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三只松鼠(300783)内幕信息消息披露
 
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在三只松鼠年报审计中存在违规,大华所收监管警示函

http://www.chaguwang.cn  2024-11-25  三只松鼠内幕信息

来源 :大河财立方2024-11-25

  因在三只松鼠股份有限公司(以下简称三只松鼠)2023年年报审计项目执业中存在违规行为,安徽证监局决定对大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及郝丽江、李东辉采取出具警示函措施。

  经过调查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在三只松鼠2023年年报审计项目执业中存在以下问题:

  一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试。在了解内部控制-生产与仓储中,未见执行穿行测试。

  二是期后回款审计程序执行不到位。在执行母公司主要客户期后回款核查时,未对部分主要客户的期后回款额超过期末应收款余额情况执行进一步的审计程序。

  三是预付账款审计程序执行不到位。公司预付账款审计程序中,未见对进口供应商基本信息及期后收货情况检查底稿。

  四是存货审计程序执行不到位。存货函证中存在部分未回函或回函不符,未见相关替代程序底稿。存货监盘报告中显示存在替代检查存货,但未见相关底稿。

  五是推广费用审计程序执行不到位。底稿中未见重要供应商(提供推广服务)的费用确认单等结算单据。

  安徽证监局认定上述行为违法了有关规定,同时决定对大华会计师事务所(特殊普通合伙)、三只松鼠2023年年报审计项目签字会计师郝丽江及李东辉采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

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