作制度进行了宣贯。全体内审人员围绕如何有效落实境外审计监督全覆盖目标任务、如何提升内审人员能力素质等话题展开了充分讨论。
公司所属各板块和直管单位内审部门负责人就内审体制机制建设情况、年度计划完成情况、内审增值服务职能发挥和下一年度内审工作计划等进行了充分地沟通和交流。
范丽婷在会上深度解读了中国建材集团2023年内部审计工作会的会议精神,重申了内审监督工作的五点工作要求,并针对本次内审工作述职交流会谈了三点看法:一是内审述职交流是夯实内审工作成果、提升内审管理水平的重要举措;二是充分肯定了共享审计中心建设成果,并强调必须坚持内审体制机制改革创新,持续完善共享审计中心;三是要时刻对标对表查摆差距和不足,持续提升内审增值服务,助力公司高质量发展。