来源 :公司公告2025-10-30
广晟有色公告,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期1年。2025年度财务报告审计费用82万元,内部控制审计费用38万元,合计120万元,与上年度一致。该议案已获董事会审议通过,尚需提交股东会审议。