来源 :金融界2024-08-19
实益达公告称,为提高公司及子公司票据资产的使用效率和收益,公司审计委员会审议通过了开展票据池业务的议案,并同意共享合计不超过人民币 1 亿元的额度,业务期限内,该额度内可循环滚动使用。同时,为提高公司自有资金使用效率,已审议通过使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案,任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管理。特别的,公告中提到,鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 5 年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
此外,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定,以公允反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况及经营成果。