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科顺股份(300737)内幕信息消息披露
 
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(深互动)科顺股份:公司专门设立独立的内部审计部门

http://www.chaguwang.cn  2023-11-02  科顺股份内幕信息

来源 :深交所互动易2023-11-02

  cninfo1180905问科顺股份(300737)请问贵公司有内部审计部门吗?可以说说部门的人员组成和分工等详细内容吗

  2023-11-02 08:35:51

  科顺股份答cninfo1180905

  您好!感谢您对公司的关注与支持,公司专门设立独立的内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,并独立于财务部门,内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。主要职责包括但不限于:1.对上市公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;2.对上市公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;3.协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;4.至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

  2023-11-02 14:09:58

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