来源 :公司公告2025-08-05
ST纳川公告,公司因内部控制存在缺陷与持续经营能力不确定性被实施其他风险警示。主要问题包括公司治理结构缺陷和投资管理漏洞,导致2024年审计报告保留意见及内控否定意见。公司已采取聘任董事会秘书、制定参股权益管理办法等措施改善,并将每月披露整改进展。