来源 :公司公告2026-05-29
ST长园公告,因2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。截至2025年9月26日,关联方已支付资金占用利息2158.98万元。公司已完成2024年内控重大缺陷整改,并获北京德皓国际会计师事务所对公司2025年12月31日内部控制出具标准无保留意见审计报告。公司于2025年12月26日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,目前生产经营正常。