来源 :公司公告2025-09-05
ST纳川公告,公司因2024年度审计报告被出具保留意见和否定意见的内部控制审计报告,股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。主要问题包括治理结构缺陷与投资管理不足,导致长期亏损且持续经营能力存在重大不确定性。公司已采取聘任董事会秘书、制定参股权益管理办法等整改措施,并承诺每月披露整改进展。相关信息以指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网为准。