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*ST三盛(300282)内幕信息消息披露
 
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信披文件与事实不符 *ST三盛收深交所监管函

http://www.chaguwang.cn  2024-04-03  *ST三盛内幕信息

来源 :览富财经网2024-04-03

  4月3日公开信息显示,信披文件与事实不符*ST三盛(300282)收深交所监管函。

  详细违规行为如下:经查,*ST三盛存在以下违规行为:

  一、提交的信息披露文件与事实不符

  2023 年 12 月 29 日,*ST三盛公告称拟聘请深圳旭泰会计师事务所(普通合伙,以下简称深圳旭泰)担任公司 2023 年度审计机构,相关事项于 2024 年 1 月 18 日经股东大会审议通过,双方于 2024 年 2 月 27 日签订《业务约定书》。2024 年 3 月 14 日,你公司召开审计委员会会议、第六届董事会第十九次会议审议变更年审会计师事务所相关事项,并向我部提交了信息披露申请。申请文件《关于拟变更会计师事务所的公告》称,你公司原聘任的会计师事务所深圳旭泰致函公司请求辞任。你公司同时提交了与前述公告相关的报备文件《关于 ST 三盛 2023 年度财务报表审计项目终止的函》(以下简称《终止函》),《终止函》未加盖深圳旭泰公章。经查,公司在第六届董事会第十九次会议召开后无法提供加盖深圳旭泰公章的《终止函》,且于 2024 年 3 月 15 日向深圳旭泰发送了《告知函》,主动解聘深圳旭泰。*ST三盛 3 月 14 日提交的信息披露申请文件与事实不符,未能保证有关信息的真实、完整。

  二、未经董事会、股东大会审议解聘年审会计师事务所

  *ST三盛 2024 年 3 月 22 日披露的《关于2023年度报告编制及最新审计进展的公告》及 2024 年 3 月 25 日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》显示,*ST三盛在解聘深圳旭泰前,未根据《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》第四十一条、第一百一十条、第一百七十条的规定召开董事会、股东大会审议相关事项,直至 2024 月 3 月 22 日才召开审计委员会会议、第六届董事会第十九次会议,审议《关于解聘深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。

  公开资料显示,*ST三盛主营业务智能教育装备、国际教育服务和智慧教育服务业务。

  截止发稿,*ST三盛总市值5.02亿元。

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