来源 :界面新闻2022-12-21
国际实业12月21日收到深交所下发的关注函,关注函指出,12月16日,公司公告,拟改聘中兴财光华会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。深交所要求公司具体说明变更年审会计师的原因,是否做好前后任会计师沟通工作,公司与原聘任的中审华会计师事务所就年报审计相关事项是否存在重大分歧。同时,独立董事就本次更换会计师事务所的具体原因进行核查,并说明是否存在其他原因或事项导致会计师事务所变更。
同时,关注函还指出,中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施23次、纪律处分1次;50名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施22次、纪律处分1次。其中,公司拟签字注册会计师范晓亮于2021年12月3日因审计程序执行不到位,被上海证监局出具警示函。关注函要求公司说明中兴财光华会计师事务所是否具备专业胜任能力,公司是否提前与中兴财光华会计师事务所就公司2022年审计报告意见类型形成相关安排或共识,是否存在购买审计意见的情形;说明中兴财光华会计师事务所是否有充分时间保证年审项目的顺利开展及关键审计程序的充分执行,相关审计、复核计划是否符合有关规定。