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交运股份(600676)内幕信息消息披露
 
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鹰眼预警:交运股份营业收入下降

http://www.chaguwang.cn  2023-03-30  交运股份内幕信息

来源 :新浪财经2023-03-30

  3月30日,交运股份发布2022年年度报告。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为59.43亿元,同比下降20.86%;归母净利润为2716.09万元,同比增长132.57%;扣非归母净利润为-5.03亿元,同比下降123.19%;基本每股收益0.03元/股。

  公司自1993年9月上市以来,已经现金分红19次,累计已实施现金分红为13.12亿元。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对交运股份2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为59.43亿元,同比下降20.86%;净利润为-12.68万元,同比增长99.46%;经营活动净现金流为1.78亿元,同比下降61.09%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  ?营业收入下降。报告期内,营业收入为59.4亿元,同比下降20.87%。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 77.7亿 75.1亿 59.43亿
营业收入增速 -10.65% -3.35% -20.87%

  ?扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-5亿元,同比大幅下降123.19%。

项目 20201231 20211231 20221231
扣非归母利润(元) -3.51亿 -2.25亿 -5.03亿
扣非归母利润增速 -4815.28% 35.87% -123.19%

  ?营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降20.87%,净利润同比增长99.46%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 77.7亿 75.1亿 59.43亿
净利润(元) -2.58亿 -2359.26万 -12.68万
营业收入增速 -10.65% -3.35% -20.87%
净利润增速 -286.58% 90.87% 99.46%

  结合经营性资产质量看,需要重点关注:

  ?应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为18.49%、19.58%、20.36%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款(元) 14.37亿 14.71亿 12.1亿
营业收入(元) 77.7亿 75.1亿 59.43亿
应收账款/营业收入 18.49% 19.58% 20.36%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  ?经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为5.3亿元、4.6亿元、1.8亿元,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 5.29亿 4.58亿 1.78亿

  ?经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为-2.05、-19.43、-1406.06,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 5.29亿 4.58亿 1.78亿
净利润(元) -2.58亿 -2359.26万 -12.68万
经营活动净现金流/净利润 -2.05 -19.43 -1406.06

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为2.15%,同比下降61.24%;净利率为-0%,同比增长99.32%;净资产收益率(加权)为0.49%,同比增长133.33%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  ?销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为2.15%,同比大幅下降61.24%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 2.66% 5.54% 2.15%
销售毛利率增速 -64.45% 108.08% -61.24%

  ?销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为2.66%、5.54%、2.15%,同比变动分别为-64.45%、108.08%、-61.24%,销售毛利率异常波动。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 2.66% 5.54% 2.15%
销售毛利率增速 -64.45% 108.08% -61.24%

  ?销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期5.54%下降至2.15%,销售净利率由去年同期-0.31%增长至-0%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 2.66% 5.54% 2.15%
销售净利率 -3.33% -0.31% 0%

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  ?最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.49%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 -3.58% 0.21% 0.49%
净资产收益率增速 -264.22% 105.87% 133.33%

  ?投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.47%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
投入资本回报率 -3.17% 0.2% 0.47%

  从是否存在减值风险看,需要重点关注:

  ?资产减值损失额同比变动率超过30%。报告期内,资产减值损失为-0.7亿元,同比下降119.64%。

项目 20201231 20211231 20221231
资产减值损失(元) -4666.62万 -3239.1万 -7114.29万

  从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

  ?少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-0.3亿元,归母净利润为0.3亿元。

项目 20201231 20211231 20221231
少数股东损益(元) -5376.78万 -3527.12万 -2728.77万
归母净利润(元) -2.05亿 1167.87万 2716.09万

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为29.52%,同比下降8.75%;流动比率为2.8,速动比率为2.4;总债务为2.95亿元,其中短期债务为2.94亿元,短期债务占总债务比为99.95%。

  从短期资金压力看,需要重点关注:

  ?经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.23、0.22、0.11,持续下降。

项目 20200630 20210630 20220630
经营活动净现金流(元) 1.11亿 1.23亿 -6561.91万
流动负债(元) 20.56亿 20亿 19.97亿
经营活动净现金流/流动负债 0.05 0.06 -0.03

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  ?利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为18.7亿元,短期债务为2.9亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.281%,低于1.5%。

项目 20201231 20211231 20221231
货币资金(元) 19.76亿 18.01亿 18.73亿
短期债务(元) 4.49亿 3.22亿 2.94亿
利息收入/平均货币资金 1.43% 1.05% 1.28%

  ?其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为5亿元,较期初变动率为1131.51%。

项目 20211231
期初其他应收款(元) 4093.11万
本期其他应收款(元) 5.04亿

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为4.43,同比下降14.17%;存货周转率为8.46,同比下降8.65%;总资产周转率为0.74,同比下降18.33%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  ?应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为5.62,5.17,4.43,应收账款周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款周转率(次) 5.62 5.17 4.43
应收账款周转率增速 -11.19% -8.1% -14.17%

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