云南罗平股份有限公司主营业务涵盖水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼,产业链较为完整。
2022年度,罗平锌电实现营业总收入19.69亿元,较上年同期增长7.89%,然营业成本相较2021年增长了29%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.36亿元,同比下滑873.43%;归属于上市公司股东扣非后净利润亏损2.04亿元,同比下滑500.99%。
公司主要产品为锌锭、锌合金、电力、铅精矿、锗精矿、银精矿、镉锭、超精细锌粉、硫酸及副产物铅渣、铜精矿等,锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。
在有色金属冶炼板块,罗平锌电的具有产成品锌锭产能12万吨/年;综合利用厂处理浸出渣能力12万吨/年;产成品硫酸厂硫酸实际产能14万吨/年。罗平锌电拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权,拥有富利铅锌矿60%股权,原料自给率约25%-30%;2022年收购鸿源实业51%股权,拟进一步增加原矿自给率。2022年1-12月公司完成主产品锌锭及锌合金销量共计74,387.754吨,其中:锌锭22,696.31吨、锌合金51,691.45吨。
2022年,罗平锌电97%的营业收入来自于有色金属冶炼板块,实现营收19.14亿元,较2021年增长7.05%。其中,锌合金取得营收11.50亿元,同比减少0.38%,锌锭取得营收5.05亿元,同比增长近40%。
尽管罗平锌电营业收入不断增长,但公司有色金属冶炼板块主要产品的毛利率均出现不同程度的下滑。
有色金属冶炼板块总体营收增长7.05%,但营业成本增长近30%,板块毛利率为-4.43%,同比下滑18%。其中,锌锭的营业收入增长40%,但营业成本增长超60%,锌锭毛利率为-9.61%,同比下滑15.21%;锌合金的营业收入与上年基本持平,但营业成本却暴增62%,导致产品毛利率为-9.66%,同比下滑15.37%。
罗平锌电将公司总体营业成本增加29.02%归因为:(1)因自有矿山受所在区域安全检查影响以及采矿难度加大,导致自产锌精矿同比大幅减少,本年生产16,915.82吨,上年生产25,694.986吨,减少了8,779.166吨,减幅34.17%,从而导致外购矿增加,且外购锌精矿、焙砂及各种大宗辅料、燃料、动力采购均价相比上年增加导致生产成本同比增加;(2)将停工损失及与存货的生产和加工相关的修理费计入营业成本中列报。
此外,罗平锌电的原矿主要还是来自于金坡矿山和芦茅林矿山,但2022年罗平锌电的五个矿区生产原矿的产量均较2021年出现下滑,其中玉合矿山原矿生产量更是下滑了73.54%。
在水力发电板块,罗平锌电所属生产单位腊庄电厂装机容量6万千瓦。同时,罗平锌电参股设立了兴义黄泥河发电有限责任公司和云南省罗平县老渡口发电有限责任公司,兴义黄泥河发电有限责任公司的装机容量为10万千瓦,公司持股33%,老渡口发电有限责任公司的装机容量为3.75万千瓦,公司持股37%。
罗平锌电2022年前五名客户合计销售金额9.25亿元,占年度销售总额的47%;前五名供应商合计采购金额11.51亿元,占年度采购总额的57.76%。
其中,前2大供应商和客户,均为自然人持股企业,尤其是上海诏元国际贸易有限公司和上海桓锦实业有限公司均于2021年3月22日成立,成立次年即与罗平锌电发生1.78亿元和4.90亿元的大额交易。
从子公司的经营来看,仅普定县德荣矿业和向荣矿业为公司贡献了较多的净利润,锌隆胜亿做贸易也赚了一点钱,其余的5家子公司全面亏损。
截止2022年末,合并财务报表中未分配利润为-630,558,645.81元,公司实收股本为323,395,267.00元,鉴于2018年、2020年、2022年每跨年即发生大幅亏损,导致公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
天枢玉衡将罗平锌电《2022年年度报告》上传至百度云,供各位读者下载、查阅、分析使用。