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易华录(300212)内幕信息消息披露
 
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易华录变更年审机构及会计政策引问询 深交所下发关注函

http://www.chaguwang.cn  2022-02-24  易华录内幕信息

来源 :新浪财经2022-02-24

  2月24日,易华录收到深交所关注函,要求说明本次会计政策变更的会计处理方法及其合规性。

  2022年2月23日晚间,易华录披露了《关于变更会计师事务所的公告》,拟将易华录2021年审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)变更为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)。

  同时,公司披露了《关于会计政策变更的公告》,将长期股权投资账面价值不足抵消与联营企业之间未实现内部交易损益的部分,由账外备查变更为确认递延收益。

  据悉,易华录2021年年报预计披露日期为4月20日。

  公告显示,2020 年及以前在长期股权投资账面价值不足抵消未实现内部交易损益时,易华录采取将长期股权投资的账面价值减记至零为限,并将不足抵消部分账外备查的会计处理方式。

  会计政策变更后,易华录采取将内部交易损益不足抵消部分将确认为递延收益的会计处理方式。该项会计政策变更对公司当期净利润及期初所有者权益的影响金额约5.7亿元,其中期初所有者权益影响金额约4亿元。

  针对该会计政策变更,关注函要求说明易华录本次会计政策变更的会计处理方法及其合规性,列示该会计政策变更对公司当期净利润及期初所有者权益影响金额约5.7亿元的依据和计算过程。

  此外,公告显示,会计政策变更后,易华录2018-2020年所实现的净利润及扣非净利润金额均出现不同程度的下降,2021年预计净利润为亏损19000万元至 14000万元,预计扣非净利润为亏损29000万元至24000万元,为公司业绩首亏。

  深交所要求公司结合《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》有关约定说明,前述会计政策调整是否会导致该股权激励计划业绩考核目标无法达成,如是,请详细说明该事项的影响及易华录拟采取的应对措施。

  易华录称,因受北京、大连、天津等地陆续突发疫情影响,天职国际无法按原计划开展现场审计工作,加之其内部人员安排紧张,短期内无法协调足够资源完成审计工作。为不影响中国华录集团有限公司整体年审工作及公司年报披露的及时性,华录集团及易华录拟改聘中勤万信为2021年度财务报告审计机构,聘任期限一年。

  针对年审机构变更,深交所请易华录列示 2021年12月至今易华录与天职国际进行年审事项沟通的具体情况,包括沟通时间、沟通的主要内容、参与沟通人员等,并结合上述情况说明天职国际是否存在审计范围受限等情况,易华录与天职国际在审计工作安排、审计收费、审计意见等方面是否存在重大分歧,是否存在导致本次会计师事务所变更的其他原因或事项。

  同时,在关注函中,深交所提醒易华录:上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。

  并提醒天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙),会计师应遵守国家法律、法规、会计师执业及道德准则,确保相关信息真实可靠、内容完整,并就其保证承担个别和连带的责任。

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