来源 :金融界2024-03-06
3月6日消息,*ST西钢公告,公司正在有序推进2023年年度报告的编制和审计工作,审计机构正在有序执行相应的审计程序,项目组正在汇总分析、整理相关底稿并准备提交所内质量控制复核。后续将根据所内质量控制复核意见,进一步完善相关审计程序和审计底稿。公司将继续积极推进年报编制及审计工作,跟踪审计工作进展并按照相关规定及时履行信息披露义务。截至公告披露日,经和大华事务所沟通,公司目前尚未发现可能导致财务报告被出具非无保留意见的事项及具体情况,公司在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上,公司与审计机构不存在重大分歧。公司2023年年度财务报告的预约披露日为2024年3月20日。