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润邦股份(002483)内幕信息消息披露
 
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润邦股份:拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构

http://www.chaguwang.cn  2025-04-28  润邦股份内幕信息

来源 :公司公告2025-04-28

润邦股份公告,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。预计2025年度审计费用为215万元,其中财务报表审计费用175万元,内部控制审计费用40万元。该事项尚需提交公司股东大会审议并通过后生效。

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