来源 :中国财经信息网2022-04-22
广东新劲刚科技股份有限公司
2022年度财务预算报告
一、预算编制说明
结合2021年度的经营情况以及2022年经营计划,按照合并报表口径,将广东新劲刚科技股份有限公司及其控制的所有子公司,均纳入预算编报范围,编制2022年度的财务预算。
二、基本假设
(一)会计政策及会计估计无重大变更。
(二)国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
(三)公司所遵循的国家税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
(四)公司所在行业形势、市场行情无异常变化;公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
(五)汇率、银行信贷利率等无重大变化。
(六)无其他不可抗力因素以及其他人力不可预见造成的重大不利影响。
三、主要预算指标
2022年,公司将坚持聚焦“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”两条发展主线不动摇,紧抓“一个中心、两个落脚点”,即以能力建设为中心,以管理提升、效益提升为落脚点,扎实推进各项工作,进而实现公司业务的稳定、可持续发展,净利润实现稳中有增。
四、风险提示
本预算为公司2022年度经营计划的内部管理指标,不代表本公司2022年的盈利预测。能否实现该目标以及实际业绩表现,取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、行业形势及经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。
广东新劲刚科技股份有限公司董事会
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