来源 :公司公告2025-08-29
ST长园公告,公司因2024年度内部控制被出具否定意见审计报告,自2025年4月30日起被实施其他风险警示。截至2025年8月29日,关联方尚有资金占用利息1,958.98万元未支付,公司督促其在9月30日前清偿。针对内控问题,公司成立专项整改小组,开展全面自查并聚焦关键环节排查风险。