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常铝股份(002160)内幕信息消息披露
 
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常铝股份变更审计机构,审计费下降24.71%!南玻A续聘2024年度审计机构

http://www.chaguwang.cn  2024-10-08  常铝股份内幕信息

来源 :投行业务资讯2024-10-08

  

  特别提示:

  1、拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)

  2、原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)

  3、变更会计师事务所的原因:鉴于原审计机构立信会计师事务所已经连续多年为本公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称“《选聘办法》”)等的有关要求,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,按照公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定,公司进行了会计师事务所的公开选聘程序,经综合评估,公司拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

  4、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项无异议。

  5、本事项尚需提交至2024年第三次临时股东大会审议。

  审计收费

  2024年度审计费128万元(含税),其中财务报告审计费用108万元(含税),内控审计费用20万元(含税)。该价格较2023年审计报告收费170万元减少42万元,同比下降24.71%。

  审计收费变动原因及审计收费定价原则:天健会计师事务所根据招标范围内公司的数量、业务规模、所处行业和会计处理复杂程度,综合考虑了预计工作量及可比上市公司的审计收费等各方面因素确定。

  

  特别提示:

  本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

  中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月8日召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2024年度审计机构。

  审计收费

  2024年度审计费用300万元(与上年持平),其中:财务审计费用270万元,内部控制审计费用30万元。

  定价原则:根据公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准,在公允合理的原则下双方协商确定。

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