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广晟有色(600259)内幕信息消息披露
 
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广晟有色:续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为年度审计机构

http://www.chaguwang.cn  2025-10-30  广晟有色内幕信息

来源 :公司公告2025-10-30

广晟有色公告,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期1年。2025年度财务报告审计费用82万元,内部控制审计费用38万元,合计120万元,与上年度一致。该议案已获董事会审议通过,尚需提交股东会审议。

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