来源 :公司公告2026-04-07
苏豪弘业公告,拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。2025年度审计费用共计106万元,其中财务报告审计费用86万元,内部控制审计费用20万元。2026年预计总体费用与2025年度相当。该议案已获董事会审议通过,尚需提交股东会审议。