来源 :中国海防2024-05-16
为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号),督促上市公司完善内部治理,提升规范运作水平。结合财政部《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔2023〕30号)有关要求,2024年,中国海防通过内外审结合的方式,整合上市公司监督职能和会计师事务所监督力量,对杰瑞电子、杰瑞自动化、青岛杰瑞、海声科技、辽海装备五家子公司开展内控体系有效性审计工作。结合去年对子公司长城电子开展的内控专项审计,实现了子公司内控审计全覆盖。
内控有效性审计是深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,坚持党对审计工作的集中统一领导,全面落实“三赢”理念,发挥价值创造能力的专项工作,是持续提升内控体系有效性,防范化解重大风险的重要手段。中国海防通过内控体系有效性审计不断优化完善上市公司内控体系建设,持续夯实审计管理工作基础,强化重点领域和关键环节的监督力度,依法有效履行新时期审计工作职责,充分发挥审计监督保障作用,为公司实现高质量发展提供坚实保障。