来源 :金融界2024-10-30
ST曙光公告称,公司股票自2024年4月26日起被继续实施其他风险警示。2023年度公司内部控制被大华所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告,涉及收购天津美亚资产关联交易等事项,且公司2023年度财务报表被出具带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。公司董事会采取了一系列整改措施,相关整改工作持续进行,与天津美亚的纠纷已达成调解协议并履行完毕。