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华新环保(301265)内幕信息消息披露
 
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鹰眼预警:华新环保营业收入下降

http://www.chaguwang.cn  2023-04-07  华新环保内幕信息

来源 :智能小浪2023-04-07

  4月7日,华新环保发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为7.52亿元,同比下降3.77%;归母净利润为1.12亿元,同比下降28.58%;扣非归母净利润为1.06亿元,同比下降29.3%;基本每股收益0.49元/股。

  公司自2022年11月上市以来,已经现金分红0次,累计已实施现金分红为0元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对华新环保2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为7.52亿元,同比下降3.77%;净利润为1.11亿元,同比下降28.7%;经营活动净现金流为8587.6万元,同比增长2.62%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  营业收入下降。报告期内,营业收入为7.5亿元,同比下降3.77%。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 5.7亿 7.82亿 7.52亿
营业收入增速 -2.35% 37.26% -3.77%

  归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为53.77%,18.56%,-28.58%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 1.32亿 1.56亿 1.12亿
归母净利润增速 53.77% 18.56% -28.58%

  扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为51.7%,17.23%,-29.3%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
扣非归母利润(元) 1.28亿 1.5亿 1.06亿
扣非归母利润增速 51.7% 17.23% -29.3%

  净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1.3亿元、1.6亿元、1.1亿元,同比变动分别为53.81%、18.46%、-28.7%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) 1.32亿 1.56亿 1.11亿
净利润增速 53.81% 18.46% -28.7%

  从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

  营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-3.77%,税金及附加同比变动5.71%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 5.7亿 7.82亿 7.52亿
营业收入增速 -2.35% 37.26% -3.77%
税金及附加增速 15.38% 10.17% 5.71%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.771低于1,盈利质量较弱。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 1.36亿 8368.2万 8587.6万
净利润(元) 1.32亿 1.56亿 1.11亿
经营活动净现金流/净利润 1.03 0.54 0.77

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为27.91%,同比下降17.44%;净利率为14.82%,同比下降25.91%;净资产收益率(加权)为10.76%,同比下降37.91%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为40.1%、33.8%、27.91%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 40.1% 33.8% 27.91%
销售毛利率增速 32.27% -15.7% -17.44%

  销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为23.17%,20%,14.82%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售净利率 23.17% 20% 14.82%
销售净利率增速 57.51% -13.7% -25.91%

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为17.49%,17.33%,10.76%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 17.49% 17.33% 10.76%
净资产收益率增速 10.84% -0.92% -37.91%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为10.55%,同比下降43.49%;流动比率为14.96,速动比率为14.79;总债务为240.55万元,其中短期债务为240.55万元,短期债务占总债务比为100%。

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为11.6亿元,短期债务为240.5万元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.229%,低于1.5%。

项目 20201231 20211231 20221231
货币资金(元) 2.03亿 2.46亿 11.58亿
短期债务(元) 3002.26万 7076.42万 240.55万
利息收入/平均货币资金 0.15% 0.07% 0.23%

  预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.1亿元,较期初变动率为86.61%。

项目 20211231
期初预付账款(元) 626.86万
本期预付账款(元) 1169.76万

  预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长86.61%,营业成本同比增长4.79%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目 20201231 20211231 20221231
预付账款较期初增速 -5.82% 196.11% 86.61%
营业成本增速 -16.06% 51.69% 4.79%

  其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.1亿元,较期初变动率为213.42%。

项目 20211231
期初其他应收款(元) 352.96万
本期其他应收款(元) 1106.27万

  其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.1亿元,较期初变动率为31.53%。

项目 20211231
期初其他应付款(元) 1114.66万
本期其他应付款(元) 1466.11万

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为1.35,同比下降16.89%;存货周转率为22.63,同比增长6.91%;总资产周转率为0.43,同比下降37.58%。

  从长期性资产看,需要重点关注:

  固定资产变动较大。报告期内,固定资产为3.4亿元,较期初增长41.81%。

项目 20211231
期初固定资产(元) 2.37亿
本期固定资产(元) 3.36亿

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